1.配合組長進行年度稽核計畫之執行,查核、檢查、評估內控制度之設計及執行有效性。 2.撰寫稽核底稿及報告,提出適切的內控建議並追蹤缺失及異常事項改善之進度。 3.配合會計師及主管機關協助稽核工作的執行以及改善之追蹤。 4.協助董事會、監察人之相關會議及交辦事項。 5.其他行政庶務及主管交辦事項。
月薪40,153~50,226元
(固定或變動薪資因個人資歷或績效而異)不拘
➤資格條件:(符合其中之一,不符合此條件者,請勿投遞履歷)*** 1.擔任公開發行公司、證券或期貨相關機構之稽核人員滿二年以上者。 2.於符合金融監督管理委員會所定《會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則》之聯合會計師事務所從事審計工作滿二年以上者。 3.具有公開發行公司之業務工作經驗滿三年以上者。 4.具有電腦程式設計師或系統分析師等專業工作經驗滿三年以上者。 5.取得會計師考試及格證書或取得國際內部稽核師協會所核發之國際內部稽核師CIA證書者。 ➤其他條件: 具碩士以上與職務相關學位及專長三年以上工作經歷;或具學士與職務相關學位及專長五年以上工作經歷。 ➤工作技能: 1.內稽內控制度設計、執行、考核 2.申報內部稽核計劃 3.企業內部控制 4.呈核稽核報告 5.編制內部稽核計劃 6.覆核報表作業流程 ➤工作條件: - 熟悉相關法令及內控審計作業。 - 具獨立作業及良好溝通協調能力。 - 文書撰寫與專案規劃能力。 ➤加分條件: - 具備二年以上內稽經驗或會計師事務所工作經驗者優先考慮。