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1. 協助公司內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法與SOP之建立與修訂。 2. 規劃年度稽核計畫,執行內部稽核作業,分析內控執行情形,出具相關報告及追蹤改善。 3. 查核、協調、解決並優化各部門間現行作業流程,同時確保其符合法規要求和公司標準。 4. 執行專案查核、營運稽核,定期召開檢討會議,提出內改善建議方案。 5. 公開資訊申報資料提供與維護及內控自評。 6. 其他主管交辦事項。
待遇面議
(經常性薪資達 4 萬元或以上)
不拘
1. 曾任會計師事務所2年
1.年終獎金 2.三節禮金 3.國內外旅遊 4.部門聚餐 5.婚喪禮金 6.生日禮金 7.員工制服