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「稽核組組長」的相似工作

財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會
共500筆
10/20
台北市中山區3年以上大學
1. 執行年度稽核計畫例行性查核及不定期專案查核。 2. 撰寫稽核報告及追蹤內外部查核發現缺失或建議事項之改善情形。 3. 提出內部控制制度及內部相關作業規範增修建議。 4. 稽核業務申報 5. 配合主管機關、金控之例行業務查核或專案查核。 6. 主管交辦事項。
應徵
10/20
宏燁資訊股份有限公司電腦系統整合服務業
台北市中正區3年以上專科以上
1.建立內稽內控制度及相關管理辦法,符合公開發行要求。 2.制定及執行稽核計劃、稽核作業和風險評估異常事項追蹤改善。 3.執行內控制度之稽核作業、檢查各項記錄、文件和程序確保合規性並出具稽核報告。 4.配合會計師及券商,協助IPO專案的推動與執行。 5.熟悉內部控制制度、公司法及相關法規,更新法規的修訂確保公司營運符合最新規範。 6.定期針對內部稽核結果向董事會作相關報告。 7.主管交辦事項。
應徵
10/21
新北市新莊區3年以上專科以上
▍工作職責 1.協助公司進行IPO資料的準備及整理,並提供相關作業支援,確保資料完整且符合規範要求。 2.協助執行年度稽核計畫,包含查核、專案查核及追蹤缺失的改善情況。 3.複核各部門內控自評作業,確保內控措施符合公司政策並提出改進建議。 4.分析內控執行情況,協助優化流程並跟進改善實施。 5.完成主管交辦的其他工作,確保各項任務按時高效完成。 6.有上市櫃或興櫃公發公司建立稽核制度與執行稽核作業經驗者佳。 ▍上班時間 09:00-18:00 周休二日 ▍薪資福利 √週休二日、享免費總部咖啡。 √員工福利卡於門市享有8折優惠、合作餐廳享有85折。 √三節、年終、績效獎金/禮品/禮劵。 √員工旅遊補助,婚喪喜慶補助、教育訓練補助。 √每年健康檢查。 √總部團保。 (以上津貼福利最終發放,依照公司辦法)
應徵
10/23
創控科技股份有限公司精密儀器相關製造業
新北市中和區6年以上專科
【工作內容】 1.依據企業可能風險進行評估(如財務、營運、品質、資安與智財風險..),擬定並執行年度稽核計畫 2.撰寫稽核報告,追蹤缺失改善與成效驗證 3.督導內控制度運作、自評與內控聲明書編製 4.配合主管機關與外部稽核作業 5.建立風險預警與通報制度 6.協助跨部門制度落實,推動公司治理文化 7. 其他主管交辦專案工作 【必要條件】 須具備擔任上市公司稽核主管法定資格 具備獨立向董事會、審計委員會呈報查核報告之實務經驗 熟悉內控制度、公司法、證券交易法、資安/個資法等相關法規 品行端正、無誠信瑕疵,具稽核獨立性與專業判斷力 【加分條件】 具 CIA/CISA/CPA/資安證照 熟悉 ISO 9001/14001/27001 或智財資產保護制度 曾參與跨部門稽核、專案治理、ESG 或供應商稽核
應徵
10/24
台北市南港區3年以上大學以上
1.內部稽核(證券經紀業務)查核計畫之執行、稽核報告之撰寫及檢查意見改善辦理情形之持續追蹤。 2.外部檢查機關陪檢(含跨單位溝通協調)及改善事項追蹤覆查作業。 3.內部稽核查核題庫之增修訂。 4.參與管理階層重要專案及會簽會辦管理階層所訂政策、辦法、規章及其他公文,提供內部控制及風險管理諮詢建議。
應徵
10/23
獵速科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市中山區4年以上專科以上
1.推動IPO相關內部稽核資料準備。 2.規劃、建立及持續修訂內控制度、稽核制度與相關管理辦法,確保內控制度之有效性並符合法令要求。 3. 訂定並執行年度稽核計畫,進行風險評估及控管,並提出具體可行之改善建議,確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 4. 主導/協助內外部稽核及後續追蹤作業。 5. 跨部門協調與問題解決。 6. 法令遵循與制度更新。 7. 主管機關申報事項之執行。 8. 協助董事會、審計委員會等功能性會議議案準備與提報
應徵
10/23
學米股份有限公司電腦軟體服務業
台北市中正區3年以上大學
⭐⭐我們正在尋找一位懂風控、有熱情的稽核人才⭐⭐ 你是否擁有一雙能看出流程盲點的銳眼?能夠在推動制度優化的同時,也和團隊打成一片? 在學米,我們重視制度與創新並行,期待你不只是稽核人員,更是團隊中的風險顧問與文化守門人。 如果你想加入一家高速成長、注重專業又不失溫度的公司,我們在等你! 你會負責的事: 1.擬定並執行年度稽核計畫,審查關鍵流程,提出風控與優化建議 2.督導子公司自評作業,推動集團治理一致性 3.檢討並修訂內部稽核與內控制度,確保符合法規與公司治理需求 4.籌備董事會、股東會,辦理相關申報與合規事務 5.支援 IPO 上市櫃過程,強化制度與風控基礎 6.跨部門合作解決流程斷點,協助營運更有效率 7.執行高階主管指派之專案或其他臨時任務,靈活支援公司營運需求 - 你需要具備的條件(必要) ● 符合公開發行公司內部稽核人員條件及資格 ● 具三年以上四大會計師事務所或上市上櫃公司內部稽核工作經驗 ● 溝通力強,具備邏輯思維與問題解決能力 加分項目(非必要,但很加分) ✔ 有 IPO 輔導或實務經驗 ✔ 熟練 Excel(樞紐分析、函數、簡單自動化)並願意探索 AI 工具提升效率 ✔ 具 CIA / CPA / CISA 等專業證照 ✔ 對新創文化有熱情,能在變動中保持彈性與穩定
應徵
10/17
六和化工股份有限公司化學原料及其製品批發業
台北市中山區2年以上大學
1. 建立公司內控制度 2. 執行內部稽核計畫(含追蹤缺失) 3. 執行年度內控自評 4. 提供公司內各單位內控問題諮詢
應徵
10/22
台北市大安區5年以上大學以上
【工作內容】 1、內部控制及內部稽核制度的設定、推動與執行。 2、規劃或執行年度稽核計畫及稽核缺失改善之追蹤。協助各單位進行流程改善,確保內部控制持續有效實施。 3、內控自評作業規劃與執行。 4、對接會計師、輔導券商與主管機關,協助公司IPO專案推動與進行。 5、ESG相關事項推動與永續報告書撰寫。 6、其他主管交辦專案或事項。 粉絲頁按讚追蹤饗賓及時訊息: Facebook饗賓招募粉絲頁:https://www.facebook.com/eatogether.hr/ *******饗賓餐飲集團誠摯邀請您的加入,成為最受期待的餐飲集團*******
應徵
10/18
台北市中山區3年以上大學
1. 稽核計劃作業-年度稽核計劃執行及缺失改善追蹤 2. 協助內部控制制度完整、有效性與適當性檢查 3. 協調及解決跨部門之作業流程問題 4. 各項專案查核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施 5. 其他主管交辦事項
應徵
10/23
漢康生技股份有限公司生化科技研發業
台北市內湖區3年以上大學以上
1. 年度稽核計畫的訂定與執行,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制制度持續有效 的實施。 2. 內控制度各項規章修訂及建議。 3. 規劃並推動執行年度內控自評作業。 4. 依法令規定完成公告申報事項。 5. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 6. 主動查知內部流程相關問題,跨部門溝通協調、解決及優化各部門間之流程及作業,提 供專業管理建議。 7. 協助相關專案之推動及資料準備。 8. 其他主管交辦事項。
應徵
07/17
台北市士林區4年以上大學
【工作內容】 1. 負責集團公司內部控制與內部稽核制度之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。 2. 依風險評估及相關法令之規定,協助擬定集團公司稽核計畫。 3. 依據年度集團公司稽核計畫進行稽核作業,評估與確認其營運目標達成性及內部控制妥適性,撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善落實狀況。 4. 協助每年度集團公司內部控制自行評估之執行。 5. 主導或協助集團公司會計師內控查核作業。 6. 與券商及會計師配合,協助並參與IPO專案之推行,可獨立作業。 7. 主管機關規定執行相關申報作業。 8. 其他主管交辦事項。 【條件要求】 1. 具上市(櫃)公司之內部稽核相關經驗滿4年以上者,或四大會計師事務所從事審計工作滿4年以上者。 2. 持有CIA、CISA或CPA證照者尤佳。 3. 具AI智能稽核技術、大數據分析、自動化開發或熟悉ACL等其他輔助軟體者佳。 4. 個性細心、邏輯思考清晰、有主動溝通協調能力,須能獨立作業,能配合公司政策。
應徵
10/23
新至陞科技股份有限公司其他電子零組件相關業
新北市新莊區3年以上大學
1.具會計師事務所工作經驗二年以上或公開發行公司至少三年以上工作經驗。 2.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、 稽核報告、事後改善追蹤、檔案管理。 3.檢核並評估海內外母、子公司現行作業及規章執行之情形。 4.蒐集法令更新狀況及執行稽核業務所需專業知識。 5.主管交辦事項及不定期執行公司營運專案查核。 6.熟悉上市櫃相關法令、財會背景或具備國際內部稽核師CIA證照者尤佳。 7.須配合短期出差,整年累積出差時間為1個月。
應徵
10/11
日本2年以上專科以上
財務相關業務: 日常會計業務(報銷審核、憑證處理、帳務紀錄) 帳單開立與收支管理 協助月結與年結作業 與稅務師、會計師對接,準備財務報告與相關資料 預算管理與資金運作支援 協助薪資計算與相關事務 *薪資以日幣為主
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10/22
台北市大同區2年以上大學以上
1.辦理銀行各項業務查核。 2.執行年度稽核工作,包含工作底稿之編制及撰寫查核報告。
應徵
10/20
惠民實業股份有限公司環境衛生及污染防治服務業
台北市松山區2年以上大學以上
 規劃與執行年度稽核計畫  督導子公司稽核小組成員執行稽核作業,覆核稽核工作底稿  與受查單位溝通稽核發現,提出改善建議,追蹤改善行動之落實  內部控制辦法之討論與建立  遵循法令規章辨理公司各項工作  自行檢查內部控制制度作業之執行、覆核及追蹤  職安半年度稽核
應徵
10/23
遊戲橘子數位科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市內湖區2年以上大學
- 依年度稽核計畫執行各項業務查核 - 撰寫稽核報告.編製工作底稿及查核缺失事項追蹤覆查 - 主管機關申報作業 - 檢視各單位自行查核之執行情形 - 配合外部單位查核作業 - 協助稽核主管確認內部控制及法令遵循之有效性 - 其他主管交辦事項
應徵
10/21
今晧實業股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
新北市新店區5年以上大學以上
1. 監督並落實(含海外子公司)內部稽核實施細則之制訂、修訂及執行。 2. 擬訂公司年度稽核計畫,據以執行並製作成稽核報告及建議。 3. 列席董事會/主管機關查核報告;出具稽核報告,並針對缺失與問題提出適切的內控建議,並追蹤改善情形。 4. 主動查知內部流程相關問題,跨部門溝通協調,優化各部門間作業,提供專業管理建議。 5. 海外子公司自行檢查內部控制制度作業之執行、覆核及追蹤。 6. 因應法令變動及組織需要,建置及修訂公司內部控制制度及各項管理辦法之制(修)訂。 7. 其他不定期稽核專案協助執行或主管交辦事項。
應徵
10/21
南僑投資控股股份有限公司食用油品及榖製品製造業
台北市中山區3年以上大學
1. 執行年度稽核工作及專案查核,包括工作底稿編製、稽核報告、期後追蹤。 2. 協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 3. 辦理年度內部控制制度自行評估相關業務。 4. 子公司稽核之監督與管理。 5. 其他主管交辦事項。
應徵
10/21
台北市信義區3年以上大學
1.輔導各單位內控自行查核作業 2.執行年度一般及專案性查核作業及查核報告撰寫 3.追蹤內控異常事項及改善情形進度 必要條件擇一: 1.事務所查核經驗2年以上 2.保險實務經驗5年以上
應徵