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「稽核主管」的相似工作

源河生技應用股份有限公司
共501筆
精選
新北市板橋區5年以上大學
需具備四大會計師事務所三年以上經驗者尤佳,工作內容概列如下: 1.擬定年度稽核計畫及執行查核 2.規劃及執行內部稽核作業,出具相關報告及追蹤改善 3.作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議 ,確保內部控制持續有效實施 4.其他專案稽核/內控制度編修 5.財務流程稽核 6. 協調並優化各部門間之流程與作業問題 【必備條件】 1.五年以上財會領域工作經歷。 2.熟悉內稽內控制度。 3.會計學相關、財稅金融相關科系 4.熟財務會計、成本會計、稅務法令及財務分析, ERP系統及Excel功能應用。 5.具跨部門溝通協調與整合能力。 6.工作態度當責、積極主動、具溝通協調條能力、數字敏感、邏輯清晰。
應徵
10/02
捷迅股份有限公司儲配/運輸物流業
台北市內湖區3年以上大學以上
1.負責集團內部稽核作業與內部控制作業流程改善 2.協助單位制訂各項管理辦法、制度規章與作業程序,並提供諮詢與建議以符合法規規定 3.擬訂年度稽核計劃與執行,出具稽核報告向管理階層及董事會報告 4.依據法令與政策調整提出內稽內控之修正,對於ESG及資安等新議題,對公司營運流程的風險提出建議 5.配合會計師及主管機關內控查核作業
應徵
10/02
創控科技股份有限公司精密儀器相關製造業
新北市中和區6年以上專科
【工作內容】 1.依據企業可能風險進行評估(如財務、營運、品質、資安與智財風險..),擬定並執行年度稽核計畫 2.撰寫稽核報告,追蹤缺失改善與成效驗證 3.督導內控制度運作、自評與內控聲明書編製 4.配合主管機關與外部稽核作業 5.建立風險預警與通報制度 6.協助跨部門制度落實,推動公司治理文化 7. 其他主管交辦專案工作 【必要條件】 須具備擔任上市公司稽核主管法定資格 具備獨立向董事會、審計委員會呈報查核報告之實務經驗 熟悉內控制度、公司法、證券交易法、資安/個資法等相關法規 品行端正、無誠信瑕疵,具稽核獨立性與專業判斷力 【加分條件】 具 CIA/CISA/CPA/資安證照 熟悉 ISO 9001/14001/27001 或智財資產保護制度 曾參與跨部門稽核、專案治理、ESG 或供應商稽核
應徵
09/30
新北市土城區4年以上大學以上
1.公開發行公司內稽內控制度及各項辦法建立。 2.擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,完成稽核報告。 3.配合會計師、券商推動上市櫃作業。 4.法令規定公告事項申請。 5.其他主管交辦事項。
應徵
09/30
飛宏科技股份有限公司其他電子零組件相關業
桃園市龜山區10年以上大學
飛宏科技深耕電源產品50多年,為全球十大頂尖的電源供應器供應商之一 我們正在尋找細心嚴謹、善於溝通且能獨立客觀執行稽核工作,協助企業強化內控與提升營運效能你,加入我們的團隊!在這裡,你將直接接觸決策層,具有充分發展與影響力空間,讓我們共同打造優質的稽核體系,開拓你的職涯新高度! 【職務說明】 1.規劃、建置與持續修訂內部控制、稽核制度與相關管理辦法,確保內控制度之有效性並符合法令要求。 2.擬定並執行年度稽核計畫,進行風險評估與控管,提出具體且可行的改善建議,並協調管理團隊層參與討論,以確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 3.公開資訊觀測站相關申報及公告事宜。 4.其他主管交辦專案查核作業,靈活因應組織需求。 【幸福飛宏】 ◆ 我們提供具競爭力的獎酬制度以及完善的福利項目 ◆ 把員工視為最重要的資產,注重人才培訓,擁有完整教育訓練體系
應徵
10/03
新北市板橋區3年以上大學
1. 擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫與呈核。 2. 協助各部門制訂管理辦法、制度規章與作業程序,並提供諮詢與建議。 3. 執行內部稽核及專案查核,呈報內控缺失及追蹤改善情形。 4. 年度內部控制制度自行評估作業。 5. 其他主管交辦事項。 本職位負責公司內部稽核、控制制度的建立、執行、修訂、流程改善及問題改善建議等工作,對公司經營風險控制及內部控制制度的完善有著重要的作用,是具有發展前景的重要職務。
應徵
10/01
獵速科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市中山區4年以上專科以上
1.推動IPO相關內部稽核資料準備。 2.規劃、建立及持續修訂內控制度、稽核制度與相關管理辦法,確保內控制度之有效性並符合法令要求。 3. 訂定並執行年度稽核計畫,進行風險評估及控管,並提出具體可行之改善建議,確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 4. 主導/協助內外部稽核及後續追蹤作業。 5. 跨部門協調與問題解決。 6. 法令遵循與制度更新。 7. 主管機關申報事項之執行。 8. 協助董事會、審計委員會等功能性會議議案準備與提報
應徵
09/30
台北市南港區5年以上大學
稽核人員在公司的運作中扮演著重要的角色,負責監督、檢查公司內部各個部門的運作,確保公司遵守相關法規和政策,並提供改善建議。此職務具有良好的發展前景,能獲得豐富的工作經驗和專業技能,對個人職涯發展有莫大的助益。 1. 根據公司政策及風險評估擬定年度稽核計畫及執行相關作業 2. 規劃內控自評作業確保符合規定 3. 協助改善公司內部控制與流程 4. 執行專案查核及主管交辦事項 5. 協助內外部稽核工作的執行與改善追蹤 6. 協助IPO專案的推動與執行 歡迎符合資格且有興趣的人士加入我們的團隊! (具IPO輔導經驗者加分)
應徵
09/30
新北市中和區5年以上專科
1. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 2. 依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 3. 年報、股東會、董事會、審計委員會、永續發展委員會相關事項辦理。 4. 出具撰寫稽核報告及缺失追蹤與問題改善,提出適切的內控建議及異常事項改善進度。 5. 股務管理主要是由股務公司負責處理,作為與股務公司溝通協調的窗口。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。
應徵
09/30
高柏科技股份有限公司其他電子零組件相關業
桃園市桃園區5年以上大學
1. 內控內稽制度的推動、制定、增修與執行 。 2. 協助各單位完成管理辦法流程規劃及各表單規劃、修訂與執行。 3. 協調及解決各部門間之流程或作業問題 。 4. 內控制度自行評估作業之推行與覆核,及時協助同仁建立、強化內控觀念及落實執行。 5. 依主管機關規定申報事項執行。 6. 年度稽核計畫擬定、執行、缺失事項之改善建議、追蹤。 7. 股務事項(含董事會及股東會議案與辦理公司變更登記事務)。 8. 專案查核及其他主管交辦事項。
應徵
09/22
東碩資訊股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
新北市新店區5年以上大學以上
1. 執行年度稽核計畫並撰寫報告(含海外子公司)。 2. 建立及優化內控制度與管理辦法。 3. 主導/協助內外部稽核及後續追蹤作業(含海外子公司)。 4. 執行年度內部控制自行評估作業之相關作業覆核及追蹤 5.協助查核、協調、解決並優化各部門間之流程和作業問題 6.法令遵循與制度更新。 7.主管機關申報事項之執行。 8.協助董事會等功能性會議議案準備與報告。 9.其他主管交辦事項。
應徵
10/01
台北市內湖區10年以上大學
工作內容與職責: •規劃、建置內部控制制度及相關管理辦法,以確保內控制度之有效性並符合法令要求 •擬定並執行年度稽核計劃,進行風險評估與控管,提出具體且可行的改善建議 •辦理年度內部控制制度自行評估業務及覆核各單位自評作業 •協助IPO相關工作執行 •協助內部稽核作業相關申報與公告作業
應徵
09/29
台新藥股份有限公司生化科技研發業
台北市松山區3年以上大學
1.規劃、建置與持續修訂內部控制及內部稽核制度,以及相關管理辦法,以確保內控制度之有效性並符合法令要求。 2.擬定並執行年度稽核計畫,進行風險評估與控管,提出具體且可行的改善建議,並協調管理團隊層參與討論,以確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 3.協助董事會、股東會及公司治理相關業務,包含資訊蒐集、資料編製與ESG相關報告,確保資訊正確與即時。 4.辦理主管機關相關公告與申報作業,協助撰寫重大訊息,以符合公開資訊揭露及相關法令規範。 5.其他主管交辦事項,靈活因應組織需求。
應徵
09/30
捷波資訊股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
新北市新店區5年以上大學
1.擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 2.檢查與評估現行規章、內部控制及各項流程妥適性,提出優化建議。 3.年度稽核計劃規劃及執行。 4.年度內部控制制度自行評估相關作業之執行 5.海外子公司查核作業。 6.協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 7.法令規範之遵循及公告申報。 8.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 9.主管交辦事項。
應徵
10/01
大訊科技股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
桃園市八德區5年以上大學
1.定期核閱關係企業財務報表,針對異常項目進行分析檢討。 2.提供並分析管理決策所需之管理會計資訊。 3.查核集團各子公司(含海外)的經營管理,提出綜效改善的建議。 4.協助管理階層評估,確保內部控制的有效性,以達成公司整體營運目標。 5.主管交辦專案等事項。
應徵
07/17
台北市士林區4年以上大學
【工作內容】 1. 負責集團公司內部控制與內部稽核制度之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。 2. 依風險評估及相關法令之規定,協助擬定集團公司稽核計畫。 3. 依據年度集團公司稽核計畫進行稽核作業,評估與確認其營運目標達成性及內部控制妥適性,撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善落實狀況。 4. 協助每年度集團公司內部控制自行評估之執行。 5. 主導或協助集團公司會計師內控查核作業。 6. 與券商及會計師配合,協助並參與IPO專案之推行,可獨立作業。 7. 主管機關規定執行相關申報作業。 8. 其他主管交辦事項。 【條件要求】 1. 具上市(櫃)公司之內部稽核相關經驗滿4年以上者,或四大會計師事務所從事審計工作滿4年以上者。 2. 持有CIA、CISA或CPA證照者尤佳。 3. 具AI智能稽核技術、大數據分析、自動化開發或熟悉ACL等其他輔助軟體者佳。 4. 個性細心、邏輯思考清晰、有主動溝通協調能力,須能獨立作業,能配合公司政策。
應徵
10/03
翔耀實業股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
台北市大安區3年以上大學
1. 內部稽核執行(擬訂及執行年度稽核計畫) 2. 內部法規修訂(推行內部控制制度) 3. 相關內控制度改善(提出建議並追蹤缺失改善進度) 4. 內控專審 5. 董事長交辦事項
應徵
10/03
台北市松山區5年以上大學
1. 廠區實地稽核作業,協調解決各部門,廠區間之流程或作業問題。 2. 內部控制制度自行檢查作業之規劃、推行、覆核、追蹤及申報。 3. 年度稽核計畫之規畫與執行。 4. 撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善及落實。 5. 公開資訊觀測站相關申報及公告事宜。 6. 主管交辦專案查核作業。
應徵
10/01
台北市南港區2年以上大學
1.擬定稽核計劃、執行內控及相關管理辦法查核、編製稽核工作底稿、撰寫稽核報告、提出 缺失改善建議與追蹤、協助各單位執行內部控制自行評估、申報稽核相關作業。 2.協助各子公司建立內控制度,並覆核各子公司所陳報之稽核報告及自行評估報告,及追蹤 其內控制度缺失及異常事項改善情形。 3.依法令規定或公司需求修訂相關內稽制度,及協助各部門修訂內控制度及相關管理辦法。 4.配合會計師進行內控相關查核。 5.執行主管交辦事項。
應徵
10/03
台北市松山區5年以上大學以上
1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。 3. 有關組織、人事、財務、會計、營運、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等。 4. 內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質。 5. 協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 6. 法令規範之遵循及公告申報。 7. 提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。
應徵
10/02
宏正自動科技股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
新北市汐止區3年以上大學
1.檢查及覆核集團之內部控制制度及各項管理制度。 2.衡量營運之效率,適時提供改善建議。 3.九大循環及專案查核之查核程序擬定、查核、報告。 4.主管交辦事項之執行及報告。
應徵