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「稽核管理師」的相似工作

禾伸堂生技股份有限公司
共500筆
10/30
漢康生技股份有限公司生化科技研發業
台北市內湖區3年以上大學以上
1. 年度稽核計畫的訂定與執行,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制制度持續有效 的實施。 2. 內控制度各項規章修訂及建議。 3. 規劃並推動執行年度內控自評作業。 4. 依法令規定完成公告申報事項。 5. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 6. 主動查知內部流程相關問題,跨部門溝通協調、解決及優化各部門間之流程及作業,提 供專業管理建議。 7. 協助相關專案之推動及資料準備。 8. 其他主管交辦事項。
應徵
10/06
台北市內湖區2年以上大學
1.內部稽核工作:例行性稽核含報告製作。專案性稽核含實地查核與報告製作。 2.內控維護與推動:協助各單位完成管理辦法流程規劃及各表單規劃、修訂與執行。 3.協助公司內部作業流程之改善及精進,能提出改善建議並解決問題。 4.需熟悉上市櫃公司相關法令規定,依法定修訂而修訂相關作業辦法。 5.上市櫃公司公告申報相關事項。 6.協助董事會、功能性委員會及股東會之運作。 7.主管交辦事項及部門後勤支援。
應徵
10/28
台北市信義區2年以上大學
MAYOHR是以全雲端開發的SaaS軟體商,運用科技融合HR思維,發展選用育留皆適用的工具與服務,幫助企業人資推動企業內部數位轉型,打造專屬 HR 生態圈。我們期待你的加入,一起用行動落實普惠人資,持續讓MAYOHR站穩市場第一的領導地位。 【稽核業務範疇】 1. 規劃及執行內控自行評估及整改作業。 2. 執行年度各項內部稽核計劃,並撰寫稽核報告。 3. 追蹤內外稽制度考核與改善情形。 3. 法令規定之申報及需執行之事項。 4. 配合主管機關或會計師查核,準備稽核相關資料。 5. 其他主管交辦事項。 【經歷需求】 1. 具備商學系、法律相關學歷。 2. 具備會計師事務所或內部稽核相關工作經驗兩年以上。 3. 具備稽核報告撰寫與分析能力。 4. 具備風險控管概念、內部稽核流程知識。 5. 具備細心、良好的團隊合作和溝通能力。 【其他要求】 1. 需定期參與部門管理會議。 2. 協助主管規劃年度稽核計劃。 3. 培養領導力及專案管理能力。
應徵
10/22
台北市中山區3年以上專科
1. 協助 規畫/執行 年度稽核計畫及專案 2. 年度內部控制制度自行評估作業之有效執行 3. 協助開發及維護 持續性稽核(continuous auditing)平台 4. 稽核缺失改善情形追踨 5. 主管交辦之相關事項
應徵
10/30
台北市中山區2年以上專科以上
1. 內部控制制度之查核及修訂。 2. 例行稽核報告。 3. 其他上階主管交辦事項。
應徵
10/27
台北市松山區3年以上大學以上
1. 配合會計師、券商,協助公司IPO推動與進行。 2. 協助 ERP 系統導入及相關內控流程建置,確保制度與實務相符 3. 支援資安產業特有的合規需求(例:ISO 27001、資通安全管理法、個資法),並進行相關稽核。 4. 內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 5. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 6. 規劃年度內控自行評估制度並自行評估相關業務。 7. 共同主導ERP系統和電子簽核系統導入專案 8. 執行主管交辦之專案或查核。
應徵
10/30
台北市內湖區3年以上大學
1. 八大營運循環及管理作業稽核、追蹤改善與審查內控自評。 2. 熟悉上市櫃公司證管法令規章。 3. 擅長溝通協調,能與團隊合作。
應徵
10/29
新北市板橋區5年以上大學
1.編製稽核工作底稿、執行稽核工作與撰寫稽核報告。 2.稽核缺失的追蹤與提供改善建議。 3.協助流程改善、內控檢查與異常事項追蹤。 4.遵循法令規範、熟悉相關上市櫃公司法令。 5.具備積極、細心、獨立作業能力並具團隊合作精神。 6.檢查與評估現行作業規章程序之控制情形及各項作業循環等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議與內稽內控制度設計、執行、考核等。 7.向主管機關公告申報各項作業。 8.執行交辦之各項專案查核及主管交辦事項。
應徵
10/30
男人幫有限公司休閒服務業
台北市中山區5年以上專科
負責集團全事業部 1. 優化各單位之作業流程並書面化 2. 擬定內控、內稽制度與各項管理辦法 3. 執行定期內部稽核作業,並輔助各部完善內控缺失 4. 具協辦公開發行與股務經驗者佳 5. 其他主管交辦事項
應徵
10/23
穩健科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市大安區經歷不拘大學
1. 擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫、呈核。 2. 執行內部控制自行檢查作業之規劃、覆核及追蹤。 3. 分析內控執行情形,提出內控缺失、建議,異常事項追蹤及協助流程改善。 4. 提供內部流程諮詢服務並執行各項專案稽核事項。 5. 完成主管交辦事宜。 6.有相關進修課程證明或證照尤佳。
應徵
10/27
台北市內湖區2年以上專科
【初期】 1、規章制度及內控流程制定或修正 2、IPO作業協辦 【中期】 內部稽核工作之規劃、組織、協調、指導、管理及考核等活動之管理
應徵
10/31
尚立股份有限公司其他半導體相關業
台北市內湖區6年以上大學
1.負責(尚立及子公司)稽核制度之改善與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。 2.制定年度稽核計畫,執行風險導向稽核與專案稽核,確保公司營運符合相關法規及內部政策。 3.可向董事會及高階管理層報告稽核結果,提出改善建議並追蹤成效。 4.企業風險評估、風險控管、提供改善建議與追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 5.與外部會計師或監理機關協調稽核事宜,維護良好溝通管道。 6.能配合短期海外出差(中國/日本)為主要地區。 7.完成主管交辦重要專案項目。
應徵
10/28
美德向邦股份有限公司其他紡織製品製造業
台北市信義區2年以上大學
1. 會計帳務處理、編制財報與財務分析。 2. 內控制度有效適當性與作業程序遵循情形之檢查與建議。 3. 內控作業程序與營運活動效果與效率、風險控管、異常事項查核與追蹤。 4. 完成主管交辦事項及專案查核執行與進度追蹤。 5. 跨部門溝通協調、解決與優化各部門間之流程與作業。 6. 配合每季海外出差並進行會計帳務與內控相關作業。
應徵
10/28
關貿網路股份有限公司電腦系統整合服務業
台北市南港區3年以上大學
1.辦理電腦系統、應用系統、資訊安全及網路安全管理等稽核作業。 2.負責與資訊處理流程及作業有關之內部控制制度專案查核。 3.協助評估資訊部門內部控制制度之設計及執行是否有效。 4.支援稽核同仁查核時與資訊處理之相關事宜。 5.主管交辦事項。
應徵
10/28
台北市中正區2年以上大學
1.擬定年度稽核計畫並審查。 2.規劃及推動公司各項制度。 3.稽核報告缺失改善追蹤。 4.配合證交所查核。 5.須具獨立作業能力並檢具稽核成果定期向公司報告。 6.依個人學經歷敘薪
應徵
10/27
台北市中山區3年以上大學
1. 稽核計劃作業-年度稽核計劃執行及缺失改善追蹤 2. 協助內部控制制度完整、有效性與適當性檢查 3. 協調及解決跨部門之作業流程問題 4. 各項專案查核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施 5. 其他主管交辦事項
應徵
10/28
勤美股份有限公司其他金屬相關製造業
台北市大安區3年以上大學以上
1. 依據年度稽核計畫執行稽核作業。 2. 撰寫稽核報告並適時提供改善建議。 3. 持續追蹤缺失改善情形,並將結果作成追蹤報告。 4. 建立及維護內控制度及內稽實施細則。 5. 進行集團年度自行評估業務 6. 執行對子公司監理之相關作業 7. 執行專案查核及流程改善事項。 8. 主管交辦事項。
應徵
10/27
台北市松山區3年以上專科
[ 關於HOLO + FACE ] HOLO取自Hologram「全息圖」, 寓意以最好的技術,呈現平面照中的立體感。 我們用照片述說每個人獨特且出眾的個人第一印象, 結合專業妝髮、服裝造型、圖像攝影、客製精修的形象鍛造, 傳遞這一份完美的服務體驗與企業核心價值。 [ 工作內容 ] 1. 協助集團內控制度、內部稽核制度及相關管理辦法之建立。 2. 協助集團內控IPO 專案所需之制度之推展、督促、制定增修與執行。 3. 規劃及執行例行性稽核計畫並出具稽核報告,提出適切內控建議並追蹤 缺失及異常事項改善進度。 4. 協助辦理年度內部控制自行評估相關業務,並配合主管機關內部稽核申 報事項。 5. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 6. 跨部門協調與問題解決。 7. 法令遵循與制度更新。 8. 協助董事會、審計委員會等會議準備與提報。 9. 主管交辦事項。 [ 基本條件 ] 1. 須符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則之稽核人員適任條件」。 2. 熟悉稽核執行、內部控制之制度及上市櫃公司相關法令。 3. CPA(會計師)、CRMA(風險管理稽核師)、CIA(Certified Internal Auditor)
應徵
10/28
大於生醫股份有限公司其他醫療保健服務業
台北市信義區3年以上大學以上
About the Role / 關於這份工作 此職務將隨公司 IPO 規劃,全面參與內稽、法遵與公司治理體系的建置與運作。 你將有機會從制度面理解企業營運核心,並跨部門推動流程改善, 成為公司穩健成長的重要推手。 這是一個結合理論與實務、具高度學習與發展性的職涯起點。 【 What You'll Do / 主要職責】 (1) 法令遵循與專案支援 - 協助制度、作業程序與管理辦法的制定、修訂與落實 - 支援專案管理:需求整合、流程確認、進度追蹤與成果回報 - 協助建立與測試內部控制制度,確保符合法規及公司治理要求 (2) 跨部門溝通與協調 - 協調並解決跨部門流程問題,提出具體改善建議 - 彙整、建檔及追蹤相關文件與資料,確保資訊正確與即時 (3) 風險管理與稽核作業 - 協助辨識、評估與追蹤營運風險,提供控制與改善建議 - 撰寫稽核底稿、追蹤缺失改善,確保制度持續優化 (4) 其他主管交辦事項 - 包含但不限於內稽、法遵及專案相關之支援工作 【What We're Looking For / 我們希望你具備】 - 清晰的邏輯思維與問題分析能力,能獨立撰寫改善建議 - 良好溝通與協調能力,能跨部門推動制度落實 - 細心負責,具備抗壓性與主動學習態度 【Nice to Have / 加分條件】 - 具內稽、內控或公司治理相關經驗者尤佳 - 熟悉 IPO 流程、具 CIA/CPA/CISA 等專業證照者佳(非必須) - 熟悉資訊系統流程或具風險管理概念者加分
應徵
10/30
新北市中和區3年以上專科
《職務說明》 1. 規劃與執行公司年度稽核計畫,定期檢查各單位內控制度運作狀況。 2. 向董事會/審計委員會提出稽核報告,並追蹤缺失改善情形。 3. 就重大風險事項提出改善建議,協助管理階層強化治理效能。 4. 協助公司遵循《公開發行公司建立內部控制制度處理準則》及相關法令。 5. 製作與申報內部控制聲明書,配合外部會計師或主管機關檢查,提供所需文件與資料。 6. 管理稽核工作底稿、改善追蹤表與合規性紀錄 7. 規劃與建議集團子公司之內稽制度與控管流程 8. 協助處理主管交辦事項。 《其他條件》 1. 熟悉上市櫃公司內部控制制度與相關法規
應徵