104工作快找APP

面試通知不漏接

立即安裝APP

「稽核人員」的相似工作

立弘生化科技股份有限公司
共500筆
10/28
富味鄉食品股份有限公司食用油品及榖製品製造業
台北市大安區2年以上專科以上
1、執行稽核事項 2、執行稽核缺失或異常事項改善情形追蹤 3、撰寫稽核追蹤報告 4、覆核各單位及子公司內部控制制度自行評估表 5、其他交辦事項 ▶專業技能 1.會計審計知識技能 2.供應鏈管理知識技能 3.商法稅法知識 4.研究與分析
應徵
10/22
新北市汐止區3年以上大學
1.辦理會計師內控專審相關事宜。 2.各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 3.執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 4.查核、協調並優化各部門之流程及作業問題。 5.配合券商、會計師及主管機關查核作業及資料準備。 6.公告、申報及股務相關法令之遵循及作業。 7.股東會、董事會規劃召集及會議資料準備。 8.內控部分需能獨立對應券商、會計師與主管機關,撰寫補充說明等。 9.其他主管交辦工作事項。 10. 有證照尤佳 其他加分: 1.有公司IPO / 上櫃準備經驗 2.有生技、製藥、醫療產業背景者佳 3.曾任職公開發行公司、四大事務所或上市櫃企業者尤佳 4.具 CIA、CISA、會計師資格者優先
應徵
10/28
台北市中正區2年以上大學
1.擬定年度稽核計畫並審查。 2.規劃及推動公司各項制度。 3.稽核報告缺失改善追蹤。 4.配合證交所查核。 5.須具獨立作業能力並檢具稽核成果定期向公司報告。 6.依個人學經歷敘薪
應徵
10/27
台北市中山區1年以上大學
1.內控控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立 2.規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善 3.依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊 4.會計師/券商內控專審對應窗口及IPO等書件準備及作業程序 5.主管交辦事項
應徵
10/27
廌家科技股份有限公司消費性電子產品製造業
桃園市桃園區經歷不拘大學以上
1. 內部控制制度及內部稽核制度修訂。 2. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 3. 年度稽核計畫規 畫、執行、報告、改善追蹤及推動。 4. 協助內部稽核作業相關申報與公告作業。 5. 公司內控流程技管理辦法知適當優化。 6. 主管交辦事項(含專案稽核)之進行。
應徵
10/23
漢康生技股份有限公司生化科技研發業
台北市內湖區3年以上大學以上
1. 年度稽核計畫的訂定與執行,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制制度持續有效 的實施。 2. 內控制度各項規章修訂及建議。 3. 規劃並推動執行年度內控自評作業。 4. 依法令規定完成公告申報事項。 5. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 6. 主動查知內部流程相關問題,跨部門溝通協調、解決及優化各部門間之流程及作業,提 供專業管理建議。 7. 協助相關專案之推動及資料準備。 8. 其他主管交辦事項。
應徵
10/23
男人幫有限公司休閒服務業
台北市中山區5年以上專科
負責集團新事業部 1. 優化各單位之作業流程並書面化 2. 擬定內控、內稽制度與各項管理辦法 3. 執行定期內部稽核作業,並輔助各部完善內控缺失 4. 其他主管交辦事項
應徵
10/22
台北市信義區2年以上大學
1.協助推動IPO及資料準備。 2.建立及優化內控制度與管理辦法。 3.執行年度稽核計畫並撰寫報告(含海外公司)。 4.主導/協助內外部稽核及後續追蹤作業(含海外公司)。 5.跨部門協調與問題解決。 6.法令遵循與制度更新。 7.主管機關申報事項之執行。 8.協助董事會、審計委員會等功能性會議議案準備與提報。 9.其他主管交辦事項。
應徵
10/27
天剛資訊股份有限公司電腦系統整合服務業
台北市大同區3年以上大學
1.年度稽核計畫擬定,執行年度稽核工作。 2.年度稽核工作之執行、改善追蹤與建議及稽核報告之呈核。 3.內部控制自行評估作業執行。 4.依據主管機關規定定期申報稽核相關資料。 5.依法令修訂內部控制制度及相關管理辦法。 6.符合公開發行公司內部稽核人員適任條件。
應徵
10/23
穩健科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市大安區經歷不拘大學
1. 擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫、呈核。 2. 執行內部控制自行檢查作業之規劃、覆核及追蹤。 3. 分析內控執行情形,提出內控缺失、建議,異常事項追蹤及協助流程改善。 4. 提供內部流程諮詢服務並執行各項專案稽核事項。 5. 完成主管交辦事宜。 6.有相關進修課程證明或證照尤佳。
應徵
10/23
台北市內湖區2年以上大學以上
負責海內、外子公司稽核 1.稽核作業之規劃、執行及營運績效分析,撰寫稽核報告。 2.稽核營運流程,提出改善流程建議,追蹤異常事項改善情形。 3.增、修訂管理辦法及內控制度。 4.辦理年度內控制度自評作業 5.其他主管交辦事項。 ✽須配合工作之需求,不定期短期國外出差
應徵
10/28
美德向邦股份有限公司其他紡織製品製造業
台北市信義區2年以上大學
1. 會計帳務處理、編制財報與財務分析。 2. 內控制度有效適當性與作業程序遵循情形之檢查與建議。 3. 內控作業程序與營運活動效果與效率、風險控管、異常事項查核與追蹤。 4. 完成主管交辦事項及專案查核執行與進度追蹤。 5. 跨部門溝通協調、解決與優化各部門間之流程與作業。 6. 配合每季海外出差並進行會計帳務與內控相關作業。
應徵
10/27
榮昌科技股份有限公司其他電子零組件相關業
新北市新店區2年以上專科
1. 依照年度稽核計畫,執行稽核作業及不定期專案查核作業。 2. 編製稽核工作底稿,並依查核結果撰寫報告。 3. 稽核報告呈核與內控缺失及異常事項之追踨報告呈核。 4. 協助年度內控自評作業執行。 5. 稽核公司內部各項作業流程,提出控制點及優化改善建議。 6. 相關管理辦法與SOP之建立與修訂。 7. 其他主管交辦事項。
應徵
10/27
六和化工股份有限公司化學原料及其製品批發業
台北市中山區2年以上大學
1. 建立公司內控制度 2. 執行內部稽核計畫(含追蹤缺失) 3. 執行年度內控自評 4. 提供公司內各單位內控問題諮詢
應徵
10/27
宏燁資訊股份有限公司電腦系統整合服務業
台北市中正區3年以上專科以上
1.建立內稽內控制度及相關管理辦法,符合公開發行要求。 2.制定及執行稽核計劃、稽核作業和風險評估異常事項追蹤改善。 3.執行內控制度之稽核作業、檢查各項記錄、文件和程序確保合規性並出具稽核報告。 4.配合會計師及券商,協助IPO專案的推動與執行。 5.熟悉內部控制制度、公司法及相關法規,更新法規的修訂確保公司營運符合最新規範。 6.定期針對內部稽核結果向董事會作相關報告。 7.主管交辦事項。
應徵
10/28
台北市南港區3年以上大學
負責公司稽核行政相關工作,包括但不限以下: 1、 獨立執行查核作業,並提出稽核發現、撰寫報告及改善追蹤。 2、 執行查核事項之風險辨識、分析、驗證、溝通及問題改善。 3、 協助建立內部控制制度、作業辦法。 4、 執行年度內部控制制度自行評估。 5、 專案與策略支援及其他主管交辦事項。
應徵
07/17
台北市士林區4年以上大學
【工作內容】 1. 負責集團公司內部控制與內部稽核制度之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。 2. 依風險評估及相關法令之規定,協助擬定集團公司稽核計畫。 3. 依據年度集團公司稽核計畫進行稽核作業,評估與確認其營運目標達成性及內部控制妥適性,撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善落實狀況。 4. 協助每年度集團公司內部控制自行評估之執行。 5. 主導或協助集團公司會計師內控查核作業。 6. 與券商及會計師配合,協助並參與IPO專案之推行,可獨立作業。 7. 主管機關規定執行相關申報作業。 8. 其他主管交辦事項。 【條件要求】 1. 具上市(櫃)公司之內部稽核相關經驗滿4年以上者,或四大會計師事務所從事審計工作滿4年以上者。 2. 持有CIA、CISA或CPA證照者尤佳。 3. 具AI智能稽核技術、大數據分析、自動化開發或熟悉ACL等其他輔助軟體者佳。 4. 個性細心、邏輯思考清晰、有主動溝通協調能力,須能獨立作業,能配合公司政策。
應徵
10/27
台北市中山區3年以上大學
1. 稽核計劃作業-年度稽核計劃執行及缺失改善追蹤 2. 協助內部控制制度完整、有效性與適當性檢查 3. 協調及解決跨部門之作業流程問題 4. 各項專案查核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施 5. 其他主管交辦事項
應徵
10/27
台北市內湖區2年以上專科
【初期】 1、規章制度及內控流程制定或修正 2、IPO作業協辦 【中期】 內部稽核工作之規劃、組織、協調、指導、管理及考核等活動之管理
應徵
10/27
新竹市5年以上大學
衡宇科技誠徵【稽核(資深)管理師】, 一起打造兼具「效率」與「信任」的內控文化,與團隊共同見證公司邁向 IPO 的關鍵成長。 我們相信,風險控管,從不是阻力,而是讓企業更穩健前行的力量。 我們正在尋找一位懂得在變動環境中保持平衡的稽核專業夥伴 ——能以策略思維與嚴謹態度,建立企業永續營運的安全架構。 如果你期望的不只是查核報表,而是推動制度進化、參與IPO成長旅程,這裡會是你發揮影響力的舞台。 【你的工作任務】 你將成為公司內部稽核與內控制度的核心推動者,確保企業運作穩健並持續優化,主要任務包含: 1.內控制度建立 • 主導公司內控制度(包含財務報導、營運流程、資訊系統)設計、建置與文件化,以符合內控制度要求。 • 協助 IPO 專案之內控查核、外部審計及顧問單位配合事項,確保內控建置專案順利推進。 2.年度稽核規劃執行與稽核報告 • 擬定年度/季度稽核計劃,並依計劃執行各項稽核專案。 • 完成稽核工作底稿與報告,定期評估內控執行情況,與相關部門進行有效溝通,提出改善建議與追蹤落實。 3.風險管理與流程優化 • 評估公司潛在風險,並提出具體可執行的改善建議,協助管理階層強化風險控管機制。 • 定期追蹤稽核缺失的改善進度,確保所有建議方案被有效落實,推動跨部門流程優化,提升整體營運效率。 【我們欣賞的你】 誠實與勇氣兼具:你敢說真話,且懂得用智慧與同理溝通。 結構化與靈活並重:你能在制度中看到彈性,在風險中尋找機會。 持續學習者:你樂於追求專業精進,也重視實務落地與影響力。 【為什麼加入衡宇科技】 衡宇科技正處於成長與轉型的關鍵階段, 你將不只是「查核者」,而是企業治理與永續成長的策略夥伴。 在這裡,你的專業意見會被聽見,你的建議會被採納, 【如果你正在尋找一份能「看見影響力」的工作】 這就是屬於你的機會。 立即投遞履歷,和我們一起讓制度更有力量、讓企業走得更遠。 你將親手打造更透明、更有效率、更具信任的組織體系。
應徵