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「稽核人員」的相似工作

合作金庫證券股份有限公司
共501筆
精選
台北市內湖區經歷不拘大學
1. 母公司及重要子公司內部稽核相關作業。 2. 執行主要業務查核及內部制度修訂,並依查核結果撰寫報告。 3. 配合董事會及股東會召開之資料準備及分析,於董事會例行會議報告。 4. 子公司之預算管理、營運分析、損益評估及轉投資管理相關作業。 5. 其他主管交辦事項。
應徵
09/16
台北市松山區3年以上大學
1. 內部稽核查核執行、稽核報告撰寫及查核意見改善辦理情形追蹤作業。 2. 配合金控例行查核業務執行與後續追蹤改善作業。 3. 稽核業務申報作業。
應徵
09/15
台北市中山區3年以上大學以上
【職位概述】 為了能用金融創造更多的美好,為了能給所有的客戶提供最美好的金融體驗而使客戶夥伴們的生活更為美好,我們需要成為全球最頂尖的金融科技公司。 為了成為全球最頂尖的金融科技公司,我們需要能夠支持創新的稽核團隊,渴望創新,願意投入大量時間與精力去理解及支持創新。 稽核團隊為公司治理和風險管理的第三道防線,獨立評估美好證券各業務單位內部控制的充分性與有效性,致力於提升公司整體內部控制環境,同時參與創新過程中各項專案的執行、潛在機會的計畫/提案、以及科技和業務領域的推進等。美好證券的稽核團隊在創新的過程中,作為公司內部可信賴的顧問和合作夥伴,即時提供確認和建議,並藉由不斷地拓展我們的視界,持續重新想像美好證券的系統、流程及實務作業。 你會被培養為一名能統籌總分公司稽核事務,確保整體內控機制運作良好的Professional Audit,透過有效的稽核機制,確保公司運作合規、風險可控,並進一步成長為能夠規劃並導入稽核工具,應用科技以提升稽核效能與準確度的專業稽核。 【工作職責】 1. 落實各項內控作業例行查核。 2. 充分掌握總分公司營運流程及細節,於創新過程中辨識風險。 3. 就外部法規及內部規範,提供內部控制諮詢和建議。 4. 內部稽核查核計畫之擬定、執行,和稽核報告之撰寫。 5. 外部檢查機關陪檢(含跨單位溝通協調)及改善事項追蹤複查作業。 稽核相關政策及查核程式之修訂(包含風險基礎評估方法論及稽核工具的研發建置)。 參與公司重要專案及針對管理層所訂定的政策、辦法、規章及作業流程等,提供內部控制及風險管理諮詢建議。 【任職要求】 1. 大學畢業。 2. 具證券商高級業務員及期貨商業務員證照,或於到職後六個月內取得前述證照。 3. 享受創新及挑戰、具備邏輯分析思考能力、善於看見及解決問題。 4. 能架構撰寫有意義的書面報告,具備良好的溝通能力(包括口語及書面)。 5. 有獨立作業的能力也能團隊合作。 6. 可短期出差。 你會收穫: 美好證券在創新的過程中,非常注重公司治理和風險管理,所有單位共同發揮各自應有的作用,一同為了能給所有的客戶提供最美好的金融體驗相互配合,因此稽核團隊與各業務線管理層皆建立緊密但獨立的合作關係,加入美好稽核團隊,我們做的不僅是事後稽核,更能對事前防範做出貢獻,並且深入了解金融產業,從創新想法的發起、思考、計畫到真實實踐,一路協同參與以確保公司目標的達成。
應徵
09/09
台北市松山區1年以上大學以上
查核分公司
應徵
09/16
台北市大安區3年以上大學以上
稽核查核業務
應徵
09/15
台北市中山區2年以上專科以上
職位概述: 為了能用金融創造更多的美好,為了能給所有的客戶提供最美好的金融體驗而使客戶夥伴們的生活更為美好,我們需要成為全球最頂尖的金融科技公司。 為了成為全球最頂尖的金融科技公司,我們需要能夠支持創新的稽核團隊,渴望創新,願意投入大量時間與精力去理解及支持創新。 稽核團隊為公司治理和風險管理的第三道防線,獨立評估美好證券各業務單位內部控制的充分性與有效性,致力於提升公司整體內部控制環境,同時參與創新過程中各項專案的執行、潛在機會的計畫/提案、以及科技和業務領域的推進等。美好證券的稽核團隊在創新的過程中,作為公司內部可信賴的顧問和合作夥伴,即時提供確認和建議,並藉由不斷地拓展我們的視界,持續重新想像美好證券的系統、流程及實務作業。 工作職責: 1. 內部稽核查核計畫之擬定、執行,和稽核報告之撰寫。 2. 充分掌握總分公司營運流程及細節,於創新過程中辨識風險。 3. 就外部法規及內部規範,提供內部控制諮詢和建議。 4. 參與公司重要專案及針對管理層所訂定的政策、辦法、規章及作業流程等,提供內部控制及風險管理諮詢建議。 5. 外部檢查機關陪檢(含跨單位溝通協調)及改善事項追蹤複查作業。 6. 稽核相關政策及查核程式之修訂(包含風險基礎評估方法論及稽核工具的研發建置)。 7. 運用創新思維建立及推動稽查作業數位化。 你會收穫: 美好證券在創新的過程中,非常注重公司治理和風險管理,所有單位共同發揮各自應有的作用,一同為了能給所有的客戶提供最美好的金融體驗相互配合,因此稽核團隊與各業務線管理層皆建立緊密但獨立的合作關係,加入美好稽核團隊,我們做的不僅是事後稽核,更能對事前防範做出貢獻,並且深入了解金融產業,從創新想法的發起、思考、計畫到真實實踐,一路協同參與以確保公司目標的達成。 任職要求: 1. 具備2至3年金融機構相關經驗、會計師事務所電腦審計經驗,或企業內部稽核、調查經驗(具備資訊系統或資訊安全稽核經驗者佳)。 2. 大學(含)以上畢業,資訊管理、資訊工程、會計資訊相關、商業及管理學科類。 3. 具證券商高級業務員及期貨商業務員證照,或於到職後六個月內取得前述證照。 4. 享受創新及挑戰、具備邏輯分析思考能力、善於看見及解決問題。 5. 能架構撰寫清晰易懂的書面報告,具備良好的溝通能力(包括口語及書面)。 6. 具獨立作業的能力,亦可與團隊協作。 7. 可短期出差(國內分公司)。
應徵
09/12
群益期貨股份有限公司其他投資理財相關業
台北市大安區2年以上大學以上
查核各項業務、衡量公司內部控制制度之遵循程度
應徵
09/16
台北市內湖區2年以上大學
1.內部稽核工作:例行性稽核含報告製作。專案性稽核含實地查核與報告製作。 2.內控維護與推動:協助各單位完成管理辦法流程規劃及各表單規劃、修訂與執行。 3.協助公司內部作業流程之改善及精進,能提出改善建議並解決問題。 4.需熟悉上市櫃公司相關法令規定,依法定修訂而修訂相關作業辦法。 5.上市櫃公司公告申報相關事項。 6.協助董事會、功能性委員會及股東會之運作。 7.主管交辦事項及部門後勤支援。
應徵
09/17
台北市大同區1年以上專科以上
1.總公司內部稽核查核報告撰寫。 2.專案查核暨所屬業務議常事項處理。 3.交辦事項處理。
應徵
09/01
全心投資控股股份有限公司建築及工程技術服務業
台北市松山區3年以上大學
1. 內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 2. 規劃及執行內部稽核作業,出具相關報告及追蹤改善。 3. 負責重要子公司年度稽核計畫擬定和執行稽核工作。 4. 追蹤覆查主管機關、會計師、內部稽核單位與自行查核所提列之檢查意見或查核缺失事項及內部控制制度聲明書所應加強改善事項。 5. 協助風險控管,協調及解決跨部門之作業流程及問題,確保內部控制續有效。 6. 執行交辦之各項專案查核。
應徵
09/13
亞洲水泥股份有限公司水泥及水泥製品製造業
台北市大安區3年以上大學以上
誠摯邀請具公開發行公司稽核或會計師事務所審計經驗,或曾任公開發行公司業務滿三年以上者,加入上市公司專業稽核團隊,共同守護企業治理,開創穩健專業職涯! <職務需求> 1.稽核計劃與執行:規劃並執行內部稽核作業,針對財務、營運及內部控制流程進行審查與測試,確保符合法規要求並促進企業運營效率提升。 2.報告與持續改善:撰寫專業且具可行性的稽核報告與簡報,分析內部控制弱點與風險機會,提出具體改善或優化建議,並追蹤改善措施執行情況。 3.跨部門協作與溝通:與各部門和子公司密切合作,協助解決內控問題,推動改善或優化方案的落實。 4.部門專案執行:依據公司風險評估與管理需求,主導或參與特定專案,提供專業稽核意見促進專案目標達成。 5.稽核內部作業管理:稽核法遵與申報作業、稽核制度與知識維護、技能提升計劃執行等,促成稽核專業成長目標並達合規之效果。 6.主管交辦事項。 <職能要求> 1. 專業知識:熟悉內部稽核、風險管理、法規遵循與內控原則,具備財務、會計或營運流程相關經驗者佳。 2.分析與問題解決能力:能夠發掘問題根因,提出具體且可執行的改善方案。 3.組織與規劃能力:能有效管理稽核計劃與專案,確保時程與目標達成。 4.溝通與影響力:具備良好的書面與口頭溝通能力,能夠清楚傳達稽核發現,並推動跨部門合作與改善措施落實。 5.職業道德與獨立性:維持公正客觀的態度,遵守專業操守,確保稽核工作的獨立性與可信度。 6.適應力與學習能力:能夠應對變化快速的企業環境,持續學習最新法規、風險趨勢、AI稽核技能運用等,提升稽核整體效能。
應徵
09/12
台北市大安區3年以上大學
1. 進行各類交易之會計帳務、各期財務決算及稅務帳務作業 2. 編製各項內外部監理所需各項報表 3. 各項財務指標、營運結果與績效追蹤分析及解讀財務報表資料能力 4. 溝通協調、收集資料並彙總產出簡報、數位化報表專案之規劃與導入
應徵
09/16
安碁資訊股份有限公司網際網路相關業
台北市南港區2年以上大學
1.協助執行內部稽核作業與年度稽核計畫,撰寫稽核報告,並負責異常事項之追蹤與改善,以及稽核相關檔案之管理。 2.協助辦理年度內部控制制度自行評估與檢查作業。 3.協助子公司之稽核作業執行。 4.協助公司作業流程之檢討與改善。 5.協助處理主管機關之查核、申報及其他相關作業。 6.執行主管交辦事項。
應徵
09/12
凱擘股份有限公司多媒體相關業
台北市內湖區2年以上大學以上
1. 優化各作業循環之內稽內控制度、管理辦法與作業規章。 2. 規劃及執行年度內部稽核作業、年度稽核計畫及專案稽核作業。 3. 彙整稽核報告並追蹤改善。 4. 需配合短期國內出差,並能獨立完成查核作業佳。 5. 支援主管交辦的其他稽核任務。 "薪資範圍根據學經歷和專業核敘,實際薪資會根據面試時的表現和條件進行調整,歡迎有信心的您來挑戰更高薪資!"
應徵
09/12
台北市內湖區2年以上大學以上
負責海內、外子公司稽核 1.稽核作業之規劃、執行及營運績效分析,撰寫稽核報告。 2.稽核營運流程,提出改善流程建議,追蹤異常事項改善情形。 3.增、修訂管理辦法及內控制度。 4.辦理年度內控制度自評作業 5.其他主管交辦事項。 ✽須配合工作之需求,不定期短期國外出差
應徵
09/11
台北市中正區經歷不拘高中
1.證券/複委託/期貨開戶作業 2.證券輸單、後台結算交割帳務作業及其他交辦事項 3.內稽自查報告 4.主管交辦事項
應徵
09/11
台北市松山區2年以上大學
1.國際會計準則之遵循及財務報表編製 2.會計管理報表編製、財務分析及比較 3.財報類主管機關申報事項 4.會計師問題回覆及處理 5.國外分子行會計事務 104僅供職缺參考,若您對此職缺有興趣,請至本行「玉山菁英甄選網站」投遞履歷,如書審通過,後續將邀請您參加面談。謝謝! 【網址:https://hr.esunfhc.com/Recruitment/Home/Account?hrcontact&oneofour】
應徵
08/26
台北市中正區2年以上大學
1. 內控內稽制度設計,協助修訂內控制度,各項管理作業法並確保內控制度之有效執行及法令遵循。 2.檢查及評估現行作業規章程序之控制情形及各項作業循環等作業規章或制度遵行情形之檢查,評估與建議與內稽內控制度設計,執行,考核等 3.年度查核計畫訂定及執行,提出稽核報告及執行結果'予改善建議方案 4.編制內部稽核計畫,呈核稽核報告 5.法令規範之遵循及公告申報 6.董事會及主管交辦事項 其他條件 1.需符合公開發行公司內部稽核人員之適任條件 2.上市櫃內部稽核2年以上經驗及有會計師事務所經驗優先。 3.工作態度積極,配合度高,能夠獨立工作,另具備團隊精神。 4.具備多任務處理的能力,並能有效安排工作流程。 5.具有良好的統計分析,人際溝通能力。
應徵
09/16
台北市中山區2年以上大學以上
1.年度稽核計畫之執行、報告撰寫及改善追蹤。 2.公司各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形之追蹤、評估及建議。 3.各轉投資公司財務、業務資訊之監督與查核。 4.公司內控自評作業之規畫、執行、查核、整理及申報。 5.各類異常案件之查核及改善追蹤。 6.其他主管交辦事項。 【加分條件】 1.邏輯清楚、積極主動且具良好溝通協調能力與熱忱 2.注重團隊合作能力 3.具資料、數據分析經驗者佳 ▲ 完善的培訓制度,可兼顧工作與生活之平衡。 ▲ 總公司優質辦公環境,彈性化上下班制度及慶生會活動 【福利制度】 ◆ 薪獎類:年終獎金、盈餘獎金、提案獎金、員工酬勞、模範勞工表揚 ◆ 禮金類:三節禮金、生日禮金、勞動節禮金 ◆ 休閒類:員工旅遊、社團活動 ◆ 補助類:結婚禮金、生育補助、住院慰問金、子女教育獎學金 ◆ 保險類:勞保、健保、團體意外險、完善健康檢查 歡迎加入鋼鐵人行列 共創未來!
應徵
09/17
日電貿股份有限公司其他電子零組件相關業
新北市新店區2年以上專科
1.依照公司政策修訂內部控制制度及內部稽核辦法。 2.擬定及執行年度稽核計畫,出具內部稽核報告並提出改善建議。 3.擬定及執行年度內控自評作業。 4.執行ISO相關作業。 5.協助處理主管機關之申報及其他相關作業 。 6.主管交辦事項。
應徵
09/15
台北市南港區5年以上專科以上
1.依據部門需求將數據系統化、報表圖表化及ERP或公司內部資料庫數據探索 2.運用機器人流程自動化(RPA)流程梳理與腳本製作 3.定期與不定期編製管理報表並提供分析資料 4.配合進行預算資料管理與經營績效分析 5.其他主管交辦事項
應徵