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「美好投顧 - 稽核」的相似工作

美好證券股份有限公司
共500筆
10/27
台北市中山區3年以上大學以上
【職位概述】 為了能用金融創造更多的美好,為了能給所有的客戶提供最美好的金融體驗而使客戶夥伴們的生活更為美好,我們需要成為全球最頂尖的金融科技公司。 為了成為全球最頂尖的金融科技公司,我們需要能夠支持創新的稽核團隊,渴望創新,願意投入大量時間與精力去理解及支持創新。 稽核團隊為公司治理和風險管理的第三道防線,獨立評估美好證券各業務單位內部控制的充分性與有效性,致力於提升公司整體內部控制環境,同時參與創新過程中各項專案的執行、潛在機會的計畫/提案、以及科技和業務領域的推進等。美好證券的稽核團隊在創新的過程中,作為公司內部可信賴的顧問和合作夥伴,即時提供確認和建議,並藉由不斷地拓展我們的視界,持續重新想像美好證券的系統、流程及實務作業。 你會被培養為一名能統籌總分公司稽核事務,確保整體內控機制運作良好的Professional Audit,透過有效的稽核機制,確保公司運作合規、風險可控,並進一步成長為能夠規劃並導入稽核工具,應用科技以提升稽核效能與準確度的專業稽核。 【工作職責】 1. 落實各項內控作業例行查核。 2. 充分掌握總分公司營運流程及細節,於創新過程中辨識風險。 3. 就外部法規及內部規範,提供內部控制諮詢和建議。 4. 內部稽核查核計畫之擬定、執行,和稽核報告之撰寫。 5. 外部檢查機關陪檢(含跨單位溝通協調)及改善事項追蹤複查作業。 稽核相關政策及查核程式之修訂(包含風險基礎評估方法論及稽核工具的研發建置)。 參與公司重要專案及針對管理層所訂定的政策、辦法、規章及作業流程等,提供內部控制及風險管理諮詢建議。 【任職要求】 1. 大學畢業。 2. 具證券商高級業務員及期貨商業務員證照,或於到職後六個月內取得前述證照。 3. 享受創新及挑戰、具備邏輯分析思考能力、善於看見及解決問題。 4. 能架構撰寫有意義的書面報告,具備良好的溝通能力(包括口語及書面)。 5. 有獨立作業的能力也能團隊合作。 6. 可短期出差。 你會收穫: 美好證券在創新的過程中,非常注重公司治理和風險管理,所有單位共同發揮各自應有的作用,一同為了能給所有的客戶提供最美好的金融體驗相互配合,因此稽核團隊與各業務線管理層皆建立緊密但獨立的合作關係,加入美好稽核團隊,我們做的不僅是事後稽核,更能對事前防範做出貢獻,並且深入了解金融產業,從創新想法的發起、思考、計畫到真實實踐,一路協同參與以確保公司目標的達成。
應徵
10/27
台北市中山區2年以上專科以上
職位概述: 為了能用金融創造更多的美好,為了能給所有的客戶提供最美好的金融體驗而使客戶夥伴們的生活更為美好,我們需要成為全球最頂尖的金融科技公司。 為了成為全球最頂尖的金融科技公司,我們需要能夠支持創新的稽核團隊,渴望創新,願意投入大量時間與精力去理解及支持創新。 稽核團隊為公司治理和風險管理的第三道防線,獨立評估美好證券各業務單位內部控制的充分性與有效性,致力於提升公司整體內部控制環境,同時參與創新過程中各項專案的執行、潛在機會的計畫/提案、以及科技和業務領域的推進等。美好證券的稽核團隊在創新的過程中,作為公司內部可信賴的顧問和合作夥伴,即時提供確認和建議,並藉由不斷地拓展我們的視界,持續重新想像美好證券的系統、流程及實務作業。 工作職責: 1. 內部稽核查核計畫之擬定、執行,和稽核報告之撰寫。 2. 充分掌握總分公司營運流程及細節,於創新過程中辨識風險。 3. 就外部法規及內部規範,提供內部控制諮詢和建議。 4. 參與公司重要專案及針對管理層所訂定的政策、辦法、規章及作業流程等,提供內部控制及風險管理諮詢建議。 5. 外部檢查機關陪檢(含跨單位溝通協調)及改善事項追蹤複查作業。 6. 稽核相關政策及查核程式之修訂(包含風險基礎評估方法論及稽核工具的研發建置)。 7. 運用創新思維建立及推動稽查作業數位化。 你會收穫: 美好證券在創新的過程中,非常注重公司治理和風險管理,所有單位共同發揮各自應有的作用,一同為了能給所有的客戶提供最美好的金融體驗相互配合,因此稽核團隊與各業務線管理層皆建立緊密但獨立的合作關係,加入美好稽核團隊,我們做的不僅是事後稽核,更能對事前防範做出貢獻,並且深入了解金融產業,從創新想法的發起、思考、計畫到真實實踐,一路協同參與以確保公司目標的達成。 任職要求: 1. 具備2至3年金融機構相關經驗、會計師事務所電腦審計經驗,或企業內部稽核、調查經驗(具備資訊系統或資訊安全稽核經驗者佳)。 2. 大學(含)以上畢業,資訊管理、資訊工程、會計資訊相關、商業及管理學科類。 3. 具證券商高級業務員及期貨商業務員證照,或於到職後六個月內取得前述證照。 4. 享受創新及挑戰、具備邏輯分析思考能力、善於看見及解決問題。 5. 能架構撰寫清晰易懂的書面報告,具備良好的溝通能力(包括口語及書面)。 6. 具獨立作業的能力,亦可與團隊協作。 7. 可短期出差(國內分公司)。
應徵
10/27
台北市中山區3年以上大學
1. 執行年度稽核計畫例行性查核及不定期專案查核。 2. 撰寫稽核報告及追蹤內外部查核發現缺失或建議事項之改善情形。 3. 提出內部控制制度及內部相關作業規範增修建議。 4. 稽核業務申報 5. 配合主管機關、金控之例行業務查核或專案查核。 6. 主管交辦事項。
應徵
10/28
台北市中山區1年以上專科以上
1.擬定年度稽核計畫/規劃及執行集團查核 2.執行查核工作提出稽核報告及執行結果與改善建議方案/追蹤內控缺失改善情形 3.作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議 4.協調、解決並優化各部門流程作業 5.稽核子公司重要營運作業 6.其他專案稽核/內控制度編修 7.財務流程稽核 【必備條件】 1.二年以上財會領域工作經歷。 2.熟悉內稽內控制度。 3.會計學相關、財稅金融相關科系 4.熟財務會計、成本會計、稅務法令及財務分析, ERP系統及Excel功能應用。 5.具跨部門溝通協調與整合能力。 6.工作態度當責、積極主動、具溝通協調條能力、數字敏感、邏輯清晰。
應徵
10/31
台北市松山區5年以上碩士
一、即時風險監控系統之規劃及建置事項 二、建立與執行各項風險量化及質化管理機制 三、監控風險管理執行情形 四、製作風險管理分析報告 五、協助風險管理評鑑及主管機關查核工作 六、其他主管交辦事項
應徵
10/24
台北市南港區3年以上大學以上
1.內部稽核(證券經紀業務)查核計畫之執行、稽核報告之撰寫及檢查意見改善辦理情形之持續追蹤。 2.外部檢查機關陪檢(含跨單位溝通協調)及改善事項追蹤覆查作業。 3.內部稽核查核題庫之增修訂。 4.參與管理階層重要專案及會簽會辦管理階層所訂政策、辦法、規章及其他公文,提供內部控制及風險管理諮詢建議。
應徵
10/27
台北市中山區5年以上大學
To act as a Team Leader and / or Team Member on assigned audit work involving Taiwan across the Group. To act as Team Leader and / or Team Member and take responsibility for overseeing the planning and execution of the audit, maintaining the audit budget, including drafting of audit issues and the audit report. To ensure that assigned audit work is executed in an efficient and effective manner, within the given budget and timelines, and in line with GIA methodology standards. To clearly explain the risks and impact of issues identified during testing to GIA and business management. The individual may support in department wide exercises such as annual planning, risk assessment and training. To actively manage relationships with senior auditee management and stakeholders. Issue validation: Ensure that all audit issue action plans agreed during audit fieldwork are tracked through to completion in accordance with methodology requirements.
應徵
10/27
台北市中山區經歷不拘大學以上
職務概述 將您的熱情和客戶服務帶入您的工作中。您喜歡幫助客戶改善財務狀況嗎?無論您的專長是什麼,都讓它閃耀。由於您對美好金融產品和服務的貢獻、連接和共享,客戶能夠實現他們的目標和夢想。這就是為什麼我們不斷重塑零售體驗,讓我們的客戶能夠實現他們的財務和生活方式目標。

 我們正在尋找營運專家,你熱愛提供客戶優質服務及解決問題。在這個角色,你將負責支持所有產品從前到後的運營流程,包括客戶開戶上線的支援、交易服務和交易後資產組合帳務服務等。你將與分公司的其他團隊成員一起合作,提供客戶高品質、流暢無縫隙的體驗。 工作職責 有序的學習和輪調,全方位承接分公司主要營運業務: 1. 交易(證券/期貨)業務:開戶、集保、股務、出納、帳務處理
 2. 資產管理業務:協助資產管理產品開戶、申購處理 3. 負債(借貸)業務:協助融資、融券、不限用途借貸等產品開戶、交易處理及風險控管 職務關鍵能力: 1. 大學畢業 2. 有金融業營運、客服或銷售相關工作經歷 3. 具備證券商後台營運工作經歷尤佳 4. 到職後六個月內取得高業證照 職務職能: 1. 以客戶為中心 Customer Focus 2. 親和力 Interpersonal savvy 3. 解決問題 Problem Solving 4. 有效溝通 Communicates Effectively 5. 協作 Collaborates
應徵
10/30
漢康生技股份有限公司生化科技研發業
台北市內湖區3年以上大學以上
1. 年度稽核計畫的訂定與執行,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制制度持續有效 的實施。 2. 內控制度各項規章修訂及建議。 3. 規劃並推動執行年度內控自評作業。 4. 依法令規定完成公告申報事項。 5. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 6. 主動查知內部流程相關問題,跨部門溝通協調、解決及優化各部門間之流程及作業,提 供專業管理建議。 7. 協助相關專案之推動及資料準備。 8. 其他主管交辦事項。
應徵
10/30
男人幫有限公司休閒服務業
台北市中山區5年以上專科
負責集團全事業部 1. 優化各單位之作業流程並書面化 2. 擬定內控、內稽制度與各項管理辦法 3. 執行定期內部稽核作業,並輔助各部完善內控缺失 4. 具協辦公開發行與股務經驗者佳 5. 其他主管交辦事項
應徵
10/23
台北市內湖區2年以上大學以上
負責海內、外子公司稽核 1.稽核作業之規劃、執行及營運績效分析,撰寫稽核報告。 2.稽核營運流程,提出改善流程建議,追蹤異常事項改善情形。 3.增、修訂管理辦法及內控制度。 4.辦理年度內控制度自評作業 5.其他主管交辦事項。 ✽須配合工作之需求,不定期短期國外出差
應徵
10/28
勤美股份有限公司其他金屬相關製造業
台北市大安區3年以上大學以上
1. 依據年度稽核計畫執行稽核作業。 2. 撰寫稽核報告並適時提供改善建議。 3. 持續追蹤缺失改善情形,並將結果作成追蹤報告。 4. 建立及維護內控制度及內稽實施細則。 5. 進行集團年度自行評估業務 6. 執行對子公司監理之相關作業 7. 執行專案查核及流程改善事項。 8. 主管交辦事項。
應徵
10/29
台北市大安區3年以上大學
1.執行集團內部控制稽核計畫及自評作業 2.短期出差海外子公司執行稽核 3.檢視與評估集團各單位營運與內控制度的有效性,提出改善建議。 4.專案稽核與追蹤
應徵
10/31
群益期貨股份有限公司其他投資理財相關業
台北市大安區2年以上大學以上
查核各項業務、衡量公司內部控制制度之遵循程度
應徵
10/23
穩健科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市大安區經歷不拘大學
1. 擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫、呈核。 2. 執行內部控制自行檢查作業之規劃、覆核及追蹤。 3. 分析內控執行情形,提出內控缺失、建議,異常事項追蹤及協助流程改善。 4. 提供內部流程諮詢服務並執行各項專案稽核事項。 5. 完成主管交辦事宜。 6.有相關進修課程證明或證照尤佳。
應徵
10/27
台北市中山區3年以上專科
Welcom to be a texrayer! 我們是臺灣上市的紡織及成衣集團,在亞洲與非洲擁有設計研發、染紗、織造、染整、貼合、成衣製作的生產基地。 這裡不僅是一個工作的地方,更是一個讓您綻放才華、實現夢想的大家庭。 誠摯邀請您加入我們的團隊,提供最優質的紡織專業服務! 1.依風險評估規劃與執行年度稽核計畫,撰寫稽核報告,追蹤內控缺失改善情形。 2.持續優化內控與查核程序,確保內部控制有效執行。 3.提供公司及各部門營運作業、公司治理及法令遵循等諮詢及建議。 4.營運專案及子公司稽核。 4.其他主管交辦事項。
應徵
10/22
台北市大同區2年以上大學以上
1.辦理銀行各項業務查核。 2.執行年度稽核工作,包含工作底稿之編制及撰寫查核報告。
應徵
10/27
敘曜管理諮詢有限公司工商顧問服務業
台北市松山區1年以上大學以上
1. 依據客戶資訊環境及面臨之風險,擬訂查核計劃與執行查核工作,包含工作底稿之編製、提出查核結論、改善追蹤等。 2. 檢視及評估客戶資訊作業中,控制點設計是否妥適及遵循情形之檢查。 3. 提供客戶資訊循環和內部控制流程改善建議方案。 4. 管理專案工作進度與品質,與客戶以及內外部同仁溝通。 5. 須配合出差 (平均一季一次)。
應徵
10/30
大眾電腦股份有限公司電腦系統整合服務業
台北市內湖區經歷不拘大學
此職缺隸屬於母公司大眾控 (上市公司股票代號:3701) 職務內容: 1.執行內部稽核作業,定期出具稽核報告及追蹤改善報告 2.不定期之專案性稽核 3.協助內控制度及相關管理作業辦法之制(修)訂 4.年度內部控制制度自行評估作業之覆核 5.協助公司IPO上市櫃專案推動與進行, 熟悉上市櫃公司業務相關法規 6.其他主管交辦事項。
應徵
10/15
台北市中山區5年以上大學
1.辦理公司相關查核作業,並定期及不定期(隨案)編製各項稽核報告。 2.定期評估各部門有關內部控制之執行成效,並提供改進建議。 3.主管交辦事項等。
應徵