4/27 審計(風控)人員-三班制(台中)(早班)
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1、 客戶資料新增、修正、維護CRM。 2、 系統平台操作、資料分析、案件查核。 3、 帳務風險控制,協助業務階段性稽查。 4、 每日工作案件彙整、蒐集並反饋工作狀況。 5、 具備高敏銳觀察力與應變能力。 6、 每日工作交接並完成主管交辦事項。 7、 內部溝通、跨部門溝通、交接。 8、 例行報表紀錄、彙整。
1、 客戶資料新增、修正、維護CRM。 2、 系統平台操作、資料分析、案件查核。 3、 帳務風險控制,協助業務階段性稽查。 4、 每日工作案件彙整、蒐集並反饋工作狀況。 5、 具備高敏銳觀察力與應變能力。 6、 每日工作交接並完成主管交辦事項。 7、 內部溝通、跨部門溝通、交接。 8、 例行報表紀錄、彙整。
1、 客戶資料新增、修正、維護CRM。 2、 系統平台操作、資料分析、案件查核。 3、 帳務風險控制,協助業務階段性稽查。 4、 每日工作案件彙整、蒐集並反饋工作狀況。 5、 具備高敏銳觀察力與應變能力。 6、 每日工作交接並完成主管交辦事項。 7、 內部溝通、跨部門溝通、交接。 8、 例行報表紀錄、彙整。
工作內容: 1. 零用金和廠商貨款審核:查兌費用支付之發票、單據及帳務處理及合理性。 2. 確實追蹤和執行應收、應付款項帳務。 3. 分析並提供公司每月財務報表。 4. 與會計師事務所合作執行各項稅務作業。 5. 稽核公司工作流程,降低造成人爲錯誤發生機率。 本職位具有重要的財務分析職責,對公司財務的準確性和穩定性負有重要責任。同時,本職位也提供了良好的職業發展前景,並有機會晉升為集團資深財務職位。 歡迎符合要求的求職者申請本職位,並將個人簡歷及相關證明文件發送至招聘單位。 前三個月$30000/月(含全勤$2000),三個月後另給獎金$1000-5000,每月依營業狀況及個人表現,不定期給予績效獎金$1000~$5000不等。每年依貢獻調薪1-3%。滿一年後,享年終獎金及員工旅遊。 投遞履歷時請回覆以下問題: 1、請自介家庭背景(父母兄姊狀況) 2、簡單介紹自己的專長及優缺點 3、有操作過Excel、Word嗎? 4、描述自己財務分析或稽核相關經驗?經驗有多久? 5、有無想問的問題? 6、有無推薦者?
1.相關工作項目 (1) 熟悉ERP系統 (2) 管理制度的規劃與制定 (3) 內部流程審查:執行產線稽核工作計劃與流程審查 (4) 協助製作稽核相關報表 (5) 風險控管: 從單據及系統報表查找潛在異常分析、錯誤或不當行為分析(如:倉管、MIS、生產技術) (6) 其他主管交辦事項。 2、人格特質需求: (1)細心與好奇心 (2)鍥而不捨的精神 (3)好的溝通與談判者 (4)具作業獨立性 (5)清晰的表達能力與問答的技巧 3.其他條件 (1)企業會計經驗1年以上。 (2)有資訊管理經驗加分。 ★如有需要安排面試將會主動聯繫,未聯繫者之履歷將轉入人才庫中。
1、配合出差到東南亞區各子公司查核,另有差旅津貼補助。 2、協助追蹤子公司(東南亞區)內部稽核報告及追蹤缺失改進度成效。 3、協助檢查及評估子公司(東南亞區)內部控制制度。 4、協助檢視及覆核營運及專案計畫,確保其成效符合預期目標。 5、協助內控與相關管理辦法修訂。 6、各項不定期專案稽核及主管交辦事項。
1.對受控檔流程進行管理、維護體系運行。 2.負責體系文件發行、管理、保存等。 3.對內外文件分類、歸檔、發佈、更新和維護管理。 4.參與ISO內審稽核、客戶審核、協力廠商審核的文件準備工作。 5.查核體系流程執行狀況,跟進不符項的改善結果。 6.規章制度的編修/制定。 7.執行主管交辦事項。
1.參與制定公司的長期和短期戰略計劃,並協助確保這些建議的實施。 2.與各個部門之間協調合作並協助解決問題。 3.監督公司各項專案和任務按計劃進行。 4.風險分析和評估,制定相應的風險管理策略,以確保公司穩健運作。 5.稽核公司財務狀況,協助制定預算和財務計劃。 6.向經營層報告公司的狀況、進展和建議。
1.依公司既定之政策或目標,研訂內控制度建立及稽查,自行評估作業之覆核與實施。 2.稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3.發佈通知或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4.查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5.協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 6.主管交辦事項。 敬邀業界能手與金盛元一同騎乘夢想、成就自我!
1..分析數據,提供策略,並追蹤改善(數學及邏輯佳,對數字很敏銳) 2.盤點作業 3.數據稽核作業執行、查核、追蹤。 4.撰寫數據稽核報告。 5.協調、解決各部門間流程和作業 6.協助執行相關專案及主管交辦任務 * 需有 EXCEL 函數運算技能
【職務內容】 1. 把關公司食品安全機制。 2. 央廚、門店GHP管理與稽核、矯正、追蹤。 3. 定期製作完整稽核報告。 4. 內部訓練與教育訓練並擔任研討會講師。 5. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。
1.內部控制及內部稽核制度之制定增修與執行 2. 執行例行性或營運作業查核及追蹤。 3. 評估現行流程之效益,提供改善建議,優化各單位之運作效益及效能。 4. 協助推動公司例行性自我檢查評估機制。 5. 擬定年度稽核計畫並執行稽查工作。 6. 審查各部門營運及行政作業的內控執行。 7. 撰寫內部稽核報告,提供給公司高層參考。 8. 執行主管交辦事項。
王品集團誠徵【稽核室-內部稽核經理】 工作內容: 1.協助集團業務發展之相關內控內稽制度建立與維護效果之推進 2.集團母子公司年度稽核計畫之執行與管理 3.集團門店營運管理之稽核推動與優化 4.團隊新稽核技術專業養成與持續性稽核應用推進 5.專案稽核之推進與執行 6.協助組織風險管理 7.協助跨部門之溝通協調
1.依據事業計畫及風險評估,擬訂、執行及提報年度稽核計畫。 2.工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理及執行結果與改善建議方案。 3.內部控制制度建置完整性、有效性與適當性之檢查與建議。 4.審查內部控制自評,審查各部門營運及行政作業的內控執行與建議。 5.營運活動效果與效率之檢查、風險控管、異常事項追蹤與建議。 6. 撰寫內部稽核報告,提供給公司高層參考。 7.重大或異常事項之專案稽核。 8.跨部門溝通協調、解決及優化各部門間之流程及作業,提供專業管理建議。 9.配合會計師、券商,進行IPO相關事務之規劃及執行 9.其他主管交辦事項。
1.集團門店食安稽核 2.電子稽核系統維運 3.輔導門店申請餐飲衛生管理分級評核 4.協助優化門市食安稽核規範與標準作業流程 5.其他主管交付任務
擔任ISO13485醫療器材管理系統稽核及教育訓練工作!
1. 執行第三方資訊安全相關管理系統的驗證稽核服務。 (如:資訊安全管理系統、個資管理系統..)。 2.新國際資安標準的研讀及推動。 3 .擔任相關管理系統課程的教育訓練講師,如:公開班或包班講師。