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4/24 稽核主管

  • 廣東省深圳市
  • 5年以上
  • 專科

職務描述: 1.具體負責公司稽核室工作計畫安排和任務執行。 2.按照公司內控管理要求,制定內部稽核的各項制度、工作計畫。 3.按照內部稽核的工作計畫組織部門成員實施。 4.按照公司的各項組織制度、流程組織部門成員對公司的各個環節進行迴圈稽核。 5.依法律要求組織部門成員進行申報相關資料工作。 6.組織稽核人員學習業務技術和公司理念教育。 7.負責稽核人員考核、任用和調配。 8.完成領導臨時交辦的工作。 9.ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理體系的維護、推行與執行。 任職資格: 1.曾在臺灣四大會計師事務所任職審計工作滿4年,且能提供工作證明。 2.擔任公開發行公司、證券或期貨相關機構之稽核人員滿二年以上者。 3.具有公開發行公司之業務工作經驗滿三年以上者。 4.取得會計師考試及格證書、國際內部稽核師協會所核發之國際內部稽核師證書或國際電腦稽核協會所核發之國際電腦稽核師證書者優先。 5.從事稽核工作滿5年者。 (以上任職要求滿足任意一項即可) 5.熟悉上市櫃相關法令、能獨立執行內控流程及風險管理。

待遇面議 員工3500人
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6~10人應徵

4/24 稽核專員

  • 廣東省深圳市
  • 經歷不拘
  • 專科

職務描述: 1、負責內控審計等各項工作,開展內部合規檢查與審計評估; 2、完成內部全作業流程審計及調查業務,熟悉合規法律與風險審核標準; 3、依照上市要求配合會計師審計。 4、依法律要求組織進行申報相關資料工作。 5、協助公司內部相關事務,完成領導交辦各項工作; 6、完成領導臨時交辦的工作。 任職資格: 1、財務、審計類等相關專業大專及以上學歷; 2、具備臺灣四大會計師事務所相關崗位2年及以上工作經驗並能提供工作證明; 3、具備法律事務、內部控制制度管理、風險管理相關專業知識;擁有風險控制意識; 4、具有較強的組織、談判協調能力,良好的書面寫作和口頭表達能力以及財務風險防控與法律邏輯思維;

待遇面議 員工3500人
  • 不想看到這個公司
  • 不想看到這個產業
0~5人應徵

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推薦工作

4/30 財務稽核主管(福建廠)

  • 福建省泉州市
  • 5年以上
  • 專科

1.檢閱財務報表,針對異常項目分析檢討。 2.應付帳款、費用及其他財會帳務複核。 3.規劃與執行內部控制/內部稽核制度。 4.具製造業財會工作5年以上管理經驗。 5.主動積極、擅溝通協調,能獨立作業 6.熟悉台灣/大陸稅務及關務相關作業審核者, 優先錄取。 公司網址: http://www.xmfeipeng.com/ https://www.hhcatamarans.com/ YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/HHCatamarans 若您對本集團以下設廠國家任職有興趣者, 請與我聯繫, 以便安排面試 福建廠成立於1992年, 主要製造產品為 遊艇. 帆船. 泊釣魚用鋁製船舶, 救生衣. 充氣船. 運動護具. 鋁棒 目前員工 2000餘人 越南廠(西寧省)成立於2008年, 製造產品為 湖泊釣魚用鋁製船舶, 運動護具,充氣船.救生衣. 包袋類等產品等, 目前員工1500餘人 菲律賓廠(蘇比克灣) 成立於2019年, 製造產品為 湖泊釣魚用鋁製船舶,包袋類 菲律賓廠(宿霧) 成立於 2022年, 製造產品為 遊艇 帆船 柬埔寨廠 成立於 2024年, 製造產品為 包袋類產品 美國組合廠(田纳西州), 產品為 湖泊釣魚用鋁製船舶 高雄大寮總公司 高雄前鎮區遊艇設計公司

待遇面議
6~10人應徵

5/02 稽核經理

  • 新北市板橋區
  • 3年以上
  • 大學

1. 稽核計畫執行查核並編製稽核報告。 2. 規劃並協助企業內部及子公司完成年度內控制制度相關作業。 3. 企業內部稽核制度設計、執行、考核與定期提出改善報告。 4. 主管交辦事項及專案查核。 5. 公司政策及目標擬訂規劃及執行年度稽核計畫。

待遇面議 上市上櫃 員工722人
0~5人應徵

5/01 國外業務人員(上海)

  • 上海市
  • 5年以上
  • 專科

1.開發潛在客戶,拓展市場,以達成業績目標。 2.定期拜訪客戶與經銷商,維繫穩定客戶關係。 3.負責業務接洽及訂單處理。 4.負責產品報價及產品展示,並處理帳款回收相關事宜。 5.負責業務推展,傳達及說明公司各項業務重大訊息、活動及產品。 6.工作地:上海

待遇面議
11~30人應徵

4/30 Internal Auditor for IPO company_Acerpure

  • 新北市汐止區
  • 3年以上
  • 大學

1. 協助公司IPO推動與進行。 - 於公開發行前協助公司內控制度導入及編修。 - IPO股務工作協助。 - 會計師、券商及主管機關內控實地審查配合窗口。 2. 依法令、公司政策及目標,建立及修訂內部控制、內部稽核制度及相關管理辨法。 3. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、稽核報告及異常事項追蹤改善。 - 每月依照稽核計畫執行相關內控查核工作。 - 每月向監察人/審計委員會提供內控查核報告, 並每季於審計委員會/董事會報告內控查核情形。 - 內控循環、管理辦法及內控查核報告歸檔。 4. 辨理年度內部控制制度自行評估相關業務。 - 依照法令及規定執行內控自評作業。 - 提出流程改善建議,提升營運效率。 5. 母公司及子公司內部控制制度自行評估作業之覆核 6. 查核、協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 7. 執行董事會交辦之專案或稽核。 8. 公告事項申報及股務作業。 9. 其他主管交辦事項。

0~5人應徵
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