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內部稽核主管

  • 苗栗縣竹南鎮
  • 5年以上
  • 大學

一、依照公司目標,建立、執行內部控制制度及相關管理辦法作業。 二、規劃擬定年度稽核作業,實施並出具相關報告及追蹤改善。 三、推動內部作業流程優化,協調及解決各部門間之流程作業問題。 四、查核各項內部管理執行之落實性,發現並解決協助輔導改善。 五、協助各部門執行年度自行評估作業。 六、執行內控自行評估作業及風險評估作業。 七、監理子公司稽核業務。 八、主管交辦事項。

待遇面議 員工400人
0~5人應徵

稽核主管

  • 台南市新市區
  • 5年以上
  • 專科

1. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 2. 依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 3. 股東會及董事會相關事項辦理。 4. 出具撰寫稽核報告及缺失追蹤與問題改善,提出適切的內控建議及異常事項改善進度。 5. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。

0~5人應徵

5/21 總公司_稽核室專員

  • 新北市中和區
  • 5年以上
  • 專科

【工作內容 】 1. 內部控制及內部稽核制度的推動、制定增修與執行。 2. 內部稽核實施細則之建立、修訂與執行。 3. 稽核作業之策劃、呈核。 4. 內控自行評估之計畫、推行、複審、改善、追蹤及提報董事會通過「內控聲明書」辦理及上網申報。 5. 依據公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形之評估及改善建議。 6. 定期向董事及各監察人報告稽核業務及並列席董事會報告。 7. 董事會、董事長及董監事指示之內部專案稽核業務。 8. 依據年度稽核計畫加以稽核,於查核完畢作成稽核報告並檢附相關文件,呈報所見缺失以及改善建議等,並繼續追蹤改善情形。 9. 其他臨時交辦之稽核業務。

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0~5人應徵

5/21 稽核主管

  • 新北市土城區
  • 4年以上
  • 大學

1.負責集團查核工作。根據年度稽核計畫實施稽核行動,瞭解及改善內控機制,監測公司營業運作,控制管理風險; 2.負責修訂相關制度。定期檢查各部門內控制度更新及執行情況,審視核決權限表以及內控自行自評作業的推行、覆核及追蹤; 3.負責集團法律法規的遵循工作。與會計師溝通審計內控相關問題,配合證交所完成內控審計工作以及年度應揭露或報備事項; 4.定期向獨董報告稽核業務及列席董事會相關會議 5.公司治理評鑑作業 6. 配合會計師進行內控相關查核。 7. 熟悉上市櫃公司相關法令,擔任公開發行公司之稽核人員滿四年以上者。此職務將擔任KY公司集團對外稽核主管。 8. 其他主管交辦事項。

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0~5人應徵

5/21 稽核主管

  • 新北市土城區
  • 2年以上
  • 大學

1. 擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫及呈核。 2. 執行內部控制自行檢查作業之規劃、覆核及追蹤。 3. 分析內控執行情形,提出內控缺失、建議,異常事項追蹤及協助流程改善。 4.公開資訊觀測站公告管理及申報 5.董事會、審委會及股東會籌畫及召開(含中英文年報) 6.公司治理評鑑作業 7. 配合會計師進行內控相關查核。 8. 熟悉上市櫃公司相關法令,擔任公開發行公司之稽核人員滿二年以上者。 9. 其他主管交辦事項。

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0~5人應徵

5/20 財會主管

  • 新北市汐止區
  • 3年以上
  • 大學

1.負責及建立健全財務管理制度,財務部門的日常管理、資金運作等,進行整體控制。 2. 規劃及檢討公司會計作業流程。 3. 具有管理報表分析之能力。定期製作財務報表與現流表,並針對異常項目進行檢討改善。 4. 檢討每月各營運單位之營運結果、預算執行績效報告。 5. 預算規劃、各部門成效追蹤及成本分析系統。   6. 協助內控制度推動、制訂及例行性稽核。 7. 協助任何與主管機關應對之相關事宜。 協助分析管理決策所需之管理財務資訊 8. 財務控管、資金調度及與銀行融資往來 :如銀行業務、銀行溝通、集團資金統籌。 9. 處理董事會及股東會議召開 10.股務相關作業 11. 工商登記、現增、盈轉作業 12.人事相關作業 13.工作態度積極主動、細心、邏輯分析力強,具問題解決及危機處理能力。 14. 熟悉鼎新系統 15. 具生技產業工作經驗、IPO經驗加分

待遇面議
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6~10人應徵

5/20 【稽核組】稽核主管

  • 台北市內湖區
  • 3年以上
  • 大學

1. 協助IPO專案推動與執行 2. 依照公司政策及遵循法規,訂定稽核計畫,並落實辦理稽核作業/執行內控制度自評、追蹤內控缺失與異常事項之改善、內控制度修訂規劃 3. 執行集團內部稽核及外部稽核作業(須配合專案稽核出差)、年度稽核計畫、出具相關報告及提出優化改善建議 4. 協助董事會、股東會及公司治理相關業務事項 5. 相關法令蒐集與分析,並依規定向主管機關申報稽核相關資訊 6. 主管交辦事項及協助集團稽核事宜

待遇面議 員工60人
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6~10人應徵

5/20 財務部主管

  • 台南市永康區
  • 5年以上
  • 大學

1. 建立成本會計制度(協助海外工廠) 2. 公司之財務內控、資金調度及收付款作業之管理與帳務處理 3. 合併報表編制與經營管理報表分析 4. 定期核閱集團子公司財務報表,並針對異常項目進行分析檢討,並協助完善。 5. 建構各部門年度預算規劃,成效追蹤及成本分析機制 6. 規劃及檢討公司會計作業流程,並覆核各項會計作業,以符合財會及各國稅務之規定 7. 配合會計師年度查核提供及覆核相關財務明細及文件 8. 股東會年報編制與執行召開 9. 執行主管交辦專案或任務 10. 財會事務日常監督管理、資金預算、營運資金及融資規劃管理 11. 需出差或定期駐派海外

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6~10人應徵

5/20 稽核經理

  • 台北市信義區
  • 5年以上
  • 大學

HOYA BIT 致力成為加密貨幣新鮮人的最佳信任夥伴,我們致力研究加密貨幣的解決場景,並針對用戶需求提供解決方案,讓加密貨幣便利每個人的生活! 經營理念 享受工作與生活 當你踏入 HOYA BIT 後,你會發現我們致力讓員工創造與突破,高成就感與高報酬是讓每一個夥伴全力以赴的原動力! 高度成長與不斷創新 HOYA BIT 鼓勵每一位的夥伴不斷創新,唯有求新求變才能撼動市場,為此我們也提供每位夥伴學習經費,並透過每個月的內部交流及外部講座提升每一個夥伴的能力! 客戶至上的服務模式 由於 HOYA BIT 是主打新手友善的加密貨幣交易所,所以我們以積極熱情的精神來服務我們的客戶,並致力透過每一個用戶的回饋來改善 HOYA BIT 的產品及服務,唯有熱情擁抱用戶,才能得到用戶的最高信任。 我們相信越好的人才就需要越少的管理,所以在管理上我們只要求夥伴們尊重會議所決定的專案期程,在過程中若遇任何困難都請「即時提出」、才能「及時解決」,在辦公部份我們也致力打造讓大家都能舒適工作的環境。 【工作內容】 1. 透過風險評估、擬訂年度內部稽核計劃並執行內部稽核作業。 2. 針對稽核缺失,提出整改建議並執行追蹤。 3. 檢查與評估現行規章、內部控制及各項流程妥適性,提出優化建議。 4. 協助各部門制定各項管理辦法、制度規章與作業程序。 5. 依管理階層之營運與管理需求,執行不定期之專案性查核作業。 6. 追蹤覆查主管機關、會計師、內部稽核單位與自行查核及內部控制制度聲明書所列之應加強改善事項。 7. 執行內部控制自評作業並完成整體評估報告。 8. 其他稽核有關作業事項及主管交辦之工作。 【具備條件】 1. 具稽核相關證照(CIA證照)及內部稽核查核經驗五年以上 2. 能獨立作業,具良好溝通協調能力 3. 熟悉加密貨幣產業/區塊鏈/證券金融相關產業加分

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11~30人應徵

5/20 內稽內控專員

  • 台北市內湖區
  • 5年以上
  • 大學

1. 內稽內控之九大循環的制定、推動及執行。 2. 定期查核會計制度及內部控制制度遵循情形,並將稽核報告提報主管。 3. 追蹤查核所發現之內部控制制度缺失及異常事項並提出書面報告。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 公司文管中心,建立各項文件及作業辦法的版本管理。 6. 提供公司治理、營運及法令遵循等諮詢及建議。 7. 主管交辦事項。

待遇面議
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0~5人應徵

5/20 Internal Auditor / 內部稽核人員

  • 台南市善化區
  • 3年以上
  • 大學

1. 協助公司IPO推動與進行 - 於公開發行前協助公司內控制度導入及編修 - 會計師、券商及主管機關內控實地審查配合窗口 2. 依法令、公司政策及目標,建立及修訂內部控制、內部稽核制度及相關管理辨法 3. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、稽核報告及異常事項追蹤改善 - 每月依照稽核計畫執行相關內控查核工作。 - 每月向監察人/審計委員會提供內控查核報告, 並每季於審計委員會/董事會報告內控查核情形 - 內控循環、管理辦法及內控查核報告歸檔 4. 辨理年度內部控制制度自行評估相關業務 - 依照法令及規定執行內控自評作業 - 提出流程改善建議,提升營運效率 5. 查核、協調、解決並優化各部門之流程及作業問題 6. 執行董事會交辦之專案或稽核 7. 其他主管交辦事項

待遇面議 員工50人
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6~10人應徵

5/20 稽核主管/人員

  • 台北市中山區
  • 3年以上
  • 大學

1. 負責公司內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 2. 規劃並執行年度稽核計劃,確保內部稽核及內部控制制度之執行,追蹤並協助各單位進行異常事項追蹤改善作業。 3. 統籌年度內部自評作業,法令規範之遵循及公告申報。 4. 配合輔導券商及會計師,協助IPO專案及ERP系統導入之推動與執行。 5. 協助股東會、董事會及審計委員會之相關會議及交辦事項 6. 其他專案及主管交辦事項。

待遇面議 員工30人
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6~10人應徵

5/20 稽核主管

  • 高雄市路竹區
  • 7年以上
  • 專科

1. 規劃及檢討公司會計作業流程,並覆核各項會計作業,以符合財會及稅務之規定。 2. 定期核閱財務報表,並針對異常項目進行分析檢討。 3. 覆核各項請付款單據,帳務處理及報表。 4. 覆核並督導編製關係企業三書表,以因應法令要求。 5. 覆核公司各項稅務申報及問題處理。 6. 覆核各項資金調度作業之執行。 7. 協助公司年度股東會及董事會執行。 8. 執行董事長交辦事項。

  • 不想看到這個公司
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6~10人應徵

5/20 【駐東南亞】稽核主管

  • 越南
  • 2年以上
  • 大學

1. 海外廠區帳務資料審核 2. 海外廠區盤點與內控稽核,協助流程改善並追蹤狀況 3. 查核、協調、解決並優化各部門之流程及作業問題 4. 落實內外部稽核工作的執行以及改善 5. 各廠帳單審核 6. 其他主管交辦事項。 供膳宿,享返台機票補助。

待遇面議 員工34人
  • 不想看到這個公司
  • 不想看到這個產業
6~10人應徵

5/20 稽核專員/稽核代理主管

  • 台南市安南區
  • 3年以上
  • 專科

(1)訂定公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理 (2)法令規範之遵循及公告申報 (3)董事會、功能性委員會會議資料準備 (4)公司治理評鑑申報 (5)公司網站資料更新維護

待遇面議 上市上櫃 員工90人
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0~5人應徵

5/20 Accounting Manager

  • 彰化縣伸港鄉
  • 5年以上
  • 大學

Key Role: •Manage the preparation of accounts for subsidiaries (Accounts Receivable, Accounts Payable, General Ledgers, Fixed Assets, Inventory, and Costing of products). •Maintain proper sets of accounting records, prepare management reports, Annual Business Plans, and Budgets. •Ensure proper internal control systems and procedures are in place. •Ensure product costing is correct and variances are accounted for in financial reports. •Review and control overheads of business operations and expense management, including capital expenditure management. Key Responsibility: •Responsible for the full set of accounts and statutory reports for organizational operations. •Prepare and deliver accurate and timely reports, including reporting to the holding company and forecasting business performance. •Coordinate and liaise with external parties (e.g., external auditors, tax agents, secretarial, local tax, and government authorities). •Draft audited Financial Statements. •Prepare and review tax estimations and annual tax computations. •Develop a proper internal control system for overall operations to safeguard the Company’s assets. •Manage cash flow and placement of surplus funds. •Review annual renewal of banking facilities and negotiate for competitive funding costs. •Prepare annual budgets and control department expenses. Analyze operating performance. •Review costing activities, including bi-annual price setting, standard cost changes, and usage variance analysis. •Analyze selling price variances and highlight exceptions to the General Manager, Marketing. •Handle annual insurance renewal and manage insurance claims. •Ensure timely payroll payments to staff. •Coordinate monthly stock takes and review physical inventory count differences with the material and logistic department for corrective action. •Perform any other roles and responsibilities assigned by the General Manager of the company. Key Accountability: •Oversee overall activities performed by accounts payable, accounts receivable, general ledger, and costing. •Be accountable for timely payments to suppliers. •Be accountable for good credit control and assist the GM, Marketing in highlighting critical debtors for collection. •Ensure timely management report submissions by the 10th of every month. •Be accountable for forex planning and hedging.

待遇面議 員工350人
  • 不想看到這個公司
  • 不想看到這個產業
0~5人應徵

5/20 稽核專員

  • 台中市大里區
  • 3年以上
  • 大學

1. 協助主管進行公司內部管理稽核相關作業流程 2. 追蹤、監督各部門工作進度,提升公司營運之效果與效率 3. 提出異常事項之改善建議,並追蹤各部門缺失改善情形 4. 優化內稽內控制度及落實內稽內控制度之推行 5. 執行5S稽核、專案稽核及其他主管交辦事項

待遇面議 員工180人
  • 不想看到這個公司
  • 不想看到這個產業
0~5人應徵

5/20 總公司 內部稽核副理_台北

  • 台北市北投區
  • 3年以上
  • 大學

- Develop and keep internal and external communication. - Execution of audit programs in the specified project timeline with moderate complexity, risk and subjective judgment. Performs work with periodic supervision. - Participates in audit planning for assigned scope areas to learn more complex operational scope, conducts process interviews and walkthroughs with the auditor, and documents key attributes. - Review and validate working procedures to reach target of risk control and simplify process. - Participate in projects which are improving operational flow or financial result. May be assigned as an individual or as part of a team. - Ensure the compliance of local regulatory, company policy and reporting requirement

  • 不想看到這個公司
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0~5人應徵

5/20 稽核主管(總經理室)

  • 新北市新莊區
  • 5年以上
  • 大學

1. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 6. 董事會及股東會相關事宜。 7. 具上市櫃公司內控稽核工作經驗者優先錄取。 8. 其他主管交辦事項。

待遇面議 員工40人
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6~10人應徵
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