HQ-資深稽核管理師/主任
- 新北市林口區
- 2年以上
- 大學
1.規劃、執行稽核作業 2.完成工作底稿及出具稽核報告 3.持續追蹤內控缺失改善 4.管理規章及內控制度擬定規劃 5.其他主管交辦事項
1.規劃、執行稽核作業 2.完成工作底稿及出具稽核報告 3.持續追蹤內控缺失改善 4.管理規章及內控制度擬定規劃 5.其他主管交辦事項
1. 應付帳款處理 2. 財報自編 3. 會計傳票編製 4. 配合會計師查帳 5. 提供內部、外部單位所需之各類文件
1、 預付費用及一般費用帳務處理。 2、 各項費用暫估及報表彙整。 3、 編製科目餘額明細表及各類所得調節表 4、 營業稅申報、各類扣繳調節申報、營所稅等各項稅務申報作業 5、 固定資產帳務處理及相關報表編製。 6、 其他管理報表。
1. 擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 2. 提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 3. 協助辦理公開發行內控專審專案相關事項。 4. 配合主管機關實審查核及會計師年度內部控制與專案查核作業。 5. 依董事會與管理階層之營運與管理需求,執行不定期之專案查核。 6. 檢查與評估現行規章、內部控制制度及各項流程妥適性,提出優化建議。 7. 參與本公司各類規章制度增修訂作業及其審查。 8. 能獨立作業,具良好溝通協調能力並對新創產業有興趣及熱誠。 9. 其他主管交辦事項。
1) 損益成本費用分析及追蹤管控 2) 各機種成本/費用 分析彙整 3) 專案流程追蹤 4) 主管交辦事項 5) 熟悉製造業成本會計及買賣業簿記帳務
1.審核各項費用單據及相關帳務處理。 2.會計傳票立帳作業、結算廠商請款作業。 3.應收款項帳務處理及發票開立。 4.公司會計文件檔案建立及管理。 5.主管交辦事項處理。 6.熟悉鼎新COSMOS ERP系統尤佳。
1.傳票KEY IN,憑證裝冊。 2.每月帳務核對,開立發票。 3.收入日報表分帳整理歸納。 4.行政事務及一般文書資料處理工作。 5.協助申報印花稅、各類所得資料彙整、補充保費等作業。 6.主管交辦事項。
1.負責追蹤各門市庫存狀況,每日視訊稽核,針對異常回報主管. 2.每月盤點差異回復審查. 3.每日業績稽核。 3.其他主管交辦事項
1. 規劃與執行內控內稽九大流程,並優化以提升集團流程工作效能 2. 建立各項管理辦法符合上市法規與管理需求 3. 子公司監理 4. 策略購併評估分析 5. 其他執行長交辦事項,如經營企劃分析等
1.配合會計師、券商推動上市櫃作業。 2.依法令、公司政策及目標,設計與增修各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 3.擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫與呈核。 4.協助各部門制訂管理辦法、制度規章與作業程序,並提供諮詢與建議。 5.查核、協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 6.辦理公司治理相關業務。 7.其他主管交辦工作事項。 本職位負責公司內部稽核、控制制度的建立、執行、修訂、流程改善及問題改善建議等工作,對公司經營風險控制及內部控制制度的完善有著重要的作用,是具有發展前景的重要職務。 歡迎符合資格的應徵者投遞履歷表,並表達您對該職位的興趣。
內稽內控制度設計、執行、考核、企業內部控制、呈核稽核報告、帳務查核與會計稽查、編制內部稽核計劃、股務相關處理。 (需可配合出差稽核作業)。 須具備會計或內部稽核工作經驗三年以上。
1.固定資產管理及相關帳務作業 2.成本結算作業 3.成本分析 4.例行帳務作業 5.對接泰國子公司帳務
1) 損益成本費用分析及追蹤管控 2) 各機種成本/費用 分析彙整 3) 專案流程追蹤 4) 主管交辦事項
1. 稽核計畫執行查核並編製稽核報告。 2. 規劃並協助企業內部及子公司完成年度內控制制度相關作業。 3. 企業內部稽核制度設計、執行、考核與定期提出改善報告。 4. 主管交辦事項及專案查核。 5. 公司政策及目標擬訂規劃及執行年度稽核計畫。
(1)事業部銷售/採購等相關帳務 (2)營業稅申報 (3)總務單位申購單/固定資產帳務 (4)未分配盈餘實質投資申報資料彙整 (5)其他主管辦事項
1. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。
條件: 1. 具四大會計師事務所查核2年以上經驗或擔任內部稽核人員2年以上經驗。 2. 熟悉上市櫃、會計、審計等相關法規尤佳。 3. 具備以下條件者尤佳:具會計師考試及格證書、具國際內部稽核師(CIA) 證書 工作內容: 1.內部控制(九大循環及作業流程)、內部稽核制度及相關管理辦法之建立(修訂)。 2.依照公司之政策及風險評估結果,研訂稽核計畫及執行,按時完成稽核報告,並定期追蹤稽核缺失之改善情形。 3.執行公司交辦專案任務。 4.此職位需能獨立作業,積極、主動特質、善溝通協調、EQ佳。 工作時間:10:30~11:00上班,18:00~18:30下班。 (平常上班時間較短,採彈性工時,帳務繁忙時期需自行調整以完成工作,但仍以不超過一般單日工時8小時為限) ☆ 非大學財金、財政、會計相關管院系所畢業 請勿投遞履歷 因公司已有拓展規劃,預計兩年內將實施員工持股計畫(Employee Stock Ownership Plans) 歡迎積極、對工作熱忱、有企圖心、 有靈活腦袋、獨立自主能力的伙伴一起為MIT產品推廣至全世界! 工作環境輕鬆,不需刻意化妝打扮、人體工學座椅輕鬆坐 無辦公室霸凌、無派系、無人事鬥爭、無須刻意討好主管, 大家會互相協助、討論完成工作目標! 薪資依事務所與相關工作經驗年資、工作熱誠等而定! 有公司需求之特殊經驗者,面談時另議 此職位年薪保證14個月以上 勞基法外福利: 1. 上班時間彈性,至辦公室上班時間1100~1830。 2. 三節獎金 (端午中秋兩節日均為半月月薪,春節年終獎金通常為1個月以上) 3. 員工聚餐、電影券等 4. 每年員工國外旅遊,2022年底已至日本北海道員旅。 5. 員購優惠 6. 全自動咖啡機、零食、牛奶、保健營養品等,公司備有冰箱、微波爐等 7. more...
1. 年度預算管理,目標執行追踪。 2. 年度KPI擬訂及執行追踪。 3. 資本支出預算審查。 4. 客戶信用額度審查。 5. 成本分析、費用審核及精實管理對策。 6. 跨部門溝通推動成本改善專案。 7. 其他主管交辦事項。
1. 負責年度主導或協助內部稽核工作、稽核計畫擬定和執行稽核工作。 2. 編撰查核工作底稿和查核報告。 3. 辦理查核發現事項之追蹤與覆查作業及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 4. 擬定公司內部控制制度和風險評估,執行查核作業,提出管理建議。 5. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 這個職位是公司內部控制的重要一員,負責確保公司遵守相關法規要求,維護公司資產的完整性和有效性。在這個職位上,您將有機會參與公司內部控制制度的建立和完善,並為公司未來的發展做出貢獻。 如果您符合上述要求,並且渴望在這個職位上發揮自己的才華,歡迎盡快申請並表達您對這個職位的興趣和熱情~
工作內容: 依法執行內部稽核所有相關範疇之工作 1.對於公司治理與內控內稽制度高度熱誠,並符合公開發行公司內部稽核人員資格。 2.熟悉內部稽核作業執行、內控循環及上市櫃公司相關法令,並充分了解公開發行公司建立內部控制制度處理準則及其他公開發行公司法令之要求。 3.可獨力執行內控制度之內部稽核檢查作業,並出具稽核報告。 4.有執行風險評估及內控自評專案經驗。 5.有制定內控制度與擬定年度稽核計畫經驗(子公司亦可)。 6.熟悉餐飲服務業或有會計師事務所查核餐飲服務業與IPO輔導經驗佳。 7.若具有IT電腦審計經驗(資安稽核背景)有加分。
1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作。 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。 3. 有關組織、人事、財務、會計、營繕、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形。 4. 協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 5. 法令規範之遵循及公告申報。 6. 提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 7. 其它主管交辦事項。