3/29 稽核室-管理師/副管理師/助理管理師(327)
- 財團法人電信技術中心
- 電信相關業
- 高雄市路竹區
- 3年以上
- 大學
1.協助ESG推動相關業務。 2.協助執行內部控制稽核工作,並撰寫查核底稿與稽核報告。 3.協助稽核缺失改善情形追蹤及協助各單位進行流程改善。 4.主管交辦事項。
1.協助ESG推動相關業務。 2.協助執行內部控制稽核工作,並撰寫查核底稿與稽核報告。 3.協助稽核缺失改善情形追蹤及協助各單位進行流程改善。 4.主管交辦事項。
1.檢視公司內部控制制度,協助修改必要之制度及辦法。 2.依風險評估結果,擬訂與執行年度稽核計畫。 3.辦理年度內部控制制度自行評估相關業務。 4.執行專案查核;定期追蹤稽核缺失之改善情形。 5.依主管機關規定申報相關事項。 6.主管交辦事項。
1、規劃年度稽核計劃,並依年度稽核計畫與目標,執行查核並出具稽核報告。 2、追蹤內控缺失及異常事項改善情形。 3、維持良好跨部門關係,協調及解決各部門間之流程及作業問題。 4、配合輔導券商與會計師,辦理公開發行及上櫃之專案。 5、其他主管交辦事項。
1. 農產品產銷履歷及有機驗證業務推廣。 2. 農產品產銷履歷及有機驗證稽核相關作業。 3. 農政單位拜訪及維繫。 4. 主管交辦事項。
1. 建立及修訂內部控制、內部稽核制度管理辦法。 2. 執行內部稽核作業,並出具報告書及追蹤改善。 3. 提供改進建議,追蹤內部控制流程持續有效實施。 4. 協調跨部門之作業流程及問題。 5. 執行主管交辦之各項專案查核。 6. 曾擔任公開發行公司、證券或期貨相關機構之稽核人員滿 2 年以上者 或具有公開發行公司之業務工作經驗滿 3 年以上者。
1.擬訂年度稽核計畫,執行年度稽核工作。 2.內部控制制度之建立、評估與執行。 3.內控制度有效性、適當性、妥善度之檢查與建議事項。 4.生產作業執行有效性與適當性之檢查與建議。 5.對規章制度或作業流程遵循之檢查與建議。 6.協調及解決跨部門之作業流程及問題。 7.主管交辦之各項專案查核。
1.廠區人員進出查檢。 2.巡邏建築物與周遭環境,留意可疑線索,確保門窗安全。 3.回應警報器並且調查引起警鈴的原因。 4.保護被保全之人或物的安全。 5.由監視器畫面監看出入份子,以確保建築物安全。 6.做四休二,需輪班,月休10天,享公司勞健保,6%勞退,遇國定假日出勤多一天薪資,年資滿一年每月加發801元,滿半年加發687元,享用餐補貼,另有三節獎金,生日禮金,生日禮品,績效獎金等等福利。
1.集團年度稽核計劃統籌、規劃及擬定。 2.檢查及評估現行內部控制制度之有效性及妥適性。 3.各項政策、業務及工作計畫執行情形之查核。 4.各項政策、法令、章規及程序遵循情形之查核。 5.各項資產保全情形之查核。 6.各項資源之經濟及有效使用之查核與評估。 7.各項營運資訊之可靠性與完整性之查核。 8.依查核結果建議改進事項辦理情形之追蹤。 9.其他臨時性需求之查核。
如果您已具備資訊程式開發經驗或是熟SQL語法 如果您對目前維護的系統流程已覺得太過於單調乏味,想要看得更廣學得更多 如果您想站在巨人肩膀執行資安查核的作業 這是您未來的工作項目: 1.電腦稽核程式開發作業 2.了解查核相關應用系統及其流程、資料結構 3.資訊(安)相關查核作業
1. 匿名至指定地點調查,以一般消費者消費模式與店家互動 2. 執行時間視各案件規定,於指定期間完成任務即可 3. 需配合調查前訓練,協助拍照、錄音或錄影 4. 需自備交通工具,以及手機或其他錄音工具 5. 論件計酬,部分案件視距離提供交通補助 【請注意,我們公司神秘客招募並不會事先要求行、駕照,且不會要求付費加入神秘客群組,如有相關疑慮,請先來電02-77091068進行確認】
1.根據公司年度稽核計畫,據以執行風險導向之查核並出具稽核報告。 2.內控/內稽相關管理辦法持續審查及修訂。 3.建立及修訂內部控制制度自行檢查作業程序。 4.集團營運稽核規劃及執行、協助營運改善的推動及成效追蹤,並完善管理程序。 5.各部門之內部控制制度完整、有效性與適當性之檢查與建議事項,並確保內控制度之有效執行及法令遵循;協助ESG相關內控制度建置及監督執行。 6.各部門規章制度及作業程序、法令遵循情形之檢查與建議事項。 7.各部門活動效果與效率之檢查與建議。 8.呈報內控缺失,並追蹤改善情形,以確保內控制度設計與執行有效性。 9.協調及溝通解決各部門間之作業流程問題與推動流程改善。 10.執行內部控制制度自行評估作業程序 11.執行監督或監控作業 12.其他專案類查核。 13.主管交辦作業。
1.內控與各項管理辦法之制(修)訂及執行。 2.查核各項內部管理執行是否落實,發現問題、解決問題並輔導相關人員正確做法及持續追蹤改善。 3.內部稽核報告撰寫及提出改善建議。 4.協助推動流程效率與相關專案進行。 5.配合外部稽核查核及資料準備。 6.營運績效分析及風險評,輔導改善作業流程,提力公司營運的效率及效果。 7.依規定向主管機關公告申報各項作業。 8.股東會及董事會相關事項處理
工作內容 1.年度稽核計劃執行查核及改善情形追蹤。 2.內部控制制度自行評估作業。 3.內控與各項管理辦法之制(修)訂及執行。 4.專業性稽核、追蹤及法令規範工作申報。 5.企業經營風險控制。 6.內稽與內控諮詢。
【工作內容】 每日至合作客戶端(超商門市)進行約5至6家 商品即期品檢視、挑揀、資料登入。 【工作說明】 1.工作內容:清楚好上手,適合細心用心具備觀察力的您! 2.工作環境:地點在知名超商安全友善,且完整落實防疫管理、配戴口罩、酒精消毒。 3.交通方式:需自備交通工具,每天自行前往公司分配高雄、屏東、墾丁區4至5家超商 門市執行工作,屬外勤型態;請確認能接受以自有交通工具自駕,再應徵唷! 【工作模式】 1.資深組長帶領2-4人小組,至門店進行商品期限檢視任務。 2.每日執行5-6家門市。 3.每日工作約6-8小時,依公司需求彈性調整。 4.需自備交通工具前往;具合格機/汽車駕照與交通工具優先錄取。 5.無經驗可;若具門市或賣場零售工作經驗優先錄取。 【徵才條件】:不限 ★首阜企管是統一超商(7-ELEVEn)100%轉投資事業,迄今成立30年專業企管顧問公司! ★加入「首阜企管」能帶給您的優質益處↓ 1.知名流通零售與服務業之經營管理、商圈經營、帳務管控等經驗收穫 2.獲得優良職涯發展與完善福利獎勵 ★歡迎至首阜企管官網幫助您更加瞭解我們:https://www.cs-consult.com.tw/ ★邀請您加入統一集團「首阜企管」專業團隊!
1. 永續報告書/企業社會責任報告書/永續活動之相關確信與查證作業。 2. 溫室氣體/碳水足跡等相關查證作業。 3. 永續經營相關(TCFD/綠色金融/SBT…)及新國際標準查驗證產品之協助開發與專案管理。
1.電腦系統、應用系統、資訊安全及網路安全管理等稽核作業。 2.擅長資料分析及利用電腦輔助工具有效查核之執行各循環作業之查核(Excel、ACL、IDEA…)。 3.進行與資訊處理流程及作業有關之內部控制制度審核。 4.協助建立稽核制度設計及執行,提供改進內控強化建議事項建及追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 5.其他主管交辦事項
1. 溫室氣體/碳足跡/水足跡相關查證。 2. 永續經營相關查驗證產品之協助開發與專案管理。 3. 後續資格延伸:環境管理/能源管理/水效率管理...系統稽核。
1.年度稽核計劃執行查核及改善情形追蹤。 2.內部控制制度自行評估作業。 3.內控與各項管理辦法之制(修)訂及執行。 4.專業性稽核、追蹤及法令規範工作申報。 5.企業經營風險控制。 6.內稽與內控諮詢。