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1.負責(泰山及重要子公司)稽核制度之建立與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。 2.執行公司及子公司內部控制自行評估作業,提出內部控制制度聲明書之佐證資料。 3.在董事會例行會議報告,每月或必要時向董事長、總經理及審計委員會報告工作計畫執行情形、稽核發現及異常事項改善進度。 4.企業風險評估、風險控管、提供改善建議與追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 5.配合會計師進行內控相關查核。
待遇面議
(經常性薪資達 4 萬元或以上)
不拘
一、工作經驗:曾擔任公開發行公司、證券或期貨相關機構之稽核主管兩年以上工作經驗,並具會計師事務所5年以上審計經驗尤佳。 二、性格特質:細心負責,抗壓性強,具良好溝通協調能力與問題解決能力。 三、技能專長:熟悉公司法、證交法及相關法令規定,熟悉內稽內控作業制度。 四、專業證照:取得會計師考試及格證書或取得國際內部稽核師協會所核發之國際內部稽核師證書者尤佳。 五、其他:不得有犯詐欺、背信、侵占罪,經受有期徒刑一年以上刑之宣告,服刑期滿尚未逾二年者,或曾服公務虧空公款,經判決確定,服刑期滿尚未逾兩年者。
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