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1.負責(尚立及子公司)稽核制度之改善與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。 2.制定年度稽核計畫,執行風險導向稽核與專案稽核,確保公司營運符合相關法規及內部政策。 3.可向董事會及高階管理層報告稽核結果,提出改善建議並追蹤成效。 4.企業風險評估、風險控管、提供改善建議與追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 5.與外部會計師或監理機關協調稽核事宜,維護良好溝通管道。 6.能配合短期海外出差(中國/日本)為主要地區。 7.完成主管交辦重要專案項目。
待遇面議
(經常性薪資達 4 萬元或以上)
不拘
一、工作經驗:曾擔任公開發行公司、證券或期貨相關機構之稽核主管3年以上工作經驗,或具會計師事務所5年以上審計經驗尤佳。 二、性格特質:細心負責,抗壓性強,具良好溝通協調能力與問題解決能力。 三、技能專長:熟悉公司法、證交法及相關法令規定,熟悉內稽內控作業制度。 四、專業證照:有國際內部稽核師證書、會計師證照者尤佳。
1) 員工可分享紅利 2) 享端午、中秋、年終、業務業績獎金、研發獎勵及年度績效獎金 3) 享勞保、健保及公司全額支付團體保險 4) 每年可自選國內或國外旅遊補助一次及團體國內旅遊二次 5) 完整的教育訓練及順暢的升遷管道 6) 每年定期員工健檢