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需具備四大會計師事務所三年以上經驗者尤佳,工作內容概列如下: 1.擬定年度稽核計畫及執行查核 2.規劃及執行內部稽核作業,出具相關報告及追蹤改善 3.作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議 ,確保內部控制持續有效實施 4.其他專案稽核/內控制度編修 5.財務流程稽核 6. 協調並優化各部門間之流程與作業問題 【必備條件】 1.五年以上財會領域工作經歷。 2.熟悉內稽內控制度。 3.會計學相關、財稅金融相關科系 4.熟財務會計、成本會計、稅務法令及財務分析, ERP系統及Excel功能應用。 5.具跨部門溝通協調與整合能力。 6.工作態度當責、積極主動、具溝通協調條能力、數字敏感、邏輯清晰。
21 小時前聯絡過求職者
徵才積極度:極為活躍
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9/26
☑️您是否具備整合品質體系、解決品質異常的專業能力? ☑️您是否對品質管理充滿熱情,並期望在制度優化與全面品質管理中發揮關鍵影響力? ☑️如果您渴望在產品可靠度與流程品質中追求極致,這將是您實現品質願景與管理長才的最佳舞台! 我們正在尋找一位【品保主管】,加入我們的品質管理團隊,擔任公司品質策略推手,持續推動品質系統升級與流程最佳化,確保產品符合高標準、客戶滿意、品牌信任。 【公司支持】 ❤️公司提供系統化培訓: 我們將透過線上與線下結合的培訓方式,幫助您迅速熟悉崗位知識,並掌握工作所需的核心技能。 ❤️重視學習熱情與踏實態度: 雖然相關經驗是加分項,但我們更看重您的學習熱情與踏實的工作態度。我們相信,對於挑戰的熱情與學習的能力是成功的關鍵。 ❤️提供資源與支持: 無論您是否具備相關經驗,只要擁有良好的基礎能力並樂於接受新挑戰,我們將提供全方位的資源與支持,幫助您快速融入角色,發揮專業價值。 ❤️誠摯邀請加入團隊: 如果您渴望提升自我並追求職業成長,我們誠摯邀請您加入我們的團隊,與我們共同邁向卓越。 【工作職責】 1.建立並持續優化公司品質管理體系,確保符合ISO及相關標準要求。 2.制定並執行產品檢驗規範,全面管理IQC、IPQC、OQC各項檢驗流程。 3.管理供應商品質,定期進行評估、稽核與改善追蹤。 4.處理客戶抱怨與產品異常,主導問題調查、分析與改善行動。 5.主導內部與外部稽核工作,確保公司品質體系合規且持續改善。 6.規劃並推動品質相關教育訓練,提升全員品質意識與技能。 7.參與新產品導入過程,負責品質計畫、功能測試與驗證。 8.分析品質數據,建立關鍵指標,定期報告品質績效與改善進度。 9.跨部門協作解決品質問題,推動製程優化與品質穩定。 ► 歡迎進一步瞭解聖威光電 http://www.sanoc.com.tw ► 公司新聞介紹鏈接: 經濟日報:聖威光電「綠境智能光收發模組」榮膺台灣精品獎 推動AI產業永續發展 https://money.udn.com/money/story/5635/8392703 工商時報:聖威光電「企業主計畫」實現人性管理凝聚公司 https://www.ctee.com.tw/news/20240116701798-431202 金峰獎:聖威光電無處不在的通信 https://www.oemcroc.org.tw/Front/News.aspx?id=fGBcg8LyN94=&Sn=125 鼎新電腦:以數位革新重塑管理模式,深化技術優勢,穩健佈局新市場 https://www.digiwin.com/tw/dsc/activity/MFT/WB003282/WB00328201.html
1 天內聯絡過求職者
徵才積極度:極為活躍
應徵
9/26
1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。 3. 有關組織、人事、財務、會計、營運、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等。 4. 內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質。 5. 協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 6. 法令規範之遵循及公告申報。 7. 提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。
1 小時前聯絡過求職者
徵才積極度:極為活躍
應徵
9/26
1. 執行年度稽核工作及專案查核,包括工作底稿編製、稽核報告、期後追蹤。 2. 協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 3. 辦理年度內部控制制度自行評估相關業務。 4. 子公司稽核之監督與管理。 5. 其他主管交辦事項。
7 天內聯絡過求職者
徵才積極度:非常活躍
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9/26
1.建立內稽內控制度及相關管理辦法,符合公開發行要求。 2.制定及執行稽核計劃、稽核作業和風險評估異常事項追蹤改善。 3.執行內控制度之稽核作業、檢查各項記錄、文件和程序確保合規性並出具稽核報告。 4.配合會計師及券商,協助IPO專案的推動與執行。 5.熟悉內部控制制度、公司法及相關法規,更新法規的修訂確保公司營運符合最新規範。 6.定期針對內部稽核結果向董事會作相關報告。 7.主管交辦事項。
3 小時前處理過履歷
徵才積極度:非常活躍
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9/26
-Develop and execute the annual audit plan, covering both Taiwan and North American subsidiaries, with a focus on internal audits and the effective implementation of internal control systems. -Prepare comprehensive audit reports, identifying findings, and closely monitoring corrective actions to ensure continuous improvement. -Oversee the annual internal control self-assessment for the parent company and its subsidiaries. -With a strong sense of audit acumen is required to drive the optimization and enhancement of internal policies, procedures, and compliance standards. -Conduct a project-based audits and support various assignments as directed by management. 1. 年度稽核計畫,包含台灣與北美子公司的內稽與內控制度溝通與推行 2. 稽核報告撰寫,查核發現以及改善情形追蹤 3. 集團母公司與子公司年度內控自評 4. 具備稽核工作敏銳度,內部制度、規範的優化及完善推進 5. 專案查核以及主管交辦事項
2 小時前聯絡過求職者
徵才積極度:非常活躍
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9/26
1、執行稽核例行、專案查核及追蹤改善。 2、推動內控制度改善與各項制度優化。 3、規劃及執行稽核業務數位化。
3 小時前處理過履歷
應徵
9/26
1. 建置與維護內部控制制度,提升整體營運風險管理能力。 2. 規劃與執行年度內部稽核計畫、內控制度自評作業,定期向董事會與審計委員會報告。 3. 主導集團稽核作業及缺失改善追蹤。 4. 配合外部查核及法遵相關作業。 5. 管理稽核團隊與執行稽核作業,配合國內外出差。 6. 跨部門協調及主管交辦事項。
1 天內處理過履歷
徵才積極度:非常活躍
應徵
9/26
1.依據年度稽核計畫執行例行查核與稽核報告書寫。 2.追蹤缺失改善查核,並提出追蹤改善報告。 3.執行公司、海外分公司或工廠稽核,評估各項內控作業控管之妥適性 需求: 2-3人,工作地點可選擇台北、新竹或台南
6 天內聯絡過求職者
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9/26
1.審核各部門工作報告中有關之總務業務 2.負責企業帳務查核、會計稽查、風險管理等工作 3.財務報告查核及簽證 4.月休8天固定休六日,工作量大需配合加班都依政府規定支付加班費。 5.外縣市來上班的公司會有補貼車資
徵才積極度:極為活躍
應徵
9/26
1. 依照企業既定之政策或目標,研訂海外當地工廠稽核與工作計畫。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 廠區實地稽核管理與作業。 4. 優化與改善內控制度與作業流程。 5. 專案稽核作業。 工作地點: 亞洲
21 小時前處理過履歷
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9/26
1.建立及修改內稽內控制度及相關管理辦法,符合輔導券商/會所與公發興櫃(或上市櫃)要求。 2.對主管機關(交易所或櫃買中心)相關法規之法遵,並對公司(含分公司)稽核計畫之執行及後續改善之追蹤、內部控制制度之修訂與建立。 3.撰寫稽核報告、建議改善事項等,主導審計委員會之運作並於審計委員會進行報告。 4.規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善及執行。 5.查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 6.指導稽核工作進行並培育所屬稽核相關專業技能。 7.需配合工作需求至總廠(或分公司)出差稽核。 8.其他主管交辦事項。
2 小時前聯絡過求職者
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9/26
1.負責(泰山及重要子公司)稽核制度之建立與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。 2.執行公司及子公司內部控制自行評估作業,提出內部控制制度聲明書之佐證資料。 3.在董事會例行會議報告,每月或必要時向董事長、總經理及審計委員會報告工作計畫執行情形、稽核發現及異常事項改善進度。 4.企業風險評估、風險控管、提供改善建議與追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 5.配合會計師進行內控相關查核。
3 小時前聯絡過求職者
徵才積極度:活躍
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9/26
1. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 2. 協助公司內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 3. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂年度稽核工作計畫,確保內部稽核及內部控制制度之執行,追蹤並協助各單位進行異常事項追蹤改善作業。 4. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 5. 統籌年度內部自評作業,法令規範之遵循及公告申報。 6. 配合專業機構,協助專案導入之推動及專案執行。 7. 其他專案及主管交辦事項。
1 天內聯絡過求職者
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9/26
1.協助總公司業務推動 2.財務日常管理、資金預算、資金運作等進行總體控制 3.各部門預算審核、成效追蹤及成本分析系統 4.提供公司各項財務相關分析及報表,並針對異常科目做分析處理 5.覆核財務報表,並檢討公司各單位營運及預算執行狀況 6.對公司稅收進行整體籌畫與管理,按時完成稅務申報以及年度審計工作 7.擬訂公司財務投資規劃,規避投資風險 8.負責收入、成本、費用的審核及監督,及時核對應收應付款項及往來帳 9.內控管理 10.日常行政業務 11.需與集團間主管溝通相關事項 12.執行總經理交辦事項 上班地點 : House # 158 (Level-5), Road #01, DOHS Baridhara, Dhaka-1206
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9/26
1. 執行年度稽核計畫 2. 追蹤稽核作業異常改善情形 3. 執行公司各單位及子公司內部控制制度自行評估作業 4. 專案稽核作業執行 5. 主管交辨事項
3 天內處理過履歷
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9/26
1. 流程優化,到各工廠實際瞭解、查證相關作業流程 2. 對專項工作進行處理、回報作業 3. 其它交辦事項
3 天內聯絡過求職者
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9/26
1. 擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫與呈核。 2. 協助各部門制訂管理辦法、制度規章與作業程序,並提供諮詢與建議。 3. 執行內部稽核及專案查核,呈報內控缺失及追蹤改善情形。 4. 年度內部控制制度自行評估作業。 5. 其他主管交辦事項。 本職位負責公司內部稽核、控制制度的建立、執行、修訂、流程改善及問題改善建議等工作,對公司經營風險控制及內部控制制度的完善有著重要的作用,是具有發展前景的重要職務。
2 小時前聯絡過求職者
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9/26
1.負責公司內部循環管理控制與稽核制度之建立、修訂並落實與執行 2.查核、協調、解決並優化各部門間現行作業流程,確保其符合法規要求和公司標準 3.配合會計師及主管機關內控相關查核作業 4.董事會、股東會會議召開運作支援相關事宜 5.協助完成公開發行及IPO等書件準備及作業程序 6.建構各部門年度預算規劃,檢視公司營運及財務報表分析 7.建立及優化成本制度,協助分析產品製造成本差異,提出優化建議。 8.完成主管交辦事項
2 天內聯絡過求職者
徵才積極度:活躍
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9/26
1.擬定年度稽核計畫,依據計畫執行稽核作業,完成稽核底稿,出具稽核報告,並追蹤改善情形。 2.覆核各單位年度自評並匯總相關資料。 3.專案稽核,及其他主管交辦事項。
1 天內聯絡過求職者
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9/26
1.負責資金預估/經營分析/財會管理作業 2.改善內部作業流程,提出優化建議、對策導入及改善追蹤 3.規劃執行內部稽核作業及公司專案 4.海外投資公司帳務管理
1 天內處理過履歷
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