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1. 依年度稽核計畫規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告與改善建議方案 2. 追蹤稽核作業異常改善情形 3. 執行公司各單位及子公司內部控制制度自行評估作業 4. 專案稽核作業執行 5. 主管交辨事項 6. 協助內部稽核作業相關申報與公告作業 7. 公司內控流程及管理辦法之適當優化 8. 短期出差海外子公司執行稽核 9. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題
待遇面議
(經常性薪資達 4 萬元或以上)
1.符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之稽核人員適任條件。 2. 會計師務所事審計工作滿2年以上者或具有公開發行公司之業務工作經驗滿3年以上者(製造業經驗尤佳) 。 3.熟悉上市櫃公司相關法令。 4. 良好的溝通與報告撰寫能力。 5. 細心、能獨立作業、抗壓性高。 6. 可配合出差子公司查核。 7. 具CIA、CPA、CISA者佳。 8. 具股務經驗者薪資另談。
勞保,健保,員工團體保險,員工意外險,三節禮金,生育、婚喪補助金,週休二日