1.稽核計畫執行與追蹤 根據集團政策與年度稽核計畫,主導內部稽核作業,針對關鍵營運流程進行審查,提出風險控管與流程優化建議,並持續追蹤改善成效。 2.風險管理與內控制度監督 協助強化內控制度,分析營運風險,提供具體可行的改善建議,確保制度落實與營運效率。 3.制度修訂與政策管理 定期檢討並修訂內稽內控制度、稽核政策及相關內部規範,符合公司治理與主管機關法規要求。 4.子公司管理與自評作業 規劃與執行集團內稽制度、子公司稽核及自評作業,確保集團治理一致性與透明度。 5.跨部門溝通與流程協調 建立良好部門溝通機制,協助解決流程斷點與跨部門運作問題,促進內部運營順暢。 6.董事會與高階管理層支援 負責董事會、審計委員會等重要會議之提案彙整、稽核報告準備與資料提供,支援決策所需資訊。 7.專案與主管交辦事項執行 依據高階主管指示,執行其他稽核相關專案或臨時交辦任務。
待遇面議
(經常性薪資達 4 萬元或以上)
不拘
1. 3年以上稽核/會計師事務所工作經驗或擔任相關產業稽核工作經驗。 2. 具上市櫃公司稽核經驗尤佳。 3. 個性積極、樂觀,擅溝通協調。
【其他福利與制度】 • 員工分紅 • 員工認股 • 年終獎金 • 特殊節日獎金 • 開工紅包 • 結婚禮金 • 喪葬慰問金 • 國內員工旅遊 • 國外員工旅遊 • 每月慶生會 • 部門聚餐 • 尾牙活動 • 特約商店優惠 • 潔淨與寬敞的員工餐廳 • 餐費補助 • 免費停車位 • 咖啡機與販賣機 • 員工教育訓練 • 職等職位晉升制度 【學習發展】 1、新進人員教育訓練 2、職業安全衛生教育訓練 3、資訊安全教育訓練 4、法務智權教育訓練 5、部門教育訓練 6、管理通識課程 7、職能專業訓練 8、國外參展(SEMA、AMPA、MATS) 9、國內外產品實車驗證 10、不定期辦理內外部講師課程