1. 內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 2. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫,出具相關報告及追蹤改善。 3. 協助風險控管,並提供改進建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 4. 追蹤覆查主管機關、會計師、內部稽核單位與自行查核所提列之檢查意見或查核缺失事項及內部控制制度聲明書所應加強改善事項。 5. 協調及解決跨部門之作業流程及問題。 6. 執行交辦之各項專案查核。 7. 具備上櫃公司稽核人員資格。 (*依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第十一條第六項規定)
待遇面議
(經常性薪資達 4 萬元或以上)
1.熟內部控制制度及上市櫃公司相關法令。 2.具內部稽核師(CIA)證照者佳。 3.須有事務所、上市櫃內部稽核規劃經驗或公開發行公司稽核2年以上經驗,可獨立作業。 4.具管理制度、作業流程規劃與執行能力,個性積極、主動特質,善於溝通協調,EQ佳。 5.具營建公司稽核經驗者佳。
【獎金/禮品類】 1.年中績效獎金、年終獎金 2.端午、中秋獎金 3.母親節、父親節、感恩節禮盒 4.生日禮金 【保險類】 1.勞保 2.健保 3.勞退提撥 4.員工團保 【休閒類】 1.國外(內)旅遊 2.多項公益活動路跑、健行 【 制度類】 1.員工制服 2.工程安全鞋、 美規版可調節式安全帽 【休假制度】 1.特休假 2.法定之假別 3.孝親假 (優於法令) 【補助類】 1.結婚禮金 2.生育祝福金 3.傷病慰問金 4.子女獎學金 5.員工福儲信託 6.購屋優惠&新居喬遷禮金 7.每月健康午餐及下午茶 8.每年兩次員工部門聚餐及團健活動 9.年終(春酒)聚餐、摸彩