工作內容: 1. 建立、設計並導入公司內部控制制度:涵蓋採購、庫存、訂單、付款、財務報導流程 2. 擬定年度稽核計畫、執行專案稽核、撰寫稽核報告與追蹤改善事項 3. 進行內部控制測試 (control testing)、異常分析與根因調查 4. 複核各部門流程與關鍵控制點,提出流程優化建議 5. 配合外部會計師查核程序,提供內控 / 稽核支援 6. 向董事會 / 審計委員會報告稽核結果與風險評估建議 7. 協助部門導入風險管理與稽核制度,提供巡檢與支援 8. 關注法令變化、公司治理與內控制度修訂建議 任職資格: • 學歷:會計、財務、商管、法律或相關科系 學士以上 • 經歷:5 年以上內部稽核 / 內控 / 審計工作經驗;具 IPO / 上櫃 / 上市公司經驗者優先 • 專業能力:熟悉內部控制架構 (如 COSO / ICFR)、風險評估、流程分析與控制設計 • 審計背景佳:有會計師事務所審計經驗尤佳 • 資訊能力:精通 Excel、資料分析工具;熟 ERP / 財務系統操作佳 • 證照:CPA / CIA / CISA / 內控 / 風險管理證照者佳 • 能力特質:邏輯清晰、細心耐性、報告撰寫能力強、溝通協調能力佳、具獨立工作能力 • 英文能力:具英文讀寫能力,能閱讀國際內控 / 稽核資料
待遇面議
(經常性薪資達 4 萬元或以上)
加分條件: • 有 IC / 電源管理 / 電子產業內控 / 稽核經驗 • 熟悉法令(公司治理、證交法、財會準則)或有 IPO 經驗者 • 曾推動跨部門流程優化、制度導入專案 • 具技術產業風險管理背景 (如供應鏈風險、研發風險)
1.保障年薪14個月(端午節及中秋節各0.5個月、年終1個月) 2.員工認股權 3.勞保、健保 、退休金提撥 4.週休二日及比照園區優於勞基法之休假制度 5. 辦公室免費咖啡及零食 6. 年度全身健康檢查 7. 停車費補助 8. 年度公司旅遊 9. 團體保險 10. 生日禮金