104工作快找APP

面試通知不漏接

立即安裝APP

「稽核」的相似工作

樺緯物聯股份有限公司
共501筆
精選
新北市板橋區5年以上大學
需具備四大會計師事務所三年以上經驗者尤佳,工作內容概列如下: 1.擬定年度稽核計畫及執行查核 2.規劃及執行內部稽核作業,出具相關報告及追蹤改善 3.作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議 ,確保內部控制持續有效實施 4.其他專案稽核/內控制度編修 5.財務流程稽核 6. 協調並優化各部門間之流程與作業問題 【必備條件】 1.五年以上財會領域工作經歷。 2.熟悉內稽內控制度。 3.會計學相關、財稅金融相關科系 4.熟財務會計、成本會計、稅務法令及財務分析, ERP系統及Excel功能應用。 5.具跨部門溝通協調與整合能力。 6.工作態度當責、積極主動、具溝通協調條能力、數字敏感、邏輯清晰。
應徵
10/22
信邦電子股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
新北市汐止區4年以上大學
意者請至同步本公司網站登錄履歷(https://bit.ly/3XoXwyM) 【工作說明】 1.年度例行性及專案稽核與內控自行評估之規劃與執行,並覆核內控自評之適當性、有效性及遵循度。 2.執行公司及海外子公司內控制度及管理營運等各項稽核工作,並撰寫稽核報告。 3.追蹤異常事項之改善進度及結果,並協助推動持續改善。 4.溝通、協調及解決各部門間之流程或作業問題及配合內部控制自行評估作業。 5.執行主管交辦事項及任務。 【必備條件】 1.內稽內控制度設計、執行、考核 2.熟Tiptop鼎新ERP系統或T100 ERP系統 3.具國際內部稽核師(CIA)或國際電腦稽核師(CISA)者佳 【個性態度】 1.有組織有條理,按部就班完成目標 2.樂觀積極,行處事果決,具有自信心、企圖心 3.擅於觀察,做事追根究底 4.重視感受,溝通能力佳 【聯絡我們】 若有任何問題,歡迎加入line好友直接與我們聯繫唷!! 點選:https://lin.ee/HtJQkfn
應徵
10/16
新北市汐止區2年以上大學以上
✅ 工作權責: 1. 依照集團既定政策與目標,研議稽核工作計劃,並付之實施。 2. 稽核各項制度及內控流程、缺失建議及改善追蹤。 3. 檢視各項管理辦法、制度規章與作業程序,協調各部門落實相關制度。 4. 主管交辦事項。 ✅ 具備條件: 1. 熟悉證管法令規定尤佳。 2. 能獨立作業、並具備優良溝通協調能力。 3. 需符合公開發行公司內部稽核人員之適任條件。 ✅ 在騰雲,我們不只工作,更享受生活! • 豐厚獎勵,為你加分! 中秋端午開工、生日、結婚生育、住院慰問、喪葬奠儀..讓每個重要時刻都有暖心陪伴! • 彈性工作,生活更自在! 工作時間兼顧效率與生活,讓你工作更有彈性、生活更有餘裕! • 職涯發展,一起成長! 提供完善的職涯發展計畫與專業培訓,讓你持續進步,職場路上我們並肩前行! • 吃喝玩樂,團隊感情滿分! 聖誕跨年、春酒活動+豪華餐會+超狂抽獎遊戲時間 每季部門聚餐津貼,放鬆享受美食,團隊合作更有默契! • 免費零食 & 咖啡,下午茶隨心配! 「今天我想來點____?」隨心填空,零食隨你挑!還有現磨咖啡機,香醇咖啡免費喝到爽! • 購物超方便,生活更便利! 公司樓下就是購物中心和量販店,隨時補貨、滿足各種日常需求! • 舒壓按摩專區,放鬆一下! 工作忙碌?來場紓壓按摩,讓身心充滿能量,迎接每一天的挑戰! • 薪資待遇 可依學歷及相關工作經歷另談 ✅ 公司簡介:我們是一群熱愛服務、充滿熱情的科技探索者! 在這個數位變革的時代,我們正全力打造**智慧生態系新生活模式**,透過創新科技,讓服務更便捷、更貼近人心! 我們深信:「科技創造智慧生活」! 金融科技 × 零售科技** —— 搶先融合,引領未來新趨勢! 創新 × 服務 —— 不斷突破,打造極致使用體驗! 研發 × 生活應用 —— 讓科技不只是技術,更是貼近生活的好夥伴! 從台灣出發,放眼國際! 我們的下一步,就是將這場智慧革命推向全球,讓世界看見台灣的科技實力! 現在,讓我們攜手並進,一起創造更聰明、更便利的未來生活!
應徵
10/23
台北市中正區2年以上大學
1. 內控內稽制度設計,協助修訂內控制度,各項管理作業法並確保內控制度之有效執行及法令遵循。 2.檢查及評估現行作業規章程序之控制情形及各項作業循環等作業規章或制度遵行情形之檢查,評估與建議與內稽內控制度設計,執行,考核等 3.年度查核計畫訂定及執行,提出稽核報告及執行結果'予改善建議方案 4.編制內部稽核計畫,呈核稽核報告 5.法令規範之遵循及公告申報 6.董事會及主管交辦事項 其他條件 1.需符合公開發行公司內部稽核人員之適任條件 2.上市櫃內部稽核2年以上經驗及有會計師事務所經驗優先。 3.工作態度積極,配合度高,能夠獨立工作,另具備團隊精神。 4.具備多任務處理的能力,並能有效安排工作流程。 5.具有良好的統計分析,人際溝通能力。
應徵
10/22
新北市汐止區3年以上大學
1.辦理會計師內控專審相關事宜。 2.各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 3.執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 4.查核、協調並優化各部門之流程及作業問題。 5.配合券商、會計師及主管機關查核作業及資料準備。 6.公告、申報及股務相關法令之遵循及作業。 7.股東會、董事會規劃召集及會議資料準備。 8.內控部分需能獨立對應券商、會計師與主管機關,撰寫補充說明等。 9.其他主管交辦工作事項。 10. 有證照尤佳 其他加分: 1.有公司IPO / 上櫃準備經驗 2.有生技、製藥、醫療產業背景者佳 3.曾任職公開發行公司、四大事務所或上市櫃企業者尤佳 4.具 CIA、CISA、會計師資格者優先
應徵
10/23
穩健科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市大安區經歷不拘大學
1. 擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫、呈核。 2. 執行內部控制自行檢查作業之規劃、覆核及追蹤。 3. 分析內控執行情形,提出內控缺失、建議,異常事項追蹤及協助流程改善。 4. 提供內部流程諮詢服務並執行各項專案稽核事項。 5. 完成主管交辦事宜。 6.有相關進修課程證明或證照尤佳。
應徵
10/21
台北市南港區3年以上大學
1. 擬訂及執行公司內部稽核作業。 2. 針對稽核作業所需之資料,進行蒐集、使用及保管等。 3. 撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善及落實。 4. 各部門年度內控自行評估及目標風險評估之相關資料查核。 5. 稽核作業文書資料處理。 6. 主管交辦之事項處理。
應徵
10/21
台北市中正區3年以上大學以上
1. 依據風險評估制定年度稽核計畫並執行查核,包含編製工作底稿、出具稽核報告 2. 對缺失異常事項提出改善建議並追蹤改善進度及結果 3. 執行法定或主管機關要求稽核申報作業 4. 規劃專案稽核並執行查核,評估現行內控設計及執行情形,與各部門溝通協調,協助並適時給予內控制度或作業流程之優化建議 5. 配合外部單位查核作業,主管機關檢查之聯繫工作
應徵
10/10
新北市汐止區5年以上大學
一、職務說明: 本公司財務部工作將採輪調作業,下列職務內容係為會計組之職務內容,不會同時由單人負責執行;若您對公司法、證券相關法規有涉獵,且對股務作業有興趣、願意學習股務相關事項等,歡迎您加入我們的行列,爾後亦有機會輪調至股務或財務相關工作。 二、職務內容: 1.一般會計帳務作業。 2.審核廠商貨款或費用等應付款項立帳及沖帳作業。 3.審核員工報銷各項費用之發票、單據等立帳及沖帳作業。 4.審核客戶應收款項立帳及收款沖帳作業。 5.固定資產/無形資產立帳及提列折舊等作業。 6.成本會計帳務作業。 7.各項稅務申報作業(營業稅、營利事業所得稅、各類所得申報等)。 8.每月會計結帳及各項報表編製及分析。 9.公開資訊觀測站之會計事項公告申報。 10.預算編製及每季預算檢討等作業。 11.配合券商輔導及會計師查核等所需,編製相關報表及資料。 12.各項管理報表編製。 13.其他主管交辦工作事項。
應徵
10/20
新北市汐止區1年以上專科
1. 負責 App / Backend / Web UI 的功能測試與問題追蹤,確保產品品質達標。 2. 依據需求與規格,撰寫與執行測試案例(Test Case),並進行測試計劃規劃。 3. 依既定流程執行 FW 測項復驗,並記錄測試結果。 4. 分析與重現問題,提供完整的錯誤描述與追蹤,協助研發團隊定位問題。 5. 協助設計與優化測試流程,提升測試覆蓋率與效率。 6. 規劃測試環境、準備測試數據,並撰寫測試報告。 7. 能獨立閱讀並理解產品需求規格,提出測試需求與可行的優化建議。 8. 參與需求或專案討論,主動辨識潛在風險並回饋測試觀點。 9. 具程式基礎者佳,可協助開發或維護 自動化測試腳本。
應徵
10/20
東元電機股份有限公司電力機械器材製造修配業
台北市南港區5年以上專科
1、出差國內、外執行稽核例行、專案查核及追蹤改善。 2、規劃及執行內控自行評估及整改作業。 3、檢查與評估現行規章、內部控制及各項流程妥適性,提出優化建議。 4、主管交辦事項。
應徵
10/23
輝創電子股份有限公司其他電子零組件相關業
新北市中和區2年以上大學
1、協助配合會計師、劵商各項查核作業。 2、協助公司各項稽核工作。 3、編制稽核工作底稿,並依查核結果撰寫稽核報告。 4、追蹤複查受查單位缺失改善結果情形。 5、協助內控與相關管理辦法修訂。 6、其他主管交辦事項。
應徵
10/17
台北市松山區5年以上大學以上
1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。 3. 有關組織、人事、財務、會計、營運、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等。 4. 內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質。 5. 協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 6. 法令規範之遵循及公告申報。 7. 提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。
應徵
10/22
歐姆佳科技股份有限公司其他半導體相關業
新北市汐止區2年以上專科以上
1. 帳務處理與管理: • 負責公司日常帳務,包括會計憑證編制、科目登記及定期對帳。 • 定期編制財務報表(如損益表、資產負債表及現金流量表),並進行數據分析,為管理層提供參考建議。 • 處理公司內外審計相關事務,提供所需財務資料,確保帳務的透明與準確。 2. 稅務申報與合規: • 按時完成各類稅務申報(如營業稅、所得稅等),並保證數據的準確性。 • 關注並及時更新稅務法規變化,協助主管制定公司稅務策略,並確保財務操作合規。 3. 應收應付與費用管理: • 處理應收應付帳款,定期進行對帳,確保現金流的穩定性及及時性。 • 審核員工費用報銷,確保每筆支出符合公司規範。 • 協助財務主管進行資金預算管理與控制。 4. 財務系統操作與維護: • 熟練使用公司財務管理系統(偉盟ERP),負責日常帳務數據的輸入與更新。 • 定期維護與整理財務文件及資料,確保數據的完整性與安全性。 5. 財務分析: • 分析公司財務數據,提供財務狀況報告,協助管理層作出有效決策。 • 協助管理層進行財務預測與預算控制,為公司長期發展提供財務相關資訊。 考核指標: • 每月財務報表的準確性與及時性。 • 稅務申報的合規性及準確性。 • 帳務處理的效率及費用報銷的審核準確性。
應徵
10/17
台北市中山區3年以上專科
Welcom to be a texrayer! 我們是臺灣上市的紡織及成衣集團,在亞洲與非洲擁有設計研發、染紗、織造、染整、貼合、成衣製作的生產基地。 這裡不僅是一個工作的地方,更是一個讓您綻放才華、實現夢想的大家庭。 誠摯邀請您加入我們的團隊,提供最優質的紡織專業服務! 1.依風險評估規劃與執行年度稽核計畫,撰寫稽核報告,追蹤內控缺失改善情形。 2.持續優化內控與查核程序,確保內部控制有效執行。 3.提供公司及各部門營運作業、公司治理及法令遵循等諮詢及建議。 4.營運專案及子公司稽核。 4.其他主管交辦事項。
應徵
10/21
台北市松山區3年以上大學以上
1.內控制度與管理辦法之制定及修改。 2.擬定年度稽核計畫、執行、報告及改善追蹤查核。 3.主管機關公告申報作業事項。 4.配合外部查核對應窗口。 5.協助IPO相關工作執行。 6.協助部份股務作業、相關事項辦理。 7.主管交辦及專案執行事項。
應徵
10/23
漢康生技股份有限公司生化科技研發業
台北市內湖區3年以上大學以上
1. 年度稽核計畫的訂定與執行,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制制度持續有效 的實施。 2. 內控制度各項規章修訂及建議。 3. 規劃並推動執行年度內控自評作業。 4. 依法令規定完成公告申報事項。 5. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 6. 主動查知內部流程相關問題,跨部門溝通協調、解決及優化各部門間之流程及作業,提 供專業管理建議。 7. 協助相關專案之推動及資料準備。 8. 其他主管交辦事項。
應徵
10/21
關貿網路股份有限公司電腦系統整合服務業
台北市南港區3年以上大學
1.辦理電腦系統、應用系統、資訊安全及網路安全管理等稽核作業。 2.負責與資訊處理流程及作業有關之內部控制制度專案查核。 3.協助評估資訊部門內部控制制度之設計及執行是否有效。 4.支援稽核同仁查核時與資訊處理之相關事宜。 5.主管交辦事項。
應徵
10/20
台北市內湖區經歷不拘大學
1.規劃及執行例行性稽核計畫並出具稽核報告,提出適切內控建議並追蹤缺失及異常事項改善進度。 2. 協助辦理年度內部控制自行評估相關業務,並配合主管機關內部稽核申報事項。 3. 協助內控與相關管理辦法修訂。 4.配合會計師及主管機關內控查核作業。 5.主管交辦事項。
應徵
10/17
勤美股份有限公司其他金屬相關製造業
台北市大安區3年以上大學以上
1. 依據年度稽核計畫執行稽核作業。 2. 撰寫稽核報告並適時提供改善建議。 3. 持續追蹤缺失改善情形,並將結果作成追蹤報告。 4. 建立及維護內控制度及內稽實施細則。 5. 進行集團年度自行評估業務 6. 執行對子公司監理之相關作業 7. 執行專案查核及流程改善事項。 8. 主管交辦事項。
應徵
10/23
創控科技股份有限公司精密儀器相關製造業
新北市中和區6年以上專科
【工作內容】 1.依據企業可能風險進行評估(如財務、營運、品質、資安與智財風險..),擬定並執行年度稽核計畫 2.撰寫稽核報告,追蹤缺失改善與成效驗證 3.督導內控制度運作、自評與內控聲明書編製 4.配合主管機關與外部稽核作業 5.建立風險預警與通報制度 6.協助跨部門制度落實,推動公司治理文化 7. 其他主管交辦專案工作 【必要條件】 須具備擔任上市公司稽核主管法定資格 具備獨立向董事會、審計委員會呈報查核報告之實務經驗 熟悉內控制度、公司法、證券交易法、資安/個資法等相關法規 品行端正、無誠信瑕疵,具稽核獨立性與專業判斷力 【加分條件】 具 CIA/CISA/CPA/資安證照 熟悉 ISO 9001/14001/27001 或智財資產保護制度 曾參與跨部門稽核、專案治理、ESG 或供應商稽核
應徵