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「稽核人員」的相似工作

台灣業旺股份有限公司
共500筆
09/05
台北市內湖區2年以上大學
1.內部稽核工作:例行性稽核含報告製作。專案性稽核含實地查核與報告製作。 2.內控維護與推動:協助各單位完成管理辦法流程規劃及各表單規劃、修訂與執行。 3.協助公司內部作業流程之改善及精進,能提出改善建議並解決問題。 4.需熟悉上市櫃公司相關法令規定,依法定修訂而修訂相關作業辦法。 5.上市櫃公司公告申報相關事項。 6.協助董事會、功能性委員會及股東會之運作。 7.主管交辦事項及部門後勤支援。
應徵
09/06
亞洲水泥股份有限公司水泥及水泥製品製造業
台北市大安區3年以上大學以上
誠摯邀請具公開發行公司稽核或會計師事務所審計經驗,或曾任公開發行公司業務滿三年以上者,加入上市公司專業稽核團隊,共同守護企業治理,開創穩健專業職涯! <職務需求> 1.稽核計劃與執行:規劃並執行內部稽核作業,針對財務、營運及內部控制流程進行審查與測試,確保符合法規要求並促進企業運營效率提升。 2.報告與持續改善:撰寫專業且具可行性的稽核報告與簡報,分析內部控制弱點與風險機會,提出具體改善或優化建議,並追蹤改善措施執行情況。 3.跨部門協作與溝通:與各部門和子公司密切合作,協助解決內控問題,推動改善或優化方案的落實。 4.部門專案執行:依據公司風險評估與管理需求,主導或參與特定專案,提供專業稽核意見促進專案目標達成。 5.稽核內部作業管理:稽核法遵與申報作業、稽核制度與知識維護、技能提升計劃執行等,促成稽核專業成長目標並達合規之效果。 6.主管交辦事項。 <職能要求> 1. 專業知識:熟悉內部稽核、風險管理、法規遵循與內控原則,具備財務、會計或營運流程相關經驗者佳。 2.分析與問題解決能力:能夠發掘問題根因,提出具體且可執行的改善方案。 3.組織與規劃能力:能有效管理稽核計劃與專案,確保時程與目標達成。 4.溝通與影響力:具備良好的書面與口頭溝通能力,能夠清楚傳達稽核發現,並推動跨部門合作與改善措施落實。 5.職業道德與獨立性:維持公正客觀的態度,遵守專業操守,確保稽核工作的獨立性與可信度。 6.適應力與學習能力:能夠應對變化快速的企業環境,持續學習最新法規、風險趨勢、AI稽核技能運用等,提升稽核整體效能。
應徵
09/04
台北市內湖區2年以上大學以上
負責海內、外子公司稽核 1.稽核作業之規劃、執行及營運績效分析,撰寫稽核報告。 2.稽核營運流程,提出改善流程建議,追蹤異常事項改善情形。 3.增、修訂管理辦法及內控制度。 4.辦理年度內控制度自評作業 5.其他主管交辦事項。 ✽須配合工作之需求,不定期短期國外出差
應徵
09/01
全心投資控股股份有限公司建築及工程技術服務業
台北市松山區3年以上大學
1. 內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 2. 規劃及執行內部稽核作業,出具相關報告及追蹤改善。 3. 負責重要子公司年度稽核計畫擬定和執行稽核工作。 4. 追蹤覆查主管機關、會計師、內部稽核單位與自行查核所提列之檢查意見或查核缺失事項及內部控制制度聲明書所應加強改善事項。 5. 協助風險控管,協調及解決跨部門之作業流程及問題,確保內部控制續有效。 6. 執行交辦之各項專案查核。
應徵
09/05
台灣光麗實業股份有限公司其他醫療保健服務業
台北市中山區2年以上專科
1.擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫、呈核。 2.執行內部控制自行檢查作業之規劃、覆核及追蹤。 3.分析內控執行情形,提出內控缺失、建議,異常事項追蹤及協助流程改善。 4.提供內部流程諮詢服務並執行各項專案稽核事項。 5. 配合興櫃時程提供相關檢查資料。 6. 完成主管交辦事宜。 7.每三個月至上海出差大約2~3週 (供住宿+午餐) , 其他費用依出差辦法申請。
應徵
09/08
台北市內湖區經歷不拘大學
1. 母公司及重要子公司內部稽核相關作業。 2. 執行主要業務查核及內部制度修訂,並依查核結果撰寫報告。 3. 配合董事會及股東會召開之資料準備及分析,於董事會例行會議報告。 4. 子公司之預算管理、營運分析、損益評估及轉投資管理相關作業。 5. 其他主管交辦事項。
應徵
09/03
台北市信義區經歷不拘大學以上
1. 依據年度稽核計劃與執行稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤等,提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 2. 協助集團內控制度制修訂、各項管理作業辦法並確保內控制度之有效執行及法令遵循 3. 查核作業風險評估,溝通改善跨單位相關流程 4. 依董事會與高階管理階層之營運與管理需求,執行不定期之專案性查核作業 5. 其他稽核有關作業事項及主管交辦之工作
應徵
09/04
凱擘股份有限公司多媒體相關業
台北市內湖區2年以上大學以上
1. 優化各作業循環之內稽內控制度、管理辦法與作業規章。 2. 規劃及執行年度內部稽核作業、年度稽核計畫及專案稽核作業。 3. 彙整稽核報告並追蹤改善。 4. 需配合短期國內出差,並能獨立完成查核作業佳。 5. 支援主管交辦的其他稽核任務。 "薪資範圍根據學經歷和專業核敘,實際薪資會根據面試時的表現和條件進行調整,歡迎有信心的您來挑戰更高薪資!"
應徵
09/03
台北市內湖區5年以上專科以上
【工作內容】 1.撰寫稽核報告,提出具體改善建議,並追蹤異常事項的改善情形。 2.協助建立或修訂內控制度及相關作業辦法,確保制度持續改善與有效執行。 3.依據主管機關或公司需求,配合執行臨時專案稽核、專案訪查與調查工作。 4.協助年度稽核計畫之制定、執行與控管,維持內稽稽核紀錄保存完整性。 5.參與教育訓練,推動內部控制意識於各部門落實。
應徵
09/08
台北市南港區3年以上大學
負責公司稽核行政相關工作,包括但不限以下: 1、 獨立執行查核作業,並提出稽核發現、撰寫報告及改善追蹤。 2、 執行查核事項之風險辨識、分析、驗證、溝通及問題改善。 3、 協助建立內部控制制度、作業辦法。 4、 執行年度內部控制制度自行評估。 5、 專案與策略支援及其他主管交辦事項。
應徵
09/08
台北市松山區3年以上大學以上
1.內部控制制度及相關管理辦法之建立及修訂. 2.規劃及執行內部稽核作業. 3.執行主管交辦之專案或稽核. 4.其它主管交辦事項.
應徵
09/08
穗曄實業股份有限公司化學原料製造業
新北市林口區2年以上大學以上
1.年度稽核計畫設計與執行,包含作業流程、財務帳務及法規遵循等項目 2.協助執行財務稽核、營運流程稽核、合規與內控制度測試。 3.協助稽核制度、流程與報告格式的優化。 4. 跟進缺失整改,追蹤改善計畫執行情況。 5. 收集與分析作業風險資訊,提出預警建議
應徵
09/05
台北市中山區4年以上專科以上
1.協助內控制度修訂、各項管理作業推動。 2.年度內部控制制度自行評估作業之有效執行及法令遵循。 3.協助稽核缺失改善情形追踨及協助各單位進行流程改善。 4.四大會計師事務所從事審計工作滿四年以上。
應徵
09/08
新北市五股區3年以上大學以上
1. 會計師事務所或上市櫃公司3年以上稽核實務經驗。 2. 了解公司營運流程、獨立積極態度、善溝通協調能力。 3. 協助內部稽核制度及相關管理辦法建立及修訂。 4. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計劃,出具相關報告及追蹤改善。 5. 辦理年度內部控制制度自行評估相關業務。 6. 協助專案稽核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 7. 主管交辦事項。
應徵
09/03
學米股份有限公司電腦軟體服務業
台北市中正區3年以上大學
⭐⭐我們正在尋找一位懂風控、有熱情的稽核人才⭐⭐ 你是否擁有一雙能看出流程盲點的銳眼?能夠在推動制度優化的同時,也和團隊打成一片? 在學米,我們重視制度與創新並行,期待你不只是稽核人員,更是團隊中的風險顧問與文化守門人。 如果你想加入一家高速成長、注重專業又不失溫度的公司,我們在等你! 你會負責的事: 1.擬定並執行年度稽核計畫,審查關鍵流程,提出風控與優化建議 2.督導子公司自評作業,推動集團治理一致性 3.檢討並修訂內部稽核與內控制度,確保符合法規與公司治理需求 4.籌備董事會、股東會,辦理相關申報與合規事務 5.支援 IPO 上市櫃過程,強化制度與風控基礎 6.跨部門合作解決流程斷點,協助營運更有效率 7.執行高階主管指派之專案或其他臨時任務,靈活支援公司營運需求 - 你需要具備的條件(必要) ● 符合公開發行公司內部稽核人員條件及資格 ● 具三年以上四大會計師事務所或上市上櫃公司內部稽核工作經驗 ● 溝通力強,具備邏輯思維與問題解決能力 加分項目(非必要,但很加分) ✔ 有 IPO 輔導或實務經驗 ✔ 熟練 Excel(樞紐分析、函數、簡單自動化)並願意探索 AI 工具提升效率 ✔ 具 CIA / CPA / CISA 等專業證照 ✔ 對新創文化有熱情,能在變動中保持彈性與穩定
應徵
09/08
台北市中山區3年以上大學
1. 稽核計劃作業-年度稽核計劃執行及缺失改善追蹤 2. 協助內部控制制度完整、有效性與適當性檢查 3. 協調及解決跨部門之作業流程問題 4. 各項專案查核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施 5. 其他主管交辦事項
應徵
09/08
台北市松山區3年以上大學以上
1.內控制度與管理辦法之制定及修改。 2.擬定年度稽核計畫、執行、報告及改善追蹤查核。 3.主管機關公告申報作業事項。 4.配合外部查核對應窗口。 5.協助IPO相關工作執行。 6.協助部份股務作業、相關事項辦理。 7.主管交辦及專案執行事項。
應徵
09/04
東元電機股份有限公司電力機械器材製造修配業
台北市南港區5年以上專科
1、出差國內、外執行稽核例行、專案查核及追蹤改善。 2、規劃及執行內控自行評估及整改作業。 3、檢查與評估現行規章、內部控制及各項流程妥適性,提出優化建議。 4、主管交辦事項。
應徵
09/04
新至陞科技股份有限公司其他電子零組件相關業
新北市新莊區6年以上大學
1.具會計師事務所工作經驗二年以上或公開發行公司至少三年以上工作經驗。 2.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、 稽核報告、事後改善追蹤、檔案管理。 3.檢核並評估海內外母、子公司現行作業及規章執行之情形。 4.蒐集法令更新狀況及執行稽核業務所需專業知識。 5.主管交辦事項及不定期執行公司營運專案查核。 6.熟悉上市櫃相關法令、財會背景或具備國際內部稽核師CIA證照者尤佳。 7.須配合短期出差,整年累積出差時間為1個月。
應徵
09/05
定揚科技股份有限公司其他電信及通訊相關業
新北市中和區3年以上大學
1. 負責內稽內控制度導入及IPO相關工作規劃與執行。 2. 負責年度稽核計畫擬定和執行稽核工作。 3. 編撰查核工作底稿和查核報告。 4. 辦理查核發現事項之追蹤與覆查作業。 5. 配合辦理主管機關指示查核事項或提供相關資料文件。 6. 擬定公司內部控制制度和風險評估,執行查核作業,提出管理建議,辦理稽核定期應申報事項。 7. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。
應徵