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1、公司及海外子公司之內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 2、擬訂年度稽核計劃及執行年度稽核工作(含海外子公司),追蹤內控缺失與異常改善進度。 3、執行年度內部控制制度自行檢查相關作業。 4、依規定向主管機關公告申報各項作業。 5、協助IPO專案推動。 6、主管交辦之專案事項執行及協助處理。
待遇面議
(經常性薪資達 4 萬元或以上)
不拘
1、符合「公開發行公司內部稽核人員資格條件及進修規定」之資格條件要求。 2、熟悉相關法規及審計相關知識與稽核技巧。 3、具團隊合作精神、積極主動、細心負責、獨立作業、善溝通協調。 4、「具事務所內控專審經驗滿5年以上」 或 「上市櫃公司稽核」 工作經驗者尤佳。 5、具IPO經驗為佳。
環境:坐落於新光南港軟體園區大樓,現代化辦公大樓,鄰近南港軟體捷運站,交通便利。 獎金:年終尾牙、抽獎,依個人工作績效及公司營運狀況核發獎金,並提供專利獎勵制度。 員工照顧:員工體檢、員工關懷等... 制度:享勞保、健保及團保、全額提撥退休金、人性化管理。 休假:特休制度、週休二日、生理假、陪產假、婚假、家庭照顧假、育嬰留職停薪等...