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1.根據子公司年度稽核計畫,據以執行風險導向之查核並出具稽核報告 2.內控/內稽相關管理辦法持續審查及修訂 3..內部控制制度完整、有效性與適當性之檢查與建議事項,並確保內控制度之有效執行及法令遵循 4.各部門活動效果與效率之檢查與建議 5.呈報內控缺失,並追蹤改善情形,以確保內控制度設計與執行有效性 6.執行內部控制制度自行評估作業程序 7.內稽內控制度設計、執行、考核、呈核稽核報告 8.具會計師事務所2年以上的審計經驗。 9.符合公開發行公司內部稽核人員規定適任條件。 10.其他主管交辦事項
月薪35,000~45,000元
(固定或變動薪資因個人資歷或績效而異)不拘
1.邏輯性佳,細心負責、具主動積極性。 2.具備良好溝通協調能力與問題解決能力。
◆ 獎金/禮品類 1.年終獎金 2.生產單位月績效獎金 3.行政單位季績效獎金 4.員工分紅(每年2次) 5.生日/勞動節/端午節/中秋節禮金 6.介紹獎金 7.結婚禮金/新生兒禮金 ◆ 保險類 1.勞保 2.健保 3.員工團保 4.意外險 5.職災保險 ◆ 請 / 休假制度 1.特休/年假 ◆ 其他類 1.中午免費供餐(屏東場、關廟場、呈昊場) 2.部門聚餐 3.員工旅遊津貼 4.持股獎勵金(參加持股信託委員會)