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「稽核專員」的相似工作

聯穎科技股份有限公司
共500筆
09/19
勝德國際研發股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
新北市中和區3年以上大學
1. 依照風險評估擬定及執行年度稽核計畫,並對稽核結果提出報告及建議,與追蹤改善事項,以確保內部控制制度之有效執行。 2. 對於集團及各子公司(含海外)的經營管理進行查核及比較分析,提出綜效改善的建議。 3. 執行年度內部控制自行評估作業、覆核及追踪,協助董事會及經理人評估,確保內部控制的有效性,並符合法令規定,以達成公司整體營運目標。 4. 須配合海外出差並獨立進行內稽相關作業。 5. 其他指派事項專案查核。
應徵
09/25
新至陞科技股份有限公司其他電子零組件相關業
新北市新莊區3年以上大學
1.具會計師事務所工作經驗二年以上或公開發行公司至少三年以上工作經驗。 2.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、 稽核報告、事後改善追蹤、檔案管理。 3.檢核並評估海內外母、子公司現行作業及規章執行之情形。 4.蒐集法令更新狀況及執行稽核業務所需專業知識。 5.主管交辦事項及不定期執行公司營運專案查核。 6.熟悉上市櫃相關法令、財會背景或具備國際內部稽核師CIA證照者尤佳。 7.須配合短期出差,整年累積出差時間為1個月。
應徵
09/22
台北市信義區經歷不拘大學以上
1. 依據年度稽核計劃與執行稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤等,提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 2. 協助集團內控制度制修訂、各項管理作業辦法並確保內控制度之有效執行及法令遵循 3. 查核作業風險評估,溝通改善跨單位相關流程 4. 依董事會與高階管理階層之營運與管理需求,執行不定期之專案性查核作業 5. 其他稽核有關作業事項及主管交辦之工作
應徵
09/23
大於生醫股份有限公司其他醫療保健服務業
台北市信義區3年以上大學以上
|職務說明: 1. 內控制度建置協助與輔導 • 協助規劃及建置符合公開發行公司規範之內部控制制度。 • 輔導各部門強化對內部控制制度的認知與遵循,提升法遵及內控意識。 2. 內部稽核作業 • 依年度稽核計畫執行各項稽核工作,撰寫稽核報告並追蹤缺失改善進度。 • 適時就公司營運、財務及管理流程進行風險評估,提出具體改善建議。 3. 法令遵循與專案支援 • 確認公司依法遵循公開發行及興櫃公司相關規範。 • 協助稽核輔導與相關資料彙整,配合主管機關及會計師查核需求。 4. 跨部門溝通與協調 • 擔任各部門對內控問題的主要溝通窗口,協助落實內控制度之運作。 • 針對新制度或異動需求,協調各單位有效執行。 5. 其他主管交辦事項 • 包含但不限於與稽核、法遵及專案相關支援工作。 | 條件要求: • 具備清晰的邏輯思維、問題分析及解決能力,能妥善完成稽核與改善建議撰寫。 • 良好溝通協調與專案推動能力,能與各部門合作落實內部制度。 • 細心負責,具備高度抗壓性及主動學習態度。
應徵
09/20
定揚科技股份有限公司其他電信及通訊相關業
新北市中和區3年以上大學
1. 負責內稽內控制度導入及IPO相關工作規劃與執行。 2. 負責年度稽核計畫擬定和執行稽核工作。 3. 編撰查核工作底稿和查核報告。 4. 辦理查核發現事項之追蹤與覆查作業。 5. 配合辦理主管機關指示查核事項或提供相關資料文件。 6. 擬定公司內部控制制度和風險評估,執行查核作業,提出管理建議,辦理稽核定期應申報事項。 7. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。
應徵
09/23
精英電腦股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
台北市中山區3年以上大學
1.年度稽核計劃之訂定、執行及修訂,含稽核報告、執行結果、改善建議與追蹤及檔案管理。 2.內部控制制度的建立設計、執行和評估,確保其有效性及適用性。 3.內部控制自行評估作業之規劃、彙整及覆核。 4.專案稽核項目執行,協助公司進行風險管理。 5.依法令規範之遵循,向主管機關申報各項稽核資料及公告申報。 6.執行主管交辦事項。
應徵
09/24
新北市板橋區5年以上大學
1.編製稽核工作底稿、執行稽核工作與撰寫稽核報告。 2.稽核缺失的追蹤與提供改善建議。 3.協助流程改善、內控檢查與異常事項追蹤。 4.遵循法令規範、熟悉相關上市櫃公司法令。 5.具備積極、細心、獨立作業能力並具團隊合作精神。 6.檢查與評估現行作業規章程序之控制情形及各項作業循環等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議與內稽內控制度設計、執行、考核等。 7.向主管機關公告申報各項作業。 8.執行交辦之各項專案查核及主管交辦事項。
應徵
09/22
新北市中和區5年以上大學
文曄提供良好的發展舞台及完善的訓練規劃,能快速拓展產業及國際視野! 【工作內容】 1. 依法令、公司政策及作業流程,設計與增修各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辨法。 2. 執行年度稽核工作及專案查核,包括工作底稿編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 3. 協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 4. 辨理年度內部控制制度自行評估相關業務。 5. 子公司稽核之監督與管理。 6. 其他主管交辦事項。
應徵
09/22
台北市南港區3年以上大學
負責公司稽核行政相關工作,包括但不限以下: 1、 獨立執行查核作業,並提出稽核發現、撰寫報告及改善追蹤。 2、 執行查核事項之風險辨識、分析、驗證、溝通及問題改善。 3、 協助建立內部控制制度、作業辦法。 4、 執行年度內部控制制度自行評估。 5、 專案與策略支援及其他主管交辦事項。
應徵
09/18
立德電子股份有限公司其他電子零組件相關業
新北市新店區5年以上大學
1.執行年度稽核計畫作業(含子公司稽核作業) 2.執行年度內控自評及其他年度稽核業務 3.執行法定稽核業務申報作業 4.協助修訂集團內控內稽及管理制度辦法 5.執行主管交付之專案任務,包含專案稽核
應徵
09/24
學米股份有限公司電腦軟體服務業
台北市中正區3年以上大學
⭐⭐我們正在尋找一位懂風控、有熱情的稽核人才⭐⭐ 你是否擁有一雙能看出流程盲點的銳眼?能夠在推動制度優化的同時,也和團隊打成一片? 在學米,我們重視制度與創新並行,期待你不只是稽核人員,更是團隊中的風險顧問與文化守門人。 如果你想加入一家高速成長、注重專業又不失溫度的公司,我們在等你! 你會負責的事: 1.擬定並執行年度稽核計畫,審查關鍵流程,提出風控與優化建議 2.督導子公司自評作業,推動集團治理一致性 3.檢討並修訂內部稽核與內控制度,確保符合法規與公司治理需求 4.籌備董事會、股東會,辦理相關申報與合規事務 5.支援 IPO 上市櫃過程,強化制度與風控基礎 6.跨部門合作解決流程斷點,協助營運更有效率 7.執行高階主管指派之專案或其他臨時任務,靈活支援公司營運需求 - 你需要具備的條件(必要) ● 符合公開發行公司內部稽核人員條件及資格 ● 具三年以上四大會計師事務所或上市上櫃公司內部稽核工作經驗 ● 溝通力強,具備邏輯思維與問題解決能力 加分項目(非必要,但很加分) ✔ 有 IPO 輔導或實務經驗 ✔ 熟練 Excel(樞紐分析、函數、簡單自動化)並願意探索 AI 工具提升效率 ✔ 具 CIA / CPA / CISA 等專業證照 ✔ 對新創文化有熱情,能在變動中保持彈性與穩定
應徵
09/16
台北市內湖區2年以上大學
1.內部稽核工作:例行性稽核含報告製作。專案性稽核含實地查核與報告製作。 2.內控維護與推動:協助各單位完成管理辦法流程規劃及各表單規劃、修訂與執行。 3.協助公司內部作業流程之改善及精進,能提出改善建議並解決問題。 4.需熟悉上市櫃公司相關法令規定,依法定修訂而修訂相關作業辦法。 5.上市櫃公司公告申報相關事項。 6.協助董事會、功能性委員會及股東會之運作。 7.主管交辦事項及部門後勤支援。
應徵
09/23
凱擘股份有限公司多媒體相關業
台北市內湖區2年以上大學以上
1. 優化各作業循環之內稽內控制度、管理辦法與作業規章。 2. 規劃及執行年度內部稽核作業、年度稽核計畫及專案稽核作業。 3. 彙整稽核報告並追蹤改善。 4. 需配合短期國內出差,並能獨立完成查核作業佳。 5. 支援主管交辦的其他稽核任務。 "薪資範圍根據學經歷和專業核敘,實際薪資會根據面試時的表現和條件進行調整,歡迎有信心的您來挑戰更高薪資!"
應徵
09/19
BORA PHARMACEUTICALS CO., LTD._保瑞藥業股份有限公司藥品/化妝品及清潔用品批發業
台北市內湖區4年以上大學
-Develop and execute the annual audit plan, covering both Taiwan and North American subsidiaries, with a focus on internal audits and the effective implementation of internal control systems. -Prepare comprehensive audit reports, identifying findings, and closely monitoring corrective actions to ensure continuous improvement. -Oversee the annual internal control self-assessment for the parent company and its subsidiaries. -With a strong sense of audit acumen is required to drive the optimization and enhancement of internal policies, procedures, and compliance standards. -Conduct a project-based audits and support various assignments as directed by management. 1. 年度稽核計畫,包含台灣與北美子公司的內稽與內控制度溝通與推行 2. 稽核報告撰寫,查核發現以及改善情形追蹤 3. 集團母公司與子公司年度內控自評 4. 具備稽核工作敏銳度,內部制度、規範的優化及完善推進 5. 專案查核以及主管交辦事項
應徵
09/22
台灣氣立股份有限公司自動控制相關業
新北市泰山區2年以上大學以上
1.依年度稽核計畫執行專案稽核工作,編製工作底稿、出具稽核報告及追蹤異常改善情形。 2.協助主管進行其他專案查核。 3.執行年度自評內控工作規劃、協助及覆核。 4.各項應行公告申報事項。 5.配合會計師進行審查相關作業。 6.完成主管交辦事項。
應徵
09/22
五百戶科技股份有限公司電腦系統整合服務業
台北市中山區4年以上大學以上
若您具上市櫃/興櫃公發公司或中大型會計師事務所、券商之內控稽核/帳務稅務/輔導承銷/股務代理/公發IPO等專長經驗,歡迎投遞履歷面談: 內稽內控: 1.建立及修改內稽內控制度及相關管理辦法,符合輔導券商/會所與公發興櫃要求 2.對主管機關(金管會/櫃買中心)相關法規之法遵,建立執行與覆核制度 3.規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善。 4.協助各部門對公司內控文件(表單等)之修訂,及文件系統之管理與維護 5.其他主管交辦事項。
應徵
09/22
您好健康網路科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市信義區1年以上專科以上
【經理級稽核人員—工作概述】 Hihealth 正值成長與上市階段,誠徵「稽核專員」。 主要職責: 1. 擬定並執行公司整體年度稽核計畫,定期檢視、評估內部控制與作業流程之適切性、有效性 2. 針對財務、業務、法令遵循等重點領域進行稽核作業,並提出風險評估與改善建議 3. 與相關部門合作,協助發掘流程漏洞與潛在風險,追蹤改善進度並定期回報管理階層 4. 依據相關法規及公司內部政策,建立與修訂內部稽核制度及作業流程,確保公司運作合規 5. 管理稽核團隊(若有)之工作進度與品質,定期進行人員培訓、績效評估與專業成長規劃 要求條件: 1. 法令符合性 - 不得有犯詐欺、背信、侵占罪,經受有期徒刑一年以上刑之宣告,服刑期滿尚未逾二年者 - 不得曾服公務虧空公款,經判決確定,服刑期滿尚未逾二年者 2. 經驗背景(符合下列條件之一) - 擔任公開發行公司、證券或期貨相關機構之稽核人員滿二年以上 - 於符合「會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則」第二條規定之聯合或法人會計師事務所,從事審計工作滿二年以上 - 具有公開發行公司之業務工作經驗滿三年以上 - 具有電腦程式設計師或系統分析師等專業工作經驗滿三年以上 - 取得會計師考試及格證書、國際內部稽核師(CIA)或國際電腦稽核師(CISA)證書者 3. 專業能力 - 熟悉內部控制制度及稽核流程,了解公司治理及法令遵循規範 - 良好的風險辨識與評估能力,能提出具體改善及預防措施 - 具備優秀的跨部門溝通技巧與團隊合作精神 4. 其他條件 - 大學或以上相關科系(財會、審計、法律、資訊等)畢業尤佳 - 具經理級職等所需之領導管理能力,能帶領團隊完成公司稽核目標 *有上市公司的會計經驗或四大會計師事務所工作經驗優先錄取 *具有導入或參與ERP系統經驗優先錄取 【工作地點】 台北市信義區松隆路102號5樓之一 【公司介紹】 Hihealth設立於2017年,致力於開發生成式的健康AI系統,幫助使用者以及健康產業提高效能。創辦團隊由台大組成,結合醫療知識與AI技術,建立個人化的健康AI助理,能夠替使用者快速提供合適的健康資訊與服務。 此外,我們同時也替健康產業提供轉型服務,除了提高健康品牌產品與服務的銷售轉化超過35%,同時也提供醫療單位輔助,能夠節省30%以上的醫師看診時間,幫助舒緩人口老化帶來的醫療負荷。 紮實的技術實力也讓Hihealth榮獲海內外各大創新獎項,並積極往國際拓展,目前已設立香港分公司,每月AI銷售的產品總額已超過200萬港幣,同時與菲律賓、新加坡、馬來西亞、杜拜、阿布達比、韓國、越南、印尼等地合作方建立連結,以實際行動證實AI健康的落地應用,創造台灣AI新奇蹟。
應徵
09/17
日電貿股份有限公司其他電子零組件相關業
新北市新店區2年以上專科
1.依照公司政策修訂內部控制制度及內部稽核辦法。 2.擬定及執行年度稽核計畫,出具內部稽核報告並提出改善建議。 3.擬定及執行年度內控自評作業。 4.執行ISO相關作業。 5.協助處理主管機關之申報及其他相關作業 。 6.主管交辦事項。
應徵
09/18
新北市土城區2年以上大學
1.負責公司各項業務活動的內部稽核工作,確保符合相關法律法規、公司政策及產業標準。 2.撰寫稽核報告,詳細說明及分析稽核中發現的問題與風險,並提供相應建議及改進措施,追蹤整改進度直至問題閉環。 3.與公司管理層合作,確保其了解稽核報告中所提到的問題,並採取必要的行動;同時負責組織內部員工的內控訓練,提升員工對內部控制的認識與執行能力。 4.其他主管交辦事項
應徵
09/24
台北市內湖區5年以上專科以上
【工作內容】 1.撰寫稽核報告,提出具體改善建議,並追蹤異常事項的改善情形。 2.協助建立或修訂內控制度及相關作業辦法,確保制度持續改善與有效執行。 3.依據主管機關或公司需求,配合執行臨時專案稽核、專案訪查與調查工作。 4.協助年度稽核計畫之制定、執行與控管,維持內稽稽核紀錄保存完整性。 5.參與教育訓練,推動內部控制意識於各部門落實。
應徵