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「稽核部電腦稽核人員」的相似工作

瑞興商業銀行股份有限公司
共502筆
精選
台北市松山區經歷不拘大學以上
Forvis Mazars Group在台灣直接創立分所,由經驗豐富的資深會計師及新晉任之年輕會計師共同合作,帶領年輕的審計員們從零開始在台灣設立起專業的審計/確信服務。 領先的國際審計、稅務和諮詢公司Mazars與美國第八大會計師事務所FORVIS共同宣布,雙方於2024年6月1日起正式聯合,成為一個全新的、全球排名第十位的會計師事務所網絡。 我們很自豪能為業界帶來一種開創性的新網絡模式,並很高興能一起繼續這一旅程。在Forvis Mazars,我們致力於幫助我們的客戶自信地建立和發展他們的業務。 【工作內容】 根據職等與經驗不同,負責以下部分或全部工作職責: 1.依據審計計畫,執行客戶財務報表查核及內部控制測試 2.蒐集、分析及整理審計證據,撰寫審計工作底稿 (working papers) 3.編製及審閱財務報表、稅務查核簽證及相關報告文件 4.協助客戶了解查核發現,進行風險評估並提出改善建議 5.規劃與執行協議程序、盤點存貨及其他現場查核作業 6.與跨部門及客戶窗口保持良好溝通,確保專案時程與品質 7.審計副理/高級審計員職級另負責團隊管理與審計規劃指導 【職位區分】 審計員 (Junior Auditor) 1.依審計計畫執行基礎查核工作,蒐集與整理審計證據 2.協助盤點、工作底稿撰寫及稅務查核 3.支援主管交辦事項,逐步培養專業判斷與查核能力 高級審計員 (Senior Auditor) 1.規劃並帶領團隊執行查核作業 2.檢閱底稿及財務報告,分析異常項目並提出改善建議 3.協助培訓及指導初階審計人員 審計副理 (Deputy Manager) 1.負責專案之整體規劃與品質控管 2.審閱重要查核結果、評估風險並提供策略性建議 3.管理團隊工作進度與客戶關係,確保專案交付品質 【福利制度】 1. 彈性的上下班選擇  • AM 8:30~9:30 / PM 5:30~6:30,根據個人家庭狀況及客戶性質,得以調整上下班時間                  2. 優於勞基法的休假制度                          • 依照勞基法給予年假天數。  • 預給年假休假制:員工到職即享有休假,不受限於年資屆滿方可休假之限制。 3. 完善的保險規劃  • 政府法令規定之保險:勞保、健保、團保及勞工退休金提撥。  4. 專業工作的支持與補助  • 專業證照獎勵金及協會會員費之補助  • 外勤人員行動通訊費補助  • 夜歸計程車車資補助  • 個人配置筆記型電腦/螢幕 5. 完善的專業培訓計畫(內部培訓 + 外部 CPE 課程補助) 6. 明確的職涯發展路徑(審計助理 → 高級審計員 → 經理→ 資深經理 → 合夥人) 【您需要有】 1. 會計、財務、審計、商管等相關學系畢業(應屆畢業生可) 2. 熟悉 Excel,具備財務數據處理能力 3. 具備基礎會計原則知識(如 IFRS / GAAP) 4. 善於溝通且具團隊合作精神 5. 優秀的問題解決分析能力 6. 可接受國內外出差(如至客戶公司進行現場審計) 【加分條件】 1. 具會計師事務所實習或短期審計/財會經驗 2. 具四大會計師事務所工作經驗 3. 具國內外會計師執照 ( 如 CPA 初級、ACCA、CFA Level 1 ) 4. 熟悉 Power BI 或 Python(用於財務數據分析) 5. 具備英文能力(如 TOEIC 700 分以上)
應徵
精選
台北市中山區1年以上學歷不拘
[本所特色] 1. 人性化管理:早上08:30-10:00之間彈性到班 (每日上班時間8小時,12:00-13:00 午休1小時),方便同仁安排自己的時間。 2. 專業進修:每週由同仁輪值進行財稅會計、工商法令或軟體操作等專業知識分享,資深同仁及會計師會再進行補充,透過交流提升同仁的專業素養。 3. 多元的學習機會:本所沒有分記帳、審計、工商部,各類業務均有學習的機會;本所客戶包含上市櫃集團的相關子公司,外商在台分公司、子公司,以及台灣傳統中小企業,能多方接觸各類客戶,了解不同的產業需求。 4. 追求效率的提升:超過95%以上的帳務客戶採用數位憑證系統,大幅減少傳統列印傳票、黏貼憑證、抽換及修改憑證的作業時間,事務所設立6年的時間,沒有傳統事務所的包袱,鼓勵同仁提出各類增進效率的作為或是SOP的建置。不鼓勵加班,不要求與主管同進同出。 [工作環境] 1. 事務所地點近南京松江站 (Google map 南京松江四號出口走路6分鐘)。 2. 辦公室寬敞明亮,同仁辦公桌座位寬敞,備配Backbone工學座椅,24吋以上螢幕,電腦定期更新,給同仁良好的設備與環境。 3. 辦公室及廁所有專人打掃。 4. 上班服儀無特殊規定,依個人喜好整潔乾淨即可。 [我們的期待] 我們期待本所同仁能有以下特質: 1. 專注、謹慎、細心、有責任感、對自我有要求,對專業事務知其所以然。 2. 有虛心學習的心,財會稅務領域浩瀚無涯,就算是資深人員或是主管也有不熟悉的地方,持續的交流與學習才能維持自身的專業能力,對客戶產生價值。 ==== 工作內容: 1. 營業稅、營所稅、各類所得扣繳等各項申報作業 2. 企業內外帳處理 3. 客戶帳務及稅務問題回覆與處理 4. 需要的人格特質:細心、專心、耐心 5. 有機會學習工商登記案件,包含公司設立、增減資、改選董事監察人、修正章程等等 6. 需具備2年以上會計事務所經驗 7. 熟悉文中作業系統 WSTP/ NTF 尤佳
應徵
10/22
台北市大同區2年以上大學以上
1.辦理銀行各項業務查核。 2.執行年度稽核工作,包含工作底稿之編制及撰寫查核報告。
應徵
10/27
敘曜管理諮詢有限公司工商顧問服務業
台北市松山區1年以上大學以上
1. 依據客戶資訊環境及面臨之風險,擬訂查核計劃與執行查核工作,包含工作底稿之編製、提出查核結論、改善追蹤等。 2. 檢視及評估客戶資訊作業中,控制點設計是否妥適及遵循情形之檢查。 3. 提供客戶資訊循環和內部控制流程改善建議方案。 4. 管理專案工作進度與品質,與客戶以及內外部同仁溝通。 5. 須配合出差 (平均一季一次)。
應徵
10/27
台北市中山區5年以上大學
To act as a Team Leader and / or Team Member on assigned audit work involving Taiwan across the Group. To act as Team Leader and / or Team Member and take responsibility for overseeing the planning and execution of the audit, maintaining the audit budget, including drafting of audit issues and the audit report. To ensure that assigned audit work is executed in an efficient and effective manner, within the given budget and timelines, and in line with GIA methodology standards. To clearly explain the risks and impact of issues identified during testing to GIA and business management. The individual may support in department wide exercises such as annual planning, risk assessment and training. To actively manage relationships with senior auditee management and stakeholders. Issue validation: Ensure that all audit issue action plans agreed during audit fieldwork are tracked through to completion in accordance with methodology requirements.
應徵
10/24
台北市南港區3年以上大學以上
1.內部稽核(證券經紀業務)查核計畫之執行、稽核報告之撰寫及檢查意見改善辦理情形之持續追蹤。 2.外部檢查機關陪檢(含跨單位溝通協調)及改善事項追蹤覆查作業。 3.內部稽核查核題庫之增修訂。 4.參與管理階層重要專案及會簽會辦管理階層所訂政策、辦法、規章及其他公文,提供內部控制及風險管理諮詢建議。
應徵
10/28
關貿網路股份有限公司電腦系統整合服務業
台北市南港區3年以上大學
1.辦理電腦系統、應用系統、資訊安全及網路安全管理等稽核作業。 2.負責與資訊處理流程及作業有關之內部控制制度專案查核。 3.協助評估資訊部門內部控制制度之設計及執行是否有效。 4.支援稽核同仁查核時與資訊處理之相關事宜。 5.主管交辦事項。
應徵
10/27
台北市中山區3年以上大學
1. 稽核計劃作業-年度稽核計劃執行及缺失改善追蹤 2. 協助內部控制制度完整、有效性與適當性檢查 3. 協調及解決跨部門之作業流程問題 4. 各項專案查核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施 5. 其他主管交辦事項
應徵
10/27
台北市中山區3年以上大學
1. 執行年度稽核計畫例行性查核及不定期專案查核。 2. 撰寫稽核報告及追蹤內外部查核發現缺失或建議事項之改善情形。 3. 提出內部控制制度及內部相關作業規範增修建議。 4. 稽核業務申報 5. 配合主管機關、金控之例行業務查核或專案查核。 6. 主管交辦事項。
應徵
10/29
台北市內湖區3年以上大學
1. 執行資訊專案/例行性查核、關注與公司營運資訊相關資訊安全議題及風險評估 2. 檢視營運系統的資訊安全及資通技術安全性 3. 自動化營運數據異常偵測分析 *職級和職稱視實際經歷核定*
應徵
10/27
台北市內湖區3年以上大學
【工作內容】 1.執行中租控股母公司及海內外子公司之年度查核作業及專案查核。 2.進行公司營運面的稽核,提出改善建議,協助公司建立健全的的內部控制,非僅符合法規而設立的職務。 3.蒐集、研究與提供諮詢服務包含但不限於以下內容內部稽核、內部控制、公司治理等相關法規、資訊、與知識。 4.持續學習並掌握中租各產品的專業知識,提升自身專業能力。 5.具彈性能配合海外出差與任務執行佳。
應徵
10/22
愛金卡股份有限公司其他金融及輔助業
台北市內湖區3年以上大學
1.依照年度稽核計畫,執行稽核作業及不定期專案查核作業。 2.執行公開發行公司內部稽核及資訊安全查核。 3.缺失追蹤。 4.其他主管交辦事項。
應徵
10/28
台北市中山區1年以上大學
1. 協助公司 IPO專案推行。 2. 協助公司內部控制之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。 3. 公司內部控制執行、稽核報告、專案查核及內控自評。 4. 公司政策及目標擬訂規劃及執行年度稽核計畫。 5. 其他主管交辦工作事項。
應徵
09/24
台北市內湖區經歷不拘專科
1.系統特權帳號管控及操作流程檢核 2.資訊安全管理系統規劃及管理。 3.其他主管交辦事項
應徵
10/27
台北市中正區1年以上專科
1、 制定資訊安全策略:負責制定組織的整體資訊安全策略和目標,以確保組織的資訊資源得到保護並達到合規要求。 2、風險評估和管理:進行資訊安全風險評估,確定潛在的風險和弱點,並提出相應的風險管理策略和措施。 3、資訊安全政策和程序:制定和更新組織的資訊安全政策、程序和標準,並確保員工遵守和執行這些政策。 4、資訊安全教育訓練和宣傳:開展資訊安全教育訓練,提高員工對資訊安全的意識,並宣傳組織的資訊安全政策和措施。 5、安全事件監測和回應:監測和分析組織的資訊系統,及時檢測和回應安全事件,並進行調查和修復工作。 6、合規和法規要求:確保組織符合相關的資訊安全法規和合規要求,並協助進行相應的審計和檢查。(同時維護 ISO27001, ISO27701 國際認證持續有效) 7、外部合作和供應商管理:與外部安全合作夥伴和供應商合作,確保第三方服務和系統的安全性。 8、安全風險管理:建立和維護安全事件管理和應急計劃,並參與風險評估和營運持續性計劃。 9、其他主管交辦事項。
應徵
10/27
台北市內湖區3年以上大學
[Responsibilities] 1. 特定金錢信託投資境內外有價證券後台作業:國內外基金、股票、債券等金融商品下單、回報分配、金流帳務、權息等事件處理。 2. 信託專戶收支管理、帳務作業、信託會計、收費及稅務處理等信託相關事務 3. 商品上架、行銷活動設定等業務推展配合事項 4. 對外主管機關申報作業 5. 信託作業手冊修訂 6. 作業相關專案之規劃與執行及系統相關測試
應徵
10/27
鴻佰科技股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
新北市土城區3年以上大學
1.ISO27001 推動: (1)推動各廠區年度例行性 ISO27001 作業,包括: a.資訊資產盤點 b.風險評鑑作業/風險改善作業 c.內部稽核與稽核缺失改善追蹤 (2)推動海外廠區取得 ISO27001 認證作業 2.客戶稽核: (1)協助客戶年度稽核 (2)追蹤與改善稽核缺失 3.內部稽核: (1)執行內部資安稽核(軟體合規等專案) (2)稽核缺失追蹤與改善 4.資安教育訓練: (1)員工資安意識教育訓練(含社交工程演練) (2)IT 人員專業資安訓練(含政策、規範與稽核實務) 5.資安政策、規定編修: (1)協助擬定、修訂資安政策及相關規範 (2)確保政策與規範能落實執行並符合稽核要求 6.資安指標追蹤管理: (1)建立資安成效及指標 (2)定期彙整與追蹤資安指標報告
應徵
10/29
台北市信義區5年以上大學以上
(一)工作內容: 1. 協助執行內部稽核作業,包含稽核計畫擬定、資料蒐集與實地查核。 2. 針對稽查發現事項進行分析與風險評估,提出具體改善建議。 3. 追蹤改善進度,撰擬稽核報告及後續追蹤報告。 4. 協助建置與修訂內部控制制度及風險管理機制。 5. 支援專案稽核、專案檢討與內控運行督導作業。 6. 協助召開監事會議及其相關作業。 7. 其他主管交辦事項。 (二)專業技術條件: 1. 具內部稽核、會計、財務分析、風險管理或專案管理相關工作經驗者。 2. 熟悉內部控制與內部稽核基本理論及作業流程。 3. 具財務報表分析能力與風險辨識能力。 4. 能撰寫稽核報告並提出具體可行之改善建議。 5. 熟悉政府或行政法人作業流程者為佳。 6. 具良好溝通協調能力與邏輯分析能力。 (三)其他條件: 1. 具CIA(國際內部稽核師)、CPA或其他相關專業證照者尤佳。 2. 細心負責、具高度倫理意識與保密觀念。 3. 具獨立思考與問題分析能力。 4. 樂於團隊合作共同完成專案稽核工作。 5. 大學以上畢業,主修會計、審計、財務金融、企業管理或相關科系者尤佳。 6. 熟悉Microsoft Excel、Word及稽核報告編製工具。 一、 稽核專員: 1. 碩士以上學歷,具相關經歷三年以上或其他經歷五年以上者。 2. 大學學歷,具相關經歷五年以上或其他經歷七年以上。 3. 專科學歷,具相關經歷七年以上或其他經歷九年以上。 4. 高中職學歷,具相關經歷九年以上。 各項福利 1、 年終獎金 2、 考核獎金 3、 員工健康檢查補助 4、 員工教育訓練補助 5、 員工旅遊補助 6、 結婚補助 7、 生育補助
應徵
10/30
您好健康網路科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市信義區1年以上專科以上
【經理級稽核人員—工作概述】 Hihealth 正值成長與上市階段,誠徵「稽核專員」。 主要職責: 1. 擬定並執行公司整體年度稽核計畫,定期檢視、評估內部控制與作業流程之適切性、有效性 2. 針對財務、業務、法令遵循等重點領域進行稽核作業,並提出風險評估與改善建議 3. 與相關部門合作,協助發掘流程漏洞與潛在風險,追蹤改善進度並定期回報管理階層 4. 依據相關法規及公司內部政策,建立與修訂內部稽核制度及作業流程,確保公司運作合規 5. 管理稽核團隊(若有)之工作進度與品質,定期進行人員培訓、績效評估與專業成長規劃 要求條件: 1. 法令符合性 - 不得有犯詐欺、背信、侵占罪,經受有期徒刑一年以上刑之宣告,服刑期滿尚未逾二年者 - 不得曾服公務虧空公款,經判決確定,服刑期滿尚未逾二年者 2. 經驗背景(符合下列條件之一) - 擔任公開發行公司、證券或期貨相關機構之稽核人員滿二年以上 - 於符合「會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則」第二條規定之聯合或法人會計師事務所,從事審計工作滿二年以上 - 具有公開發行公司之業務工作經驗滿三年以上 - 具有電腦程式設計師或系統分析師等專業工作經驗滿三年以上 - 取得會計師考試及格證書、國際內部稽核師(CIA)或國際電腦稽核師(CISA)證書者 3. 專業能力 - 熟悉內部控制制度及稽核流程,了解公司治理及法令遵循規範 - 良好的風險辨識與評估能力,能提出具體改善及預防措施 - 具備優秀的跨部門溝通技巧與團隊合作精神 4. 其他條件 - 大學或以上相關科系(財會、審計、法律、資訊等)畢業尤佳 - 具經理級職等所需之領導管理能力,能帶領團隊完成公司稽核目標 *有上市公司的會計經驗或四大會計師事務所工作經驗優先錄取 *具有導入或參與ERP系統經驗優先錄取 【工作地點】 台北市信義區松隆路102號5樓之一 【公司介紹】 Hihealth設立於2017年,致力於開發生成式的健康AI系統,幫助使用者以及健康產業提高效能。創辦團隊由台大組成,結合醫療知識與AI技術,建立個人化的健康AI助理,能夠替使用者快速提供合適的健康資訊與服務。 此外,我們同時也替健康產業提供轉型服務,除了提高健康品牌產品與服務的銷售轉化超過35%,同時也提供醫療單位輔助,能夠節省30%以上的醫師看診時間,幫助舒緩人口老化帶來的醫療負荷。 紮實的技術實力也讓Hihealth榮獲海內外各大創新獎項,並積極往國際拓展,目前已設立香港分公司,每月AI銷售的產品總額已超過200萬港幣,同時與菲律賓、新加坡、馬來西亞、杜拜、阿布達比、韓國、越南、印尼等地合作方建立連結,以實際行動證實AI健康的落地應用,創造台灣AI新奇蹟。
應徵
10/27
新北市汐止區經歷不拘專科
1.持續追蹤國內外資訊安全標準的最新發展與變更。 2.根據產品特性與法規標準要求,設計並規劃測試案例。 3.執行資安測試並產出符合標準的測試報告。 4.協助團隊完成合規認證(如 CE、FCC)所需的文件彙整與技術問題排除
應徵
10/21
新北市土城區2年以上大學
1.負責公司各項業務活動的內部稽核工作,確保符合相關法律法規、公司政策及產業標準。 2.撰寫稽核報告,詳細說明及分析稽核中發現的問題與風險,並提供相應建議及改進措施,追蹤整改進度直至問題閉環。 3.與公司管理層合作,確保其了解稽核報告中所提到的問題,並採取必要的行動;同時負責組織內部員工的內控訓練,提升員工對內部控制的認識與執行能力。 4.其他主管交辦事項
應徵
10/29
台北市信義區2年以上大學以上
工作內容: 1. 依據集團營運政策及目標協助執行子公司年度稽核計畫與專案稽核事項 2. 輔導集團子公司各單位執行內部控制自行檢查作業之規劃、覆核及追蹤 3. 配合協助處理主管機關或外部稽核單位查核相關事項之資料準備及查核發現之改善追蹤 4. 與各部門討論及協助提供內部流程諮詢服務 5. 撰寫集團子公司稽核底稿及報告,並與受查單位討論並提出適切的內控建議 6. 呈核稽核報告並執行相關查核發現之改善及追蹤 7. 配合IPO時程協助準備各階段檢查資料 8. 國內、外內部控制制度及公司治理制度研究 9. 協助相關公告申報事務 10. 稽核部門行政事務及其他由主管交辦事項
應徵