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「【海外】高級內控專員」的相似工作

台灣準時達國際物流股份有限公司
共441筆
精選
台北市大安區4年以上專科
1. 審核收發、記錄及彙整交易產生之原始憑證及傳票。 2. 審核各項費用支付之發票、單據及帳務處理。 3. 營業稅、營所稅、各類扣繳等各項申報作業及審核。 4. 審核日常會計帳務處理及報表。 5. 需有適當相關工作經驗之記帳/記查帳人員。 6. 客戶帳務及稅務問題獨立回覆與處理。 7. 具會計師事務所經驗並認同會計師事務所職涯發展尤佳。
應徵
10/02
捷迅股份有限公司儲配/運輸物流業
台北市內湖區3年以上大學以上
1.負責集團內部稽核作業與內部控制作業流程改善 2.協助單位制訂各項管理辦法、制度規章與作業程序,並提供諮詢與建議以符合法規規定 3.擬訂年度稽核計劃與執行,出具稽核報告向管理階層及董事會報告 4.依據法令與政策調整提出內稽內控之修正,對於ESG及資安等新議題,對公司營運流程的風險提出建議 5.配合會計師及主管機關內控查核作業
應徵
10/08
台北市信義區經歷不拘大學以上
1. 依據年度稽核計劃與執行稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤等,提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 2. 協助集團內控制度制修訂、各項管理作業辦法並確保內控制度之有效執行及法令遵循 3. 查核作業風險評估,溝通改善跨單位相關流程 4. 依董事會與高階管理階層之營運與管理需求,執行不定期之專案性查核作業 5. 其他稽核有關作業事項及主管交辦之工作
應徵
10/07
台北市南港區5年以上大學
稽核人員在公司的運作中扮演著重要的角色,負責監督、檢查公司內部各個部門的運作,確保公司遵守相關法規和政策,並提供改善建議。此職務具有良好的發展前景,能獲得豐富的工作經驗和專業技能,對個人職涯發展有莫大的助益。 1. 根據公司政策及風險評估擬定年度稽核計畫及執行相關作業 2. 規劃內控自評作業確保符合規定 3. 協助改善公司內部控制與流程 4. 執行專案查核及主管交辦事項 5. 協助內外部稽核工作的執行與改善追蹤 6. 協助IPO專案的推動與執行 歡迎符合資格且有興趣的人士加入我們的團隊! (具IPO輔導經驗者加分)
應徵
10/07
順立智慧股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市內湖區7年以上大學以上
1. 協助公司內部控制及管理規章之建立、執行、修訂、運行監督。 2. 擬訂年度稽核計畫並執行,撰寫稽核報告及稽核結果,針對缺失與問題提出適切改善建議,追蹤改善情形,並定期向董事會報告相關事宜。 3. 推動及辦理年度內控制度自行評估相關業務。 4. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 5. 依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 6. 推動IPO事宜。 7. 負責ISO內部稽核審查,並優化相關流程與稽核節點等工作。 8. 依照目的事業主管機關法規、命令,主導或協助相關法遵稽核工作,如洗錢防制法的法令遵循。 9. 跨部門間作業流程協調及問題解決。
應徵
10/07
捷波資訊股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
新北市新店區5年以上大學
1.擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 2.檢查與評估現行規章、內部控制及各項流程妥適性,提出優化建議。 3.年度稽核計劃規劃及執行。 4.年度內部控制制度自行評估相關作業之執行 5.海外子公司查核作業。 6.協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 7.法令規範之遵循及公告申報。 8.提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 9.主管交辦事項。
應徵
10/07
尚立股份有限公司其他半導體相關業
台北市內湖區6年以上大學
1.負責(尚立及子公司)稽核制度之改善與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。 2.制定年度稽核計畫,執行風險導向稽核與專案稽核,確保公司營運符合相關法規及內部政策。 3.可向董事會及高階管理層報告稽核結果,提出改善建議並追蹤成效。 4.企業風險評估、風險控管、提供改善建議與追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 5.與外部會計師或監理機關協調稽核事宜,維護良好溝通管道。 6.能配合短期海外出差(中國/日本)為主要地區。 7.完成主管交辦重要專案項目。
應徵
10/02
男人幫有限公司休閒服務業
台北市大安區5年以上專科
負責集團新事業部 1. 優化各單位之作業流程並書面化 2. 擬定內控、內稽制度與各項管理辦法 3. 執行定期內部稽核作業,並輔助各部完善內控缺失 4. 其他主管交辦事項
應徵
10/08
台北市內湖區3年以上大學
1. 八大營運循環及管理作業稽核、追蹤改善與審查內控自評。 2. 熟悉上市櫃公司證管法令規章。 3. 擅長溝通協調,能與團隊合作。
應徵
10/08
獵速科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市中山區4年以上專科以上
1.推動IPO相關內部稽核資料準備。 2.規劃、建立及持續修訂內控制度、稽核制度與相關管理辦法,確保內控制度之有效性並符合法令要求。 3. 訂定並執行年度稽核計畫,進行風險評估及控管,並提出具體可行之改善建議,確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 4. 主導/協助內外部稽核及後續追蹤作業。 5. 跨部門協調與問題解決。 6. 法令遵循與制度更新。 7. 主管機關申報事項之執行。 8. 協助董事會、審計委員會等功能性會議議案準備與提報
應徵
10/07
新北市五股區3年以上大學以上
1. 會計師事務所或上市櫃公司3年以上稽核實務經驗。 2. 了解公司營運流程、獨立積極態度、善溝通協調能力。 3. 協助內部稽核制度及相關管理辦法建立及修訂。 4. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計劃,出具相關報告及追蹤改善。 5. 辦理年度內部控制制度自行評估相關業務。 6. 協助專案稽核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 7. 主管交辦事項。
應徵
10/02
台北市士林區3年以上碩士以上
1. 依據球團經營策略及母公司政策,研擬年度及專案稽核計畫並推動落實。 2. 蒐集、彙整與分析球團營運、財務、行銷、球員管理及場館相關之稽核資料,確保資訊正確流通與妥善保管。 3. 審查各部門(球隊運作、財務預算、行銷業務、採購及法遵事項)之制度與執行情形,並提出改善建議。 4. 協調並追蹤各部門間作業問題,優化流程以提升整體運作效能。 5. 指導及培養團隊成員稽核技能,建立符合職業棒球產業特色之稽核標準與作業規範。 6. 主導或配合母公司及外部單位稽核作業,撰寫稽核報告,並追蹤改善計畫執行情況。 7. 定期檢視營運與財務風險,提出防範措施,確保經營穩健並持續提升管理品質。 8. 其他主管交辦事項。
應徵
09/26
台北市松山區3年以上大學以上
1. 配合會計師、券商,協助公司IPO推動與進行。 2. 協助 ERP 系統導入及相關內控流程建置,確保制度與實務相符 3. 支援資安產業特有的合規需求(例:ISO 27001、資通安全管理法、個資法),並進行相關稽核。 4. 內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 5. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 6. 規劃年度內控自行評估制度並自行評估相關業務。 7. 共同主導ERP系統和電子簽核系統導入專案 8. 執行主管交辦之專案或查核。
應徵
10/08
台北市內湖區5年以上專科以上
【工作內容】 1.撰寫稽核報告,提出具體改善建議,並追蹤異常事項的改善情形。 2.協助建立或修訂內控制度及相關作業辦法,確保制度持續改善與有效執行。 3.依據主管機關或公司需求,配合執行臨時專案稽核、專案訪查與調查工作。 4.協助年度稽核計畫之制定、執行與控管,維持內稽稽核紀錄保存完整性。 5.參與教育訓練,推動內部控制意識於各部門落實。
應徵
10/07
台北市中正區2年以上大學
1. 內控內稽制度設計,協助修訂內控制度,各項管理作業法並確保內控制度之有效執行及法令遵循。 2.檢查及評估現行作業規章程序之控制情形及各項作業循環等作業規章或制度遵行情形之檢查,評估與建議與內稽內控制度設計,執行,考核等 3.年度查核計畫訂定及執行,提出稽核報告及執行結果'予改善建議方案 4.編制內部稽核計畫,呈核稽核報告 5.法令規範之遵循及公告申報 6.董事會及主管交辦事項 其他條件 1.需符合公開發行公司內部稽核人員之適任條件 2.上市櫃內部稽核2年以上經驗及有會計師事務所經驗優先。 3.工作態度積極,配合度高,能夠獨立工作,另具備團隊精神。 4.具備多任務處理的能力,並能有效安排工作流程。 5.具有良好的統計分析,人際溝通能力。
應徵
10/03
新北市土城區2年以上大學
1.負責公司各項業務活動的內部稽核工作,確保符合相關法律法規、公司政策及產業標準。 2.撰寫稽核報告,詳細說明及分析稽核中發現的問題與風險,並提供相應建議及改進措施,追蹤整改進度直至問題閉環。 3.與公司管理層合作,確保其了解稽核報告中所提到的問題,並採取必要的行動;同時負責組織內部員工的內控訓練,提升員工對內部控制的認識與執行能力。 4.其他主管交辦事項
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07/17
台北市士林區4年以上大學
【工作內容】 1. 負責集團公司內部控制與內部稽核制度之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。 2. 依風險評估及相關法令之規定,協助擬定集團公司稽核計畫。 3. 依據年度集團公司稽核計畫進行稽核作業,評估與確認其營運目標達成性及內部控制妥適性,撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善落實狀況。 4. 協助每年度集團公司內部控制自行評估之執行。 5. 主導或協助集團公司會計師內控查核作業。 6. 與券商及會計師配合,協助並參與IPO專案之推行,可獨立作業。 7. 主管機關規定執行相關申報作業。 8. 其他主管交辦事項。 【條件要求】 1. 具上市(櫃)公司之內部稽核相關經驗滿4年以上者,或四大會計師事務所從事審計工作滿4年以上者。 2. 持有CIA、CISA或CPA證照者尤佳。 3. 具AI智能稽核技術、大數據分析、自動化開發或熟悉ACL等其他輔助軟體者佳。 4. 個性細心、邏輯思考清晰、有主動溝通協調能力,須能獨立作業,能配合公司政策。
應徵
10/01
台北市南港區2年以上大學
1.擬定稽核計劃、執行內控及相關管理辦法查核、編製稽核工作底稿、撰寫稽核報告、提出 缺失改善建議與追蹤、協助各單位執行內部控制自行評估、申報稽核相關作業。 2.協助各子公司建立內控制度,並覆核各子公司所陳報之稽核報告及自行評估報告,及追蹤 其內控制度缺失及異常事項改善情形。 3.依法令規定或公司需求修訂相關內稽制度,及協助各部門修訂內控制度及相關管理辦法。 4.配合會計師進行內控相關查核。 5.執行主管交辦事項。
應徵
10/07
五百戶科技股份有限公司電腦系統整合服務業
台北市中山區4年以上大學以上
若您具上市櫃/興櫃公發公司或中大型會計師事務所、券商之內控稽核/帳務稅務/輔導承銷/股務代理/公發IPO等專長經驗,歡迎投遞履歷面談: 內稽內控: 1.建立及修改內稽內控制度及相關管理辦法,符合輔導券商/會所與公發興櫃要求 2.對主管機關(金管會/櫃買中心)相關法規之法遵,建立執行與覆核制度 3.規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善。 4.協助各部門對公司內控文件(表單等)之修訂,及文件系統之管理與維護 5.其他主管交辦事項。
應徵
09/30
帝聞企業股份有限公司其他電子零組件相關業
新北市新店區5年以上大學
我們誠摯邀請具備專業素養的優秀人才加入稽核團隊。稽核在企業治理體系中肩負重要使命,不僅協助建立完善的內部控制機制,更在風險管理領域發揮關鍵作用,致力於確保各項業務營運均能符合相關法規要求及公司內部規範,進而優化整體營運績效。 此職務要求具備高度的分析能力、細心謹慎的工作態度及良好的溝通技巧。人應具備相關專業知識,如會計、審計、法律及風險管理,並能熟練運用各類辦公軟體及稽核工具 工作內容: 1.集團年度稽核計畫之擬定,執行及成果提報。 2.集團內部控制制度完整性,有效性與適當性之檢查與建議事項。 3.集團營運活動效果與效率之檢查與建議事項。 4.各子公司對集團規章制度及作業程序遵循情形之檢查與建議事項。 5.董事會及公司治理之相關業務事項。 6.異常事項之專案稽核。 7.其他主管專案交辦事項。 具備能力: 1.相關學科(如財會、稽核、管理)學士以上學位; 2.具風險控制、內部稽核工作經驗3年以上,以及稽核主管職務經驗3年以上。 3.熟悉內部控制、風險評估、法規合規等相關知識; 4.良好的溝通協調能力及團隊合作精神; 5.具備稽核相關認證(如CIA、CPA等)優先考慮。 6. 熟悉公開發行公司相關法令、證管法規及內控審計作業者佳。
應徵
10/07
新北市土城區4年以上大學以上
1.公開發行公司內稽內控制度及各項辦法建立。 2.擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,完成稽核報告。 3.配合會計師、券商推動上市櫃作業。 4.法令規定公告事項申請。 5.其他主管交辦事項。
應徵