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「總公司 | 稽核部主任/高級主任」的相似工作

台北合眾汽車有限公司
共500筆
10/03
台北市松山區5年以上大學
1. 廠區實地稽核作業,協調解決各部門,廠區間之流程或作業問題。 2. 內部控制制度自行檢查作業之規劃、推行、覆核、追蹤及申報。 3. 年度稽核計畫之規畫與執行。 4. 撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善及落實。 5. 公開資訊觀測站相關申報及公告事宜。 6. 主管交辦專案查核作業。
應徵
09/26
BORA PHARMACEUTICALS CO., LTD._保瑞藥業股份有限公司藥品/化妝品及清潔用品批發業
台北市內湖區4年以上大學
-Develop and execute the annual audit plan, covering both Taiwan and North American subsidiaries, with a focus on internal audits and the effective implementation of internal control systems. -Prepare comprehensive audit reports, identifying findings, and closely monitoring corrective actions to ensure continuous improvement. -Oversee the annual internal control self-assessment for the parent company and its subsidiaries. -With a strong sense of audit acumen is required to drive the optimization and enhancement of internal policies, procedures, and compliance standards. -Conduct a project-based audits and support various assignments as directed by management. 1. 年度稽核計畫,包含台灣與北美子公司的內稽與內控制度溝通與推行 2. 稽核報告撰寫,查核發現以及改善情形追蹤 3. 集團母公司與子公司年度內控自評 4. 具備稽核工作敏銳度,內部制度、規範的優化及完善推進 5. 專案查核以及主管交辦事項
應徵
10/01
學米股份有限公司電腦軟體服務業
台北市中正區3年以上大學
⭐⭐我們正在尋找一位懂風控、有熱情的稽核人才⭐⭐ 你是否擁有一雙能看出流程盲點的銳眼?能夠在推動制度優化的同時,也和團隊打成一片? 在學米,我們重視制度與創新並行,期待你不只是稽核人員,更是團隊中的風險顧問與文化守門人。 如果你想加入一家高速成長、注重專業又不失溫度的公司,我們在等你! 你會負責的事: 1.擬定並執行年度稽核計畫,審查關鍵流程,提出風控與優化建議 2.督導子公司自評作業,推動集團治理一致性 3.檢討並修訂內部稽核與內控制度,確保符合法規與公司治理需求 4.籌備董事會、股東會,辦理相關申報與合規事務 5.支援 IPO 上市櫃過程,強化制度與風控基礎 6.跨部門合作解決流程斷點,協助營運更有效率 7.執行高階主管指派之專案或其他臨時任務,靈活支援公司營運需求 - 你需要具備的條件(必要) ● 符合公開發行公司內部稽核人員條件及資格 ● 具三年以上四大會計師事務所或上市上櫃公司內部稽核工作經驗 ● 溝通力強,具備邏輯思維與問題解決能力 加分項目(非必要,但很加分) ✔ 有 IPO 輔導或實務經驗 ✔ 熟練 Excel(樞紐分析、函數、簡單自動化)並願意探索 AI 工具提升效率 ✔ 具 CIA / CPA / CISA 等專業證照 ✔ 對新創文化有熱情,能在變動中保持彈性與穩定
應徵
09/30
台北市大安區3年以上大學
1.執行集團內部控制稽核計畫及自評作業 2.短期出差海外子公司執行稽核 3.檢視與評估集團各單位營運與內控制度的有效性,提出改善建議。 4.專案稽核與追蹤
應徵
09/29
台北市南港區3年以上大學
1. 擬訂及執行公司內部稽核作業。 2. 針對稽核作業所需之資料,進行蒐集、使用及保管等。 3. 撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善及落實。 4. 各部門年度內控自行評估及目標風險評估之相關資料查核。 5. 稽核作業文書資料處理。 6. 主管交辦之事項處理。
應徵
10/03
台北市中正區5年以上大學
1.負責(泰山及重要子公司)稽核制度之建立與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。 2.執行公司及子公司內部控制自行評估作業,提出內部控制制度聲明書之佐證資料。 3.在董事會例行會議報告,每月或必要時向董事長、總經理及審計委員會報告工作計畫執行情形、稽核發現及異常事項改善進度。 4.企業風險評估、風險控管、提供改善建議與追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 5.配合會計師進行內控相關查核。
應徵
10/02
台北市士林區3年以上碩士以上
1. 依據球團經營策略及母公司政策,研擬年度及專案稽核計畫並推動落實。 2. 蒐集、彙整與分析球團營運、財務、行銷、球員管理及場館相關之稽核資料,確保資訊正確流通與妥善保管。 3. 審查各部門(球隊運作、財務預算、行銷業務、採購及法遵事項)之制度與執行情形,並提出改善建議。 4. 協調並追蹤各部門間作業問題,優化流程以提升整體運作效能。 5. 指導及培養團隊成員稽核技能,建立符合職業棒球產業特色之稽核標準與作業規範。 6. 主導或配合母公司及外部單位稽核作業,撰寫稽核報告,並追蹤改善計畫執行情況。 7. 定期檢視營運與財務風險,提出防範措施,確保經營穩健並持續提升管理品質。 8. 其他主管交辦事項。
應徵
09/30
台北市中正區3年以上大學以上
1. 依據風險評估制定年度稽核計畫並執行查核,包含編製工作底稿、出具稽核報告 2. 對缺失異常事項提出改善建議並追蹤改善進度及結果 3. 執行法定或主管機關要求稽核申報作業 4. 規劃專案稽核並執行查核,評估現行內控設計及執行情形,與各部門溝通協調,協助並適時給予內控制度或作業流程之優化建議 5. 配合外部單位查核作業,主管機關檢查之聯繫工作
應徵
09/30
富味鄉食品股份有限公司食用油品及榖製品製造業
台北市大安區2年以上專科以上
1、執行稽核事項 2、執行稽核缺失或異常事項改善情形追蹤 3、撰寫稽核追蹤報告 4、覆核各單位及子公司內部控制制度自行評估表 5、其他交辦事項 ▶專業技能 1.會計審計知識技能 2.供應鏈管理知識技能 3.商法稅法知識 4.研究與分析
應徵
10/01
台北市南港區2年以上大學
1.擬定稽核計劃、執行內控及相關管理辦法查核、編製稽核工作底稿、撰寫稽核報告、提出 缺失改善建議與追蹤、協助各單位執行內部控制自行評估、申報稽核相關作業。 2.協助各子公司建立內控制度,並覆核各子公司所陳報之稽核報告及自行評估報告,及追蹤 其內控制度缺失及異常事項改善情形。 3.依法令規定或公司需求修訂相關內稽制度,及協助各部門修訂內控制度及相關管理辦法。 4.配合會計師進行內控相關查核。 5.執行主管交辦事項。
應徵
09/27
台北市中正區8年以上大學
1. 協助公司進行上市上櫃(IPO)導入相關流程。 2. 規劃及執行內部稽核作業、依風險評估擬訂年度稽核計畫、專案查核出具稽核報告定期向董事會報告相關報告及追蹤改善。 3. 協助各單位制訂各項管理辦法、制度規章與作業程序,並提供諮詢與建議、以符合法令。 4. 母公司及子公司內部控制制度自行評估作業之覆核。 5. 執行年度稽核計畫、撰寫稽核報告及異常事項追蹤及改善。 6. 各項作業程序制度優化及改善。 7. 董事會、股東會籌備等協助公司治理相關事務。 8. 公告事項申報及股務作業。 9.上級主管、主管機關交辦事項。
應徵
09/30
帝聞企業股份有限公司其他電子零組件相關業
新北市新店區5年以上大學
我們誠摯邀請具備專業素養的優秀人才加入稽核團隊。稽核在企業治理體系中肩負重要使命,不僅協助建立完善的內部控制機制,更在風險管理領域發揮關鍵作用,致力於確保各項業務營運均能符合相關法規要求及公司內部規範,進而優化整體營運績效。 此職務要求具備高度的分析能力、細心謹慎的工作態度及良好的溝通技巧。人應具備相關專業知識,如會計、審計、法律及風險管理,並能熟練運用各類辦公軟體及稽核工具 工作內容: 1.集團年度稽核計畫之擬定,執行及成果提報。 2.集團內部控制制度完整性,有效性與適當性之檢查與建議事項。 3.集團營運活動效果與效率之檢查與建議事項。 4.各子公司對集團規章制度及作業程序遵循情形之檢查與建議事項。 5.董事會及公司治理之相關業務事項。 6.異常事項之專案稽核。 7.其他主管專案交辦事項。 具備能力: 1.相關學科(如財會、稽核、管理)學士以上學位; 2.具風險控制、內部稽核工作經驗3年以上,以及稽核主管職務經驗3年以上。 3.熟悉內部控制、風險評估、法規合規等相關知識; 4.良好的溝通協調能力及團隊合作精神; 5.具備稽核相關認證(如CIA、CPA等)優先考慮。 6. 熟悉公開發行公司相關法令、證管法規及內控審計作業者佳。
應徵
10/02
宏正自動科技股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
新北市汐止區3年以上大學
1.檢查及覆核集團之內部控制制度及各項管理制度。 2.衡量營運之效率,適時提供改善建議。 3.九大循環及專案查核之查核程序擬定、查核、報告。 4.主管交辦事項之執行及報告。
應徵
09/30
新北市汐止區4年以上大學以上
【Introduction】 – 此客戶為全球領先消費性電子產品機構件製造商,專注研發、生產與銷售消費性電子、伺服器及POS產品等樞紐組件,專精於一般、高階及變形軸承等產品領域。 【The role will be responsible for】 - 稽核計畫制定與執行:依企業政策及經營目標,研擬年度/專案稽核計畫並推動落實。 - 資料管理與分析:決定稽核所需資料種類,負責資料蒐集、保管、處理與流通,並進行分析匯整。 - 合規查核與建議:依上級指示,審核各部門業務流程、財務預算、內外部規章及法令遵循情形,撰寫稽核報告並提出改善建議。 - 跨部門協調:協助解決部門間流程或作業問題,促進溝通與協調,確保稽核意見有效落地。 - 內外部稽核支援:主導或協助外部稽核(如會計師查核)及內部稽核作業,並追蹤改善措施執行情況。 - 營運與成本分析:定期彙整營運及成本概況,提供管理層決策參考。 - 內控流程監督:檢視並優化公司內部控制架構,確保關鍵流程具備充分控制點。 - 主管交辦事項:配合完成其他臨時專案或主管指派任務。
應徵
09/30
台北市信義區2年以上大學
1.協助推動IPO及資料準備。 2.建立及優化內控制度與管理辦法。 3.執行年度稽核計畫並撰寫報告(含海外公司)。 4.主導/協助內外部稽核及後續追蹤作業(含海外公司)。 5.跨部門協調與問題解決。 6.法令遵循與制度更新。 7.主管機關申報事項之執行。 8.協助董事會、審計委員會等功能性會議議案準備與提報。 9.其他主管交辦事項。
應徵
09/29
台北市大安區5年以上碩士
1.計畫備標與競標作業 2.業主溝通與交辦業務執行 3.廠商管理及人員管理 4.應回收廢棄物處理業管控及異常輔導 5.各項報告撰寫及分析提報(包含:月報、雙月報、評鑑報告、期中報告及成果報告等) 6.研擬稽核認證作業管控機制 7.分析及整合計畫資料,並執行稽核認證作業手冊及表單彙整修訂 8.交辦其他事務
應徵
10/01
台北市內湖區10年以上大學
工作內容與職責: •規劃、建置內部控制制度及相關管理辦法,以確保內控制度之有效性並符合法令要求 •擬定並執行年度稽核計劃,進行風險評估與控管,提出具體且可行的改善建議 •辦理年度內部控制制度自行評估業務及覆核各單位自評作業 •協助IPO相關工作執行 •協助內部稽核作業相關申報與公告作業
應徵
09/30
台北市內湖區2年以上大學以上
本職務為集團子公司稽核主管: 1. 執行年度查核計劃,撰寫稽核報告及執行結果,針對缺失與問題提出適切改善建議,並追蹤改善情形 2. 年度內部控制制度自行評估相關作業 3. 協助集團制訂各項辦法及進行流程優化 4. 主管交辦事項 #具製造業經驗尤佳 #可視居住地選擇至台北或新竹上班 台北:台北市內湖區內湖路一段396號11樓 新竹:新竹縣湖口鄉光復路20號
應徵
10/01
獵速科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市中山區4年以上專科以上
1.推動IPO相關內部稽核資料準備。 2.規劃、建立及持續修訂內控制度、稽核制度與相關管理辦法,確保內控制度之有效性並符合法令要求。 3. 訂定並執行年度稽核計畫,進行風險評估及控管,並提出具體可行之改善建議,確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 4. 主導/協助內外部稽核及後續追蹤作業。 5. 跨部門協調與問題解決。 6. 法令遵循與制度更新。 7. 主管機關申報事項之執行。 8. 協助董事會、審計委員會等功能性會議議案準備與提報
應徵
10/02
安東貿易股份有限公司汽車及其零件製造業
桃園市龜山區2年以上大學
[工作樣貌] 此項業務工作需要負責負責區域之客戶管理與銷售、取得訂單、維護客戶關係、開發區域潛在客戶,為客戶提出解決方案。 工作內容為以下內容 1.開發潛在客戶,拓展市場,以達成業績目標。 2.定期拜訪經銷客戶,維繫穩定客戶關係。 3.負責國內業務接洽及訂單處理。 4.負責產品報價及產品展示,並處理帳款回收相關事宜。 5.於日常作業中蒐集競品動態資訊與方案 6.負責業務推展,傳達及說明公司各項業務重大訊息、活動及產品。 [團隊工作] 認同、甘願、當責、快樂 -互相協作、友好的工作環境 -尊重員工、充分授權、自我管理 [職缺條件] 1.大專與一年以上國內業務經驗尤佳 2.主動積極, 喜愛挑戰, 兼具執行力與銷售能力 3.自備汽車及有效駕照 4.上班地點 北區:桃園市龜山區頂湖路43號 南區:高雄市左營區博愛四路332號
應徵