104工作快找APP

面試通知不漏接

立即安裝APP

「Internal Audit」的相似工作

新加坡商天游國際科技有限公司台灣分公司
共500筆
09/24
學米股份有限公司電腦軟體服務業
台北市中正區3年以上大學
⭐⭐我們正在尋找一位懂風控、有熱情的稽核人才⭐⭐ 你是否擁有一雙能看出流程盲點的銳眼?能夠在推動制度優化的同時,也和團隊打成一片? 在學米,我們重視制度與創新並行,期待你不只是稽核人員,更是團隊中的風險顧問與文化守門人。 如果你想加入一家高速成長、注重專業又不失溫度的公司,我們在等你! 你會負責的事: 1.擬定並執行年度稽核計畫,審查關鍵流程,提出風控與優化建議 2.督導子公司自評作業,推動集團治理一致性 3.檢討並修訂內部稽核與內控制度,確保符合法規與公司治理需求 4.籌備董事會、股東會,辦理相關申報與合規事務 5.支援 IPO 上市櫃過程,強化制度與風控基礎 6.跨部門合作解決流程斷點,協助營運更有效率 7.執行高階主管指派之專案或其他臨時任務,靈活支援公司營運需求 - 你需要具備的條件(必要) ● 符合公開發行公司內部稽核人員條件及資格 ● 具三年以上四大會計師事務所或上市上櫃公司內部稽核工作經驗 ● 溝通力強,具備邏輯思維與問題解決能力 加分項目(非必要,但很加分) ✔ 有 IPO 輔導或實務經驗 ✔ 熟練 Excel(樞紐分析、函數、簡單自動化)並願意探索 AI 工具提升效率 ✔ 具 CIA / CPA / CISA 等專業證照 ✔ 對新創文化有熱情,能在變動中保持彈性與穩定
應徵
09/26
BORA PHARMACEUTICALS CO., LTD._保瑞藥業股份有限公司藥品/化妝品及清潔用品批發業
台北市內湖區4年以上大學
-Develop and execute the annual audit plan, covering both Taiwan and North American subsidiaries, with a focus on internal audits and the effective implementation of internal control systems. -Prepare comprehensive audit reports, identifying findings, and closely monitoring corrective actions to ensure continuous improvement. -Oversee the annual internal control self-assessment for the parent company and its subsidiaries. -With a strong sense of audit acumen is required to drive the optimization and enhancement of internal policies, procedures, and compliance standards. -Conduct a project-based audits and support various assignments as directed by management. 1. 年度稽核計畫,包含台灣與北美子公司的內稽與內控制度溝通與推行 2. 稽核報告撰寫,查核發現以及改善情形追蹤 3. 集團母公司與子公司年度內控自評 4. 具備稽核工作敏銳度,內部制度、規範的優化及完善推進 5. 專案查核以及主管交辦事項
應徵
09/24
台北市內湖區5年以上專科以上
【工作內容】 1.撰寫稽核報告,提出具體改善建議,並追蹤異常事項的改善情形。 2.協助建立或修訂內控制度及相關作業辦法,確保制度持續改善與有效執行。 3.依據主管機關或公司需求,配合執行臨時專案稽核、專案訪查與調查工作。 4.協助年度稽核計畫之制定、執行與控管,維持內稽稽核紀錄保存完整性。 5.參與教育訓練,推動內部控制意識於各部門落實。
應徵
09/18
台北市松山區3年以上專科
[ 關於HOLO + FACE ] HOLO取自Hologram「全息圖」, 寓意以最好的技術,呈現平面照中的立體感。 我們用照片述說每個人獨特且出眾的個人第一印象, 結合專業妝髮、服裝造型、圖像攝影、客製精修的形象鍛造, 傳遞這一份完美的服務體驗與企業核心價值。 [ 工作內容 ] 1. 協助集團內控制度、內部稽核制度及相關管理辦法之建立。 2. 協助集團內控IPO 專案所需之制度之推展、督促、制定增修與執行。 3. 規劃及執行例行性稽核計畫並出具稽核報告,提出適切內控建議並追蹤 缺失及異常事項改善進度。 4. 協助辦理年度內部控制自行評估相關業務,並配合主管機關內部稽核申 報事項。 5. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 6. 跨部門協調與問題解決。 7. 法令遵循與制度更新。 8. 協助董事會、審計委員會等會議準備與提報。 9. 主管交辦事項。 [ 基本條件 ] 1. 須符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則之稽核人員適任條件」。 2. 熟悉稽核執行、內部控制之制度及上市櫃公司相關法令。 3. CPA(會計師)、CRMA(風險管理稽核師)、CIA(Certified Internal Auditor)
應徵
09/24
台北市南港區2年以上大學
1.擬定稽核計劃、執行內控及相關管理辦法查核、編製稽核工作底稿、撰寫稽核報告、提出 缺失改善建議與追蹤、協助各單位執行內部控制自行評估、申報稽核相關作業。 2.協助各子公司建立內控制度,並覆核各子公司所陳報之稽核報告及自行評估報告,及追蹤 其內控制度缺失及異常事項改善情形。 3.依法令規定或公司需求修訂相關內稽制度,及協助各部門修訂內控制度及相關管理辦法。 4.配合會計師進行內控相關查核。 5.執行主管交辦事項。
應徵
09/22
台北市中山區3年以上大學
1. 稽核計劃作業-年度稽核計劃執行及缺失改善追蹤 2. 協助內部控制制度完整、有效性與適當性檢查 3. 協調及解決跨部門之作業流程問題 4. 各項專案查核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施 5. 其他主管交辦事項
應徵
09/24
普鴻資訊股份有限公司電腦軟體服務業
台北市松山區3年以上專科以上
1.擬訂稽核計劃 2.執行年度稽核計畫並依照查核範圍與風險項目出具稽核報告並追蹤改善行動至完成 3.協助修訂相關內部控制制度 4.協助內控自行評估作業之執行 5.董事會報告 6.安排ISO27001相關查核 7.其他主管交辦事項
應徵
09/22
新北市中和區5年以上大學
文曄提供良好的發展舞台及完善的訓練規劃,能快速拓展產業及國際視野! 【工作內容】 1. 依法令、公司政策及作業流程,設計與增修各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辨法。 2. 執行年度稽核工作及專案查核,包括工作底稿編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 3. 協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 4. 辨理年度內部控制制度自行評估相關業務。 5. 子公司稽核之監督與管理。 6. 其他主管交辦事項。
應徵
09/18
台北市信義區2年以上大學
MAYOHR是以全雲端開發的SaaS軟體商,運用科技融合HR思維,發展選用育留皆適用的工具與服務,幫助企業人資推動企業內部數位轉型,打造專屬 HR 生態圈。我們期待你的加入,一起用行動落實普惠人資,持續讓MAYOHR站穩市場第一的領導地位。 【稽核業務範疇】 1. 規劃及執行內控自行評估及整改作業。 2. 執行年度各項內部稽核計劃,並撰寫稽核報告。 3. 追蹤內外稽制度考核與改善情形。 3. 法令規定之申報及需執行之事項。 4. 配合主管機關或會計師查核,準備稽核相關資料。 5. 其他主管交辦事項。 【經歷需求】 1. 具備商學系、法律相關學歷。 2. 具備會計師事務所或內部稽核相關工作經驗兩年以上。 3. 具備稽核報告撰寫與分析能力。 4. 具備風險控管概念、內部稽核流程知識。 5. 具備細心、良好的團隊合作和溝通能力。 【其他要求】 1. 需定期參與部門管理會議。 2. 協助主管規劃年度稽核計劃。 3. 培養領導力及專案管理能力。
應徵
09/26
台北市中正區5年以上大學
1.負責(泰山及重要子公司)稽核制度之建立與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。 2.執行公司及子公司內部控制自行評估作業,提出內部控制制度聲明書之佐證資料。 3.在董事會例行會議報告,每月或必要時向董事長、總經理及審計委員會報告工作計畫執行情形、稽核發現及異常事項改善進度。 4.企業風險評估、風險控管、提供改善建議與追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 5.配合會計師進行內控相關查核。
應徵
09/24
獵速科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市中山區8年以上專科以上
1.推動IPO相關內部稽核資料準備。 2.規劃、建立及持續修訂內控制度、稽核制度與相關管理辦法,確保內控制度之有效性並符合法令要求。 3. 訂定並執行年度稽核計畫,進行風險評估及控管,並提出具體可行之改善建議,確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 4. 主導/協助內外部稽核及後續追蹤作業。 5. 跨部門協調與問題解決。 6. 法令遵循與制度更新。 7. 主管機關申報事項之執行。 8. 協助董事會、審計委員會等功能性會議議案準備與提報
應徵
09/25
台北市中山區3年以上專科
1. 協助 規畫/執行 年度稽核計畫及專案 2. 年度內部控制制度自行評估作業之有效執行 3. 協助開發及維護 持續性稽核(continuous auditing)平台 4. 稽核缺失改善情形追踨 5. 主管交辦之相關事項
應徵
09/25
台北市信義區3年以上大學以上
稽核相關 1. 內部控制制度及內部稽核制度制定 2. 擬訂年度內部稽核計劃並執行內部稽核作業 3. 定期查核會計制度及內部控制制度遵循情形,並將稽核報告提報董事會 4. 執行各轉投資事業之稽核報告 5. 負責主管機關實地稽核相關作業 6.各部門作業流程優化及風險控管 財會協力事項 1.協助研究國際稅務及事務所對接 2.協助稅務規劃及申報 3.各營運單位之目標追蹤及溝通 4.其他主管交辦事務 經管相關 1.協助總經理追蹤績效指標 2.重大專案規劃及資源分配 3.經管議程排定及召開 4.產業及法規資訊研究更新
應徵
09/21
新北市中和區5年以上大學
1. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 2. 依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 3. 年報、股東會、董事會、審計委員會、永續發展委員會相關事項辦理。 4. 出具撰寫稽核報告及缺失追蹤與問題改善,提出適切的內控建議及異常事項改善進度。 5. 負責股務管理及相關作業處理,股務代理溝通協調窗口。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 7.其他交辦事項。
應徵
09/03
台北市中山區5年以上專科
【工作內容】 1. 協助公司 IPO 推動與進行。 2. 內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 3. 規劃並執行內部稽核作業包含年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善。 4. 設計各循環之內部控制並辦理年度內部控制業務。 5. 查核、協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 6. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 7. 其他主管交辦工作事項。 【職務需求】 1. 須符合公開發行公司內部稽核人員適任條件。 2. 熟悉證管法規及內控審計作業。 【加分條件】 1. 抗壓性強、具良好溝通能力與問題解決能力。 2.有內部稽核師證照者佳、具 CIA 證照尤佳。
應徵
09/22
台北市大安區5年以上碩士
1.計畫備標與競標作業 2.業主溝通與交辦業務執行 3.廠商管理及人員管理 4.應回收廢棄物處理業管控及異常輔導 5.各項報告撰寫及分析提報(包含:月報、雙月報、評鑑報告、期中報告及成果報告等) 6.研擬稽核認證作業管控機制 7.分析及整合計畫資料,並執行稽核認證作業手冊及表單彙整修訂 8.交辦其他事務
應徵
09/22
您好健康網路科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市信義區1年以上專科以上
【經理級稽核人員—工作概述】 Hihealth 正值成長與上市階段,誠徵「稽核專員」。 主要職責: 1. 擬定並執行公司整體年度稽核計畫,定期檢視、評估內部控制與作業流程之適切性、有效性 2. 針對財務、業務、法令遵循等重點領域進行稽核作業,並提出風險評估與改善建議 3. 與相關部門合作,協助發掘流程漏洞與潛在風險,追蹤改善進度並定期回報管理階層 4. 依據相關法規及公司內部政策,建立與修訂內部稽核制度及作業流程,確保公司運作合規 5. 管理稽核團隊(若有)之工作進度與品質,定期進行人員培訓、績效評估與專業成長規劃 要求條件: 1. 法令符合性 - 不得有犯詐欺、背信、侵占罪,經受有期徒刑一年以上刑之宣告,服刑期滿尚未逾二年者 - 不得曾服公務虧空公款,經判決確定,服刑期滿尚未逾二年者 2. 經驗背景(符合下列條件之一) - 擔任公開發行公司、證券或期貨相關機構之稽核人員滿二年以上 - 於符合「會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則」第二條規定之聯合或法人會計師事務所,從事審計工作滿二年以上 - 具有公開發行公司之業務工作經驗滿三年以上 - 具有電腦程式設計師或系統分析師等專業工作經驗滿三年以上 - 取得會計師考試及格證書、國際內部稽核師(CIA)或國際電腦稽核師(CISA)證書者 3. 專業能力 - 熟悉內部控制制度及稽核流程,了解公司治理及法令遵循規範 - 良好的風險辨識與評估能力,能提出具體改善及預防措施 - 具備優秀的跨部門溝通技巧與團隊合作精神 4. 其他條件 - 大學或以上相關科系(財會、審計、法律、資訊等)畢業尤佳 - 具經理級職等所需之領導管理能力,能帶領團隊完成公司稽核目標 *有上市公司的會計經驗或四大會計師事務所工作經驗優先錄取 *具有導入或參與ERP系統經驗優先錄取 【工作地點】 台北市信義區松隆路102號5樓之一 【公司介紹】 Hihealth設立於2017年,致力於開發生成式的健康AI系統,幫助使用者以及健康產業提高效能。創辦團隊由台大組成,結合醫療知識與AI技術,建立個人化的健康AI助理,能夠替使用者快速提供合適的健康資訊與服務。 此外,我們同時也替健康產業提供轉型服務,除了提高健康品牌產品與服務的銷售轉化超過35%,同時也提供醫療單位輔助,能夠節省30%以上的醫師看診時間,幫助舒緩人口老化帶來的醫療負荷。 紮實的技術實力也讓Hihealth榮獲海內外各大創新獎項,並積極往國際拓展,目前已設立香港分公司,每月AI銷售的產品總額已超過200萬港幣,同時與菲律賓、新加坡、馬來西亞、杜拜、阿布達比、韓國、越南、印尼等地合作方建立連結,以實際行動證實AI健康的落地應用,創造台灣AI新奇蹟。
應徵
09/23
新北市新店區2年以上大學
1.擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫、呈核。 2.執行內部控制自行檢查作業之規劃、覆核及追蹤。 3.分析內控執行情形,提出內控缺失、建議,異常事項追蹤及協助流程改善。 4.提供內部流程諮詢服務並執行各項專案稽核事項。 5. 完成主管交辦事宜。 內部稽核在集團中扮演著舉足輕重的角色,我們在尋找一位積極主動、細心、並具備專業知識的夥伴加入我們的團隊。 如果您對這個職位感興趣並符合上述要求,請投下您的履歷。我們期待您一同加入我們的大家庭。
應徵
09/24
捷迅股份有限公司儲配/運輸物流業
台北市內湖區3年以上大學以上
1.負責集團內部稽核作業與內部控制作業流程改善 2.協助單位制訂各項管理辦法、制度規章與作業程序,並提供諮詢與建議以符合法規規定 3.擬訂年度稽核計劃與執行,出具稽核報告向管理階層及董事會報告 4.依據法令與政策調整提出內稽內控之修正,對於ESG及資安等新議題,對公司營運流程的風險提出建議 5.配合會計師及主管機關內控查核作業
應徵
09/24
新北市新莊區經歷不拘大學以上
會計行政專員: 1. 美國客戶財會業務諮詢 2. 處理美國客戶報稅事宜 3. 回覆美國客戶財會、稅務問題 4. 對接新客戶財會、報稅服務 5. 協助管理、文件對接 6. 需與海外團隊對接 7. 精通中英文溝通 本公司不接受遠距上班
應徵