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「稽核專員」的相似工作

明生生物科技股份有限公司
共500筆
09/06
台北市南港區2年以上大學
1.擬定稽核計劃、執行內控及相關管理辦法查核、編製稽核工作底稿、撰寫稽核報告、提出 缺失改善建議與追蹤、協助各單位執行內部控制自行評估、申報稽核相關作業。 2.協助各子公司建立內控制度,並覆核各子公司所陳報之稽核報告及自行評估報告,及追蹤 其內控制度缺失及異常事項改善情形。 3.依法令規定或公司需求修訂相關內稽制度,及協助各部門修訂內控制度及相關管理辦法。 4.配合會計師進行內控相關查核。 5.執行主管交辦事項。
應徵
09/08
台北市南港區3年以上大學
負責公司稽核行政相關工作,包括但不限以下: 1、 獨立執行查核作業,並提出稽核發現、撰寫報告及改善追蹤。 2、 執行查核事項之風險辨識、分析、驗證、溝通及問題改善。 3、 協助建立內部控制制度、作業辦法。 4、 執行年度內部控制制度自行評估。 5、 專案與策略支援及其他主管交辦事項。
應徵
09/09
台北市中山區5年以上大學以上
1. 依風險評估結果擬定年度稽核計劃,據出具稽核報告,針對稽核缺失提出建議,並追蹤後 續改善情況。 2. 覆核公司及子公司內部控制自行評估作業。 3. 評估檢視公司各單位內部控制制度之修訂、執行,協助流程改善及現行制度規章程序優化 4. 協助子公司內控建立及稽核工作之執行。 5. 不定期之專案性稽核。 6. 主管交辦事項處理。
應徵
09/10
台北市松山區3年以上專科
[ 關於HOLO + FACE ] HOLO取自Hologram「全息圖」, 寓意以最好的技術,呈現平面照中的立體感。 我們用照片述說每個人獨特且出眾的個人第一印象, 結合專業妝髮、服裝造型、圖像攝影、客製精修的形象鍛造, 傳遞這一份完美的服務體驗與企業核心價值。 [ 工作內容 ] 1. 協助集團內控制度、內部稽核制度及相關管理辦法之建立。 2. 協助集團內控IPO 專案所需之制度之推展、督促、制定增修與執行。 3. 規劃及執行例行性稽核計畫並出具稽核報告,提出適切內控建議並追蹤 缺失及異常事項改善進度。 4. 協助辦理年度內部控制自行評估相關業務,並配合主管機關內部稽核申 報事項。 5. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 6. 跨部門協調與問題解決。 7. 法令遵循與制度更新。 8. 協助董事會、審計委員會等會議準備與提報。 9. 主管交辦事項。 [ 基本條件 ] 1. 須符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則之稽核人員適任條件」。 2. 熟悉稽核執行、內部控制之制度及上市櫃公司相關法令。 3. CPA(會計師)、CRMA(風險管理稽核師)、CIA(Certified Internal Auditor)
應徵
09/09
芳興科技股份有限公司通訊機械器材相關業
新北市汐止區3年以上大學以上
• 規劃與執行稽核計畫: 根據風險評估結果,制定年度稽核計畫,並確保計畫的有效執行。 • 監督內部控制制度: 確保公司內部控制制度的設計和執行符合相關法規和內部政策,並持續改進。 • 執行稽核工作: 執行例行稽核、專案稽核,並追蹤稽核發現的缺失和改善進度。 • 撰寫稽核報告: 依照稽核結果,撰寫稽核報告,並向相關單位報告。 • 向董事會和審計委員會報告: 定期向董事會和審計委員會報告稽核工作,並提出改善建議。 • 協助風險管理: 協助公司辨識、評估和管理風險,並提供相關建議。 • 其他主管交辦事項: 執行其他與內部稽核相關的工作。
應徵
09/11
榮昌科技股份有限公司其他電子零組件相關業
新北市新店區5年以上專科
1. 協助設計、建立並優化集團內部控制制度與稽核作業標準 2. 規劃與執行集團年度稽核計畫(含各子公司/事業體) 3. 實地/遠距稽核各事業單位,識別風險並提出控制建議 4. 撰寫稽核報告並追蹤改善執行情形 5. 協助集團治理(含集團內控自評作業)與稽核報告提報董事會及獨立董事 6. 協助稽核主管進行專案型調查、內部通報與風險應變 7. 未來為儲備幹部,故需有培育團隊員工的能力
應徵
09/10
新北市汐止區2年以上專科以上
1. 協助內部控制制度修訂、推動各項管理作業。 2. 年度內部控制制度自行評估作業之有效執行及法令遵循。 3. 協助稽核缺失改善情形追踨及協助各單位進行流程改善。 4.執行董事會交辦業務與查核專案。 5.協助合約審查。 本職位的工作內容包含企業內部控制、稽核、法令遵循等相關工作,具有重要性和發展前景。 歡迎符合條件的應徵者加入我們的團隊,請提供履歷表及相關證照並表達您對此職位的興趣。
應徵
09/11
台北市內湖區7年以上大學
1.制度建置與更新:負責修訂公司內部控制與稽核制度、相關政策及內部規章,並定期檢討其適切性,確保符合公司治理規範及主管機關法令(如金管會、證交所)之要求。 2.稽核計畫與執行:依據公司政策與年度稽核計畫,主導稽核作業,針對關鍵營運流程進行內部審查,提出風險控管建議,並持續追蹤改善成效。 3.風險控管與制度落實:協助強化內部控制制度,進行營運風險分析,提出具體可行的改善建議,協助各單位落實制度並提升營運效率。 4.集團治理稽核整合:規劃並執行集團各公司之內部稽核制度、子公司稽核與自我評估作業,確保治理政策一致性與集團透明度。 5.跨部門溝通與流程優化:建立與各部門之有效溝通機制,協助處理流程斷點、制度落差與跨部門協作問題,促進組織運作順暢。 6.公司治理支持:支援董事會、審計委員會與股東會等運作,協助編製稽核報告、年度報告及其他公司治理文件。 7.高階主管交辦事項:依高階主管指示,執行各類稽核專案或臨時交辦事項。
應徵
09/10
聯穎科技股份有限公司通訊機械器材相關業
新北市中和區2年以上大學
1.符合稽核人員法令適任條件規定。 2.執行年度稽核工作。 3.檢查及評估內部控制制度設計及執行有效性,提供控制及流程改善建議。 4.追蹤改善計畫執行情形。
應徵
09/12
鑫禾科技股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
新北市汐止區3年以上大學
1. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫,並付之實施。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務、財務預算及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 7.依據工作經驗提供相對應的職稱與薪資。 8.主管交辦事項。
應徵
09/08
新北市新莊區3年以上專科以上
▍工作職責 1.協助公司進行IPO資料的準備及整理,並提供相關作業支援,確保資料完整且符合規範要求。 2.協助執行年度稽核計畫,包含查核、專案查核及追蹤缺失的改善情況。 3.複核各部門內控自評作業,確保內控措施符合公司政策並提出改進建議。 4.分析內控執行情況,協助優化流程並跟進改善實施。 5.完成主管交辦的其他工作,確保各項任務按時高效完成。 6.有上市櫃或興櫃公發公司建立稽核制度與執行稽核作業經驗者佳。 ▍上班時間 09:00-18:00 周休二日 ▍薪資福利 √週休二日、享免費總部咖啡。 √員工福利卡於門市享有8折優惠、合作餐廳享有85折。 √三節、年終、績效獎金/禮品/禮劵。 √員工旅遊補助,婚喪喜慶補助、教育訓練補助。 √每年健康檢查。 √總部團保。 (以上津貼福利最終發放,依照公司辦法)
應徵
08/20
免疫功坊股份有限公司生化科技研發業
台北市南港區5年以上大學
工作內容 1. 內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 2. 協助各單位執行年度內控自行檢查相關作業 3. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 4. 溝通協調及解決各部門間之流程或作業問題 5. 支援協助董事會、股東會及公司治理相關業務事項 6. 配合券商、會計師等外部單位提供相關資料 7. 其他主管交辦事項 這個職位對公司內部控制、風險評估等非常重要,未來在公司內部控制與開發方面有很好的職涯發展機會。 歡迎符合以上資格者投遞履歷,期待更多人才加入我們的團隊!
應徵
09/11
宏正自動科技股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
新北市汐止區3年以上大學
1.檢查及覆核集團之內部控制制度及各項管理制度。 2.衡量營運之效率,適時提供改善建議。 3.九大循環及專案查核之查核程序擬定、查核、報告。 4.主管交辦事項之執行及報告。
應徵
08/31
QSAN_廣盛科技股份有限公司電腦系統整合服務業
台北市內湖區2年以上大學以上
●依據公司年度目標,擬訂與執行公司年度稽核計劃。 ●依據公司既定之各項制度、規章辦法、計畫與政策執行情形之檢查、評估及改善建議。 ●內稽內控制度設計、執行、考核,確保稽核工作的品質。 ●法令規範之遵循及公告申報。 ●提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。 ●主管交辦事項。
應徵
09/08
台北市松山區3年以上大學以上
1.內部控制制度及相關管理辦法之建立及修訂. 2.規劃及執行內部稽核作業. 3.執行主管交辦之專案或稽核. 4.其它主管交辦事項.
應徵
09/08
台北市中山區3年以上專科
1. 協助 規畫/執行 年度稽核計畫及專案 2. 年度內部控制制度自行評估作業之有效執行 3. 協助開發及維護 持續性稽核(continuous auditing)平台 4. 稽核缺失改善情形追踨 5. 主管交辦之相關事項
應徵
09/12
弋揚科技股份有限公司電腦系統整合服務業
新北市中和區4年以上大學以上
-內部控制建置及評估: 1.擬定符合法規之國內外內部控制,檢視內部系統作業及流程建置之合規性,定期評估各部門內部控制的有效性和效率,識別風險和控制缺陷。 2.擬定年度稽核計畫:依照法規要求擬定年度稽核計畫,涵蓋公司各業務單位和職能部門。 3.稽核執行與報告:按計畫執行內部稽核,撰寫稽核報告並提交管理層審核。 協助外部稽核人員的稽核工作,提供所需資料和支持。 提供建設性意見和改進建議,並跟進改進措施的落實情況。 4.金融檢查配合:配合主管機關進行的金融檢查,確保公司合規性。 準備和提交相關檢查所需的文件和報告。 5.其他主管交辦事項:完成上級主管指派的其他稽核相關工作和專案。 6.每年調整薪資,半年後,每季發績效獎金。 7.公司福利好,試用期滿即享有福利假7天,滿半年即享有特休假3天,滿一年每年旅遊補助10000元、下午荼時間點心供應等。
應徵
09/05
驊陞科技股份有限公司被動電子元件製造業
新北市汐止區2年以上專科以上
1. 擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫、呈核。 2. 協助公司及子公司修訂並維護內控制度。 3. 執行內部控制自行檢查作業之規劃、覆核及追蹤。 4. 分析內控執行情形,提出內控缺失、建議,異常事項追蹤及協助流程改善。 5. 完成主管交辦事宜。
應徵
09/12
台灣光麗實業股份有限公司其他醫療保健服務業
台北市中山區2年以上專科
1.擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫、呈核。 2.執行內部控制自行檢查作業之規劃、覆核及追蹤。 3.分析內控執行情形,提出內控缺失、建議,異常事項追蹤及協助流程改善。 4.提供內部流程諮詢服務並執行各項專案稽核事項。 5. 配合興櫃時程提供相關檢查資料。 6. 完成主管交辦事宜。 7.每三個月至上海出差大約2~3週 (供住宿+午餐) , 其他費用依出差辦法申請。
應徵
09/10
互貴興業股份有限公司醫療器材製造業
台北市松山區9年以上大學以上
1.協助公司IPO上市櫃推動與進行。 2.協助內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 3.規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計劃,出具相關報告及追蹤改善。 4.辦理年度內控制度自行評估相關業務。 5.協助專案稽核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 6.各子公司國內外實地查核。 7.董事會、股東會籌備等公司治理相關事務,編製股東會年報、議事手冊 。 8.上市櫃公司法令遵循及公告申報事項。 9.其他主管交辦事項。
應徵