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「稽核主管」的相似工作

惠民實業股份有限公司
共502筆
精選
台北市信義區2年以上專科
記查帳專員<2個忙季以上經驗><我們非常重視同事的感受,因為我們要一起變得更好,非常歡迎認同這樣企業文化的人加入> <主要工作內容> 1.有申報營業稅(401) 、營所稅結算申報, 記帳、 扣繳申報, 兩稅合一申報之經驗。 2.學習如何撰寫財務報告及稅簽報告及審計查核(可邊學習如何查帳) 3. 針對有興趣學習記帳及查帳以外實務者,本事務所提供完善之教育訓練,以實際案例及法條交互討論,包括稅務規劃、工商登記(各類公司設立、增資減資、勞務技術出資等),循循善誘且完善之學習環境。除了藉此累積豐富的審計實務經驗及專業外,同時也奠定未來職涯的基石,增添更多元化發展的可能性。 3.其他主管交辦事項 4.一月及五月配合扣繳及結算申報才有加班, 其他月份沒有加班之需求,兼顧工作與生活平衡。 5.保障年薪14個月,年薪504,000元-574,000元,年薪換算月薪相當42,000元-47,800元 <員工福利> 1. 保障年薪14個月 2.忙季績效獎金 3.加班費實報實銷,加班餐費由事務所負擔 4.三節禮金 5.國內外旅遊金補貼 6.定期員工聚餐 7.生日慶生 8.每周下午茶 9.證照考試上課補習費用事務所全額補貼 10.信義區A級辦公室舒適辦公環境 <教育訓練> 1.本所有一套有系統的學習路徑圖,所有新進同事都有資深同事循序漸進,以實際案例搭配法條學以致用,邊學邊做,著重訓練邏輯思考 2.會計師、經協理及同事們亦師亦友,鼓勵同事發問問題並從錯誤中成長,從討論中學習,不用硬背法條,訓練邏輯思考,事半功倍,適合不喜歡學習有壓力的人。 <事務所文化> 1.工作自主管理,同事好相處,沒有應酬任何人的需要。 2.我們非常重視同事的感受,因為我們要一起變得更好。 3..可定期申請遠端工作 4.有興趣考專業證照主,事務所有進修補貼。
應徵
精選
台北市信義區4年以上專科
記查帳資深專員<3個忙季經驗><我們非常重視同事的感受,因為我們要一起變得更好,非常歡迎認同這樣企業文化的人加入> <主要工作內容> 1.事務所記帳、查帳及稅務申報。 2營業稅(401) 、營所稅結算申報, 帳務處理、審計查核、 扣繳申報, 兩稅合一申報、出具財務報告及稅簽報告等。 3. 針對有興趣學習記帳及查帳以外實務者,本事務所提供完善之教育訓練,以實際案例及法條交互討論,包括稅務規劃、工商登記(各類公司設立、增資減資、勞務技術出資等),親切完善之學習環境。除了藉此累積豐富的審計實務經驗及專業外,同時也奠定未來職涯的基石,增添更多元化發展的可能性。 4.一月及五月配合扣繳及結算申報才有加班, 其他月份沒有加班之需求,兼顧工作與生活平衡。 5.保障年薪14個月,年薪581,000元-637,000元,換算月薪48,400元-53,000元 <員工福利> 1. 保障年薪14個月 2.忙季績效獎金 3.加班費實報實銷,加班餐費由事務所負擔 4.三節禮金 5.國內外旅遊金補貼 6.定期員工聚餐 7.生日慶生 8.每周下午茶 9.證照考試補習上課費用全額補貼 10.信義區A級辦公室舒適辦公環境 <教育訓練> 1.本所有一套有系統的學習路徑圖,所有新進同事都有資深同事循序漸進,以實際案例搭配法條學以致用,邊學邊做,著重訓練邏輯思考 2.會計師、經協理及同事們亦師亦友,鼓勵同事發問問題並從錯誤中成長,從討論中學習,不用硬背法條,訓練邏輯思考,事半功倍,適合不喜歡學習有壓力的人。 <事務所文化> 1.工作自主管理,同事好相處,沒有應酬任何人的需要。 2.我們非常重視同事的感受,因為我們要一起變得更好。 3..可定期申請遠端工作 4.有興趣考專業證照者,事務所全額補貼上課補習費用。
應徵
10/16
獵速科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市中山區4年以上專科以上
1.推動IPO相關內部稽核資料準備。 2.規劃、建立及持續修訂內控制度、稽核制度與相關管理辦法,確保內控制度之有效性並符合法令要求。 3. 訂定並執行年度稽核計畫,進行風險評估及控管,並提出具體可行之改善建議,確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 4. 主導/協助內外部稽核及後續追蹤作業。 5. 跨部門協調與問題解決。 6. 法令遵循與制度更新。 7. 主管機關申報事項之執行。 8. 協助董事會、審計委員會等功能性會議議案準備與提報
應徵
10/16
台北市中正區2年以上大學
1. 內控內稽制度設計,協助修訂內控制度,各項管理作業法並確保內控制度之有效執行及法令遵循。 2.檢查及評估現行作業規章程序之控制情形及各項作業循環等作業規章或制度遵行情形之檢查,評估與建議與內稽內控制度設計,執行,考核等 3.年度查核計畫訂定及執行,提出稽核報告及執行結果'予改善建議方案 4.編制內部稽核計畫,呈核稽核報告 5.法令規範之遵循及公告申報 6.董事會及主管交辦事項 其他條件 1.需符合公開發行公司內部稽核人員之適任條件 2.上市櫃內部稽核2年以上經驗及有會計師事務所經驗優先。 3.工作態度積極,配合度高,能夠獨立工作,另具備團隊精神。 4.具備多任務處理的能力,並能有效安排工作流程。 5.具有良好的統計分析,人際溝通能力。
應徵
10/16
創控科技股份有限公司精密儀器相關製造業
新北市中和區6年以上專科
【工作內容】 1.依據企業可能風險進行評估(如財務、營運、品質、資安與智財風險..),擬定並執行年度稽核計畫 2.撰寫稽核報告,追蹤缺失改善與成效驗證 3.督導內控制度運作、自評與內控聲明書編製 4.配合主管機關與外部稽核作業 5.建立風險預警與通報制度 6.協助跨部門制度落實,推動公司治理文化 7. 其他主管交辦專案工作 【必要條件】 須具備擔任上市公司稽核主管法定資格 具備獨立向董事會、審計委員會呈報查核報告之實務經驗 熟悉內控制度、公司法、證券交易法、資安/個資法等相關法規 品行端正、無誠信瑕疵,具稽核獨立性與專業判斷力 【加分條件】 具 CIA/CISA/CPA/資安證照 熟悉 ISO 9001/14001/27001 或智財資產保護制度 曾參與跨部門稽核、專案治理、ESG 或供應商稽核
應徵
10/14
新北市汐止區3年以上大學
1.辦理會計師內控專審相關事宜。 2.各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 3.執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 4.查核、協調並優化各部門之流程及作業問題。 5.配合券商、會計師及主管機關查核作業及資料準備。 6.公告、申報及股務相關法令之遵循及作業。 7.股東會、董事會規劃召集及會議資料準備。 8.內控部分需能獨立對應券商、會計師與主管機關,撰寫補充說明等。 9.其他主管交辦工作事項。 10. 有證照尤佳 其他加分: 1.有公司IPO / 上櫃準備經驗 2.有生技、製藥、醫療產業背景者佳 3.曾任職公開發行公司、四大事務所或上市櫃企業者尤佳 4.具 CIA、CISA、會計師資格者優先
應徵
10/21
大於生醫股份有限公司其他醫療保健服務業
台北市信義區3年以上大學以上
【職涯發展】 此職務將隨公司 IPO 規劃,接觸完整的內稽、法遵與公司治理體系,未來將有機會參與更多跨部門專案,具備高度成長與發展性。 【職務說明】 1、法令遵循與專案支援 - 協助公司制度規章、作業程序及管理辦法之制定、修訂與執行。 - 參與專案管理工作:需求整合、流程確認、進度追蹤、成果回報與問題處理。 - 協助內部控制制度建立與測試,確保符合法規及公司治理需求。 2、跨部門溝通與協調 - 協調並解決跨部門流程與作業問題,提供改善建議。 - 負責相關文件與資料彙整、建檔及追蹤,確保資訊完整性與時效性。 3、風險管理與稽核作業 - 協助辨識、評估與追蹤營運風險,提供風險控制建議。 - 撰寫內部稽核底稿,追蹤缺失改善情況,確保制度持續精進。 4、其他主管交辦事項 - 包含但不限於與稽核、法遵及專案相關之支援工作。 <條件要求> • 具備清晰的邏輯思維、問題分析及解決能力,能妥善完成稽核與改善建議撰寫。 • 良好溝通協調與專案推動能力,能與各部門合作落實內部制度。 • 細心負責,具備高度抗壓性及主動學習態度。
應徵
10/18
台北市中山區3年以上大學
1. 稽核計劃作業-年度稽核計劃執行及缺失改善追蹤 2. 協助內部控制制度完整、有效性與適當性檢查 3. 協調及解決跨部門之作業流程問題 4. 各項專案查核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施 5. 其他主管交辦事項
應徵
10/22
新北市新店區2年以上大學
1.協助建置及修訂內部控制制度、內部稽核實施細則及相關管理辦法。 2.擬訂年度稽核計劃及執行內部稽核作業,包含工作底稿之編製、出具稽核報告、事後追蹤改善、檔案管理等。 3.內部控制制度自行評估作業之執行、覆核及追蹤。 4.內控流程問題跨部門協調溝通,及優化作業程序。 5.其他不定期稽核專案或主管交辦事項。
應徵
10/22
台北市內湖區經歷不拘大學
1. 母公司及重要子公司內部稽核相關作業。 2. 執行主要業務查核及內部制度修訂,並依查核結果撰寫報告。 3. 配合董事會及股東會召開之資料準備及分析,於董事會例行會議報告。 4. 子公司之預算管理、營運分析、損益評估及轉投資管理相關作業。 5. 其他主管交辦事項。
應徵
10/21
新北市中和區5年以上專科
1. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 2. 依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 3. 年報、股東會、董事會、審計委員會、永續發展委員會相關事項辦理。 4. 出具撰寫稽核報告及缺失追蹤與問題改善,提出適切的內控建議及異常事項改善進度。 5. 股務管理主要是由股務公司負責處理,作為與股務公司溝通協調的窗口。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。
應徵
10/22
尚立股份有限公司其他半導體相關業
台北市內湖區6年以上大學
1.負責(尚立及子公司)稽核制度之改善與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。 2.制定年度稽核計畫,執行風險導向稽核與專案稽核,確保公司營運符合相關法規及內部政策。 3.可向董事會及高階管理層報告稽核結果,提出改善建議並追蹤成效。 4.企業風險評估、風險控管、提供改善建議與追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 5.與外部會計師或監理機關協調稽核事宜,維護良好溝通管道。 6.能配合短期海外出差(中國/日本)為主要地區。 7.完成主管交辦重要專案項目。
應徵
10/17
台北市松山區5年以上大學以上
1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。 3. 有關組織、人事、財務、會計、營運、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等。 4. 內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質。 5. 協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 6. 法令規範之遵循及公告申報。 7. 提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。
應徵
10/21
富味鄉食品股份有限公司食用油品及榖製品製造業
台北市大安區2年以上專科以上
1、執行稽核事項 2、執行稽核缺失或異常事項改善情形追蹤 3、撰寫稽核追蹤報告 4、覆核各單位及子公司內部控制制度自行評估表 5、其他交辦事項 ▶專業技能 1.會計審計知識技能 2.供應鏈管理知識技能 3.商法稅法知識 4.研究與分析
應徵
10/20
天剛資訊股份有限公司電腦系統整合服務業
台北市大同區3年以上大學
1.年度稽核計畫擬定,執行年度稽核工作。 2.年度稽核工作之執行、改善追蹤與建議及稽核報告之呈核。 3.內部控制自行評估作業執行。 4.依據主管機關規定定期申報稽核相關資料。 5.依法令修訂內部控制制度及相關管理辦法。 6.符合公開發行公司內部稽核人員適任條件。
應徵
10/17
六和化工股份有限公司化學原料及其製品批發業
台北市中山區2年以上大學
1. 依照企業或組織既定之政策或目標,研訂稽核工作計畫及執行。 2. 決定稽核業務所需之資料,進行蒐集、保管、處理與流通使用。 3. 秉承經營者或上級決策者之指示,或發佈通知,或審核各部門之業務及規章、法律遵辦情形並呈報建議。 4. 查知、協調及解決各部門間之流程或作業問題。 5. 指導稽核工作進行並培育所屬專精稽核相關技能。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。
應徵
10/15
盛新材料科技股份有限公司其他半導體相關業
台北市南港區5年以上大學
1.執行料、工、費成本結轉,完成月成本結算。 2.經營成果財務分析報告編製及檢討報告。 3.公司月損益預估、年度預算估列。 4.公司存貨盤點及其檢討報告編製、缺失改善追蹤。 5.提供產品報價相關資料及核算分析產品單位成本,以做為產品價格決策依據。 6.其他主管交辦事項。
應徵
10/17
聖州企業股份有限公司汽機車及其零配件用品/批發業
台北市大安區5年以上大學
1. 建置與維護內部控制制度,提升整體營運風險管理能力。 2. 規劃與執行年度內部稽核計畫、內控制度自評作業,定期向董事會與審計委員會報告。 3. 主導集團稽核作業及缺失改善追蹤。 4. 配合外部查核及法遵相關作業。 5. 管理稽核團隊與執行稽核作業,配合國內外出差。 6. 跨部門協調及主管交辦事項。
應徵
10/13
台北市南港區2年以上大學
工作內容 1.協助公司IPO上市、櫃推動與進行。 2.協助各單位建立內部控制制度及規章辦法。 3.建立內部稽核制度及內控自評等相關辦法。 4.依風險評估及法令規定規劃及執行年度稽核計劃, 並對稽核計畫之執行及後續改善之追蹤,以確保內部控制制度之有效性。 5.辦理年度內控制度自行評估相關業務。 5.協助專案稽核,並提供改善建議、追蹤流程。 6.主導審計委員會之運作並定期向審計委員會及董事會進行報告。 7.各項有關稽核之公告申報事項。 8.其他主管交辦事項之專案稽核,並提供改善建議、追蹤流程。
應徵
10/15
定揚科技股份有限公司其他電信及通訊相關業
新北市中和區3年以上大學
1. 負責內稽內控制度導入及IPO相關工作規劃與執行。 2. 負責年度稽核計畫擬定和執行稽核工作。 3. 編撰查核工作底稿和查核報告。 4. 辦理查核發現事項之追蹤與覆查作業。 5. 配合辦理主管機關指示查核事項或提供相關資料文件。 6. 擬定公司內部控制制度和風險評估,執行查核作業,提出管理建議,辦理稽核定期應申報事項。 7. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。
應徵
10/22
台北市南港區5年以上大學以上
【About the role】 The Internal Auditor will be responsible for contributing to the design and implementation of audit processes, procedures, and methodologies, developing, and monitoring customized audit program, planning and performing operational audits to ensure compliance with applicable local and national regulations, corporate standards and generally accepted internal audit standards. 【Position Title】 (Sr.) Manager of Internal Audit 【Location】 Taipei, Taiwan. 【Reports to】 Board of Director 【Job Type】 Full-time 【Education /Background】 • Bachelor’s degree in accounting or a related field. • Qualifications for Internal Auditor required by Financial Supervisory Commission, R.O.C.(Taiwan) • More than 5 years of experience in internal auditing is required, and other related fields is a plus. • Experience in a publicly listed company (Biotech/Pharma) is preferred. • Proficient with standard concepts, procedures, protocols, and methodologies within the auditor field • Professional certification of CPA or CIA, or equivalent experience, or working towards a professional certification is required 【Responsibilities include but are not limited to】 • Establish IPO internal control policy and implement finance system. • Perform and control the full audit cycle including risk management and control management over operations’ effectiveness, financial reliability and compliance with all applicable directives and regulations • Determine internal audit scope and develop annual plans • Obtain, analyze, and evaluate accounting documentation, previous reports, data, flowcharts etc. • Prepare and present reports that reflect audit’s results and document process • Act as an objective source of independent advice to ensure validity, legality, and goal achievement • Identify loopholes and recommend risk aversion measures and cost savings • Ability to communicate independently and effectively with management, directors and departments, and to control the focus and progress of audit work • Document process and prepare audit findings memorandum • Conduct follow up audits to monitor management’s interventions 【Position Requirements & Relevant Skills & Experience】 • Advanced computer skills on MS Office, accounting software • Ability to manage large amounts of data and to compile detailed reports • High attention to detail and excellent analytical skills • Sound independent judgments and Ability to complete audit work efficiently • IPO experience is preferred
應徵
10/20
惠民實業股份有限公司環境衛生及污染防治服務業
台北市松山區2年以上專科
1. 日常公司會計作業審核 2. 財務報表編製及分析 3. 上櫃公司相關公告申報作業 4. 其他主管交辦事項
應徵