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「稽核主管」的相似工作

惠民實業股份有限公司
共502筆
精選
台北市中正區3年以上大學
(1)協助完成IFRS17財會項目結帳流程、編製財務報表與揭露以及檢視資產負債表/損益表數值之合理性、分析報表等。 (2)特殊會計議題會計處理作業 (3)各項專案執行及主管交辦事項。
應徵
精選
台北市中正區3年以上大學
1.金融資產合併之帳務規劃及流程檢核,確保提供給母公司資料之正確性。 2.金融資產績效檢視及提供母公司各項投資帳務報表。 3.不動產及放款相關交易帳務規劃及覆核。 4.研擬新法令、新金融商品相關之會計工作,以使財報表達揭露正確並兼顧內控安全。 5.規劃與壽險業務流程相關之會計與內控作業流程,以使業務得以順利推動。
應徵
10/16
台北市中正區2年以上大學
1. 內控內稽制度設計,協助修訂內控制度,各項管理作業法並確保內控制度之有效執行及法令遵循。 2.檢查及評估現行作業規章程序之控制情形及各項作業循環等作業規章或制度遵行情形之檢查,評估與建議與內稽內控制度設計,執行,考核等 3.年度查核計畫訂定及執行,提出稽核報告及執行結果'予改善建議方案 4.編制內部稽核計畫,呈核稽核報告 5.法令規範之遵循及公告申報 6.董事會及主管交辦事項 其他條件 1.需符合公開發行公司內部稽核人員之適任條件 2.上市櫃內部稽核2年以上經驗及有會計師事務所經驗優先。 3.工作態度積極,配合度高,能夠獨立工作,另具備團隊精神。 4.具備多任務處理的能力,並能有效安排工作流程。 5.具有良好的統計分析,人際溝通能力。
應徵
10/14
大於生醫股份有限公司其他醫療保健服務業
台北市信義區3年以上大學以上
【職涯發展】 此職務將隨公司 IPO 規劃,接觸完整的內稽、法遵與公司治理體系,未來將有機會參與更多跨部門專案,具備高度成長與發展性。 【職務說明】 1、法令遵循與專案支援 - 協助公司制度規章、作業程序及管理辦法之制定、修訂與執行。 - 參與專案管理工作:需求整合、流程確認、進度追蹤、成果回報與問題處理。 - 協助內部控制制度建立與測試,確保符合法規及公司治理需求。 2、跨部門溝通與協調 - 協調並解決跨部門流程與作業問題,提供改善建議。 - 負責相關文件與資料彙整、建檔及追蹤,確保資訊完整性與時效性。 3、風險管理與稽核作業 - 協助辨識、評估與追蹤營運風險,提供風險控制建議。 - 撰寫內部稽核底稿,追蹤缺失改善情況,確保制度持續精進。 4、其他主管交辦事項 - 包含但不限於與稽核、法遵及專案相關之支援工作。 <條件要求> • 具備清晰的邏輯思維、問題分析及解決能力,能妥善完成稽核與改善建議撰寫。 • 良好溝通協調與專案推動能力,能與各部門合作落實內部制度。 • 細心負責,具備高度抗壓性及主動學習態度。
應徵
10/08
惠民實業股份有限公司環境衛生及污染防治服務業
台北市松山區2年以上專科
1. 日常公司會計作業審核 2. 財務報表編製及分析 3. 上櫃公司相關公告申報作業 4. 其他主管交辦事項
應徵
10/14
富味鄉食品股份有限公司食用油品及榖製品製造業
台北市大安區2年以上專科以上
1、執行稽核事項 2、執行稽核缺失或異常事項改善情形追蹤 3、撰寫稽核追蹤報告 4、覆核各單位及子公司內部控制制度自行評估表 5、其他交辦事項 ▶專業技能 1.會計審計知識技能 2.供應鏈管理知識技能 3.商法稅法知識 4.研究與分析
應徵
10/14
台北市中山區3年以上大學
1. 稽核計劃作業-年度稽核計劃執行及缺失改善追蹤 2. 協助內部控制制度完整、有效性與適當性檢查 3. 協調及解決跨部門之作業流程問題 4. 各項專案查核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施 5. 其他主管交辦事項
應徵
10/15
科林儀器股份有限公司其他醫療保健服務業
新北市中和區5年以上大學以上
【關於這份工作】 這是耳科通路新設立的稽核主管職缺,將從零開始建立內部稽核與內控制度,為未來IPO及永續經營奠定穩健基礎。 這個職位在組織內部扮演關鍵角色,提供管理層建議,優化營運效率並與公司一同進步及發展。 【為什麼我們需要這個角色】 隨著集團業務多元發展與IPO準備啟動,我們需要專業的稽核主管統籌內控架構、風險識別與合規管理。此角色不僅是檢核機制的建立者,更是跨部門協作的橋樑,確保企業營運透明、效率與法遵並行。 【你在這個職位上會如何成功】 在此職位取得成功需從風險角度洞察問題,提出具建設性的改善方案,並能以專業溝通引導各部門提升合規與控制意識。 若您能在短期內建構起完整的稽核流程,並為IPO內控審查建立可持續運作的標準,您將是推動公司邁向耳科通路IPO關鍵的一員。 【工作內容】 1. 制定與執行稽核計劃:依據公司策略目標與風險評估結果,擬定年度稽核計劃,並確保執行品質與稽核結論落實。 2. 建立內部控制制度:依據IPO內控要求,規劃、設計並完善內控制度與流程,確保公司治理結構符合主管機關規範。 3. IPO稽核配合與審查準備:主導稽核制度與內控文件之建置、測試與修訂,並與會計師、主辦券商及法遵顧問合作,確保內部稽核體系符合IPO審查標準。 4. 內部控制評估:持續評估公司內控系統的有效性,識別潛在風險與控制缺口,提出可行的改善建議並追蹤落實。 5. 合規性檢查:確保各項營運活動遵循相關法令、稅務與內部政策,定期檢查稽核重點項目。 6. 稽核報告撰寫與溝通:撰寫稽核報告,向高階管理層與董事會呈報結果、缺失與改善建議。 7. 風險管理與內控教育:協助公司識別、評估及管理風險,並提供內控、合規與風險管理培訓,提升全員風險意識。 8. 持續改進與稽核文化推動:追蹤整改進度,推動持續改善機制,逐步建立內部稽核文化與長期運作體系。 9. 跨部門溝通與協作:與財務、法務、人資等營運單位協作,確保IPO相關流程資料一致性與透明度。
應徵
10/16
創控科技股份有限公司精密儀器相關製造業
新北市中和區6年以上專科
【工作內容】 1.依據企業可能風險進行評估(如財務、營運、品質、資安與智財風險..),擬定並執行年度稽核計畫 2.撰寫稽核報告,追蹤缺失改善與成效驗證 3.督導內控制度運作、自評與內控聲明書編製 4.配合主管機關與外部稽核作業 5.建立風險預警與通報制度 6.協助跨部門制度落實,推動公司治理文化 7. 其他主管交辦專案工作 【必要條件】 須具備擔任上市公司稽核主管法定資格 具備獨立向董事會、審計委員會呈報查核報告之實務經驗 熟悉內控制度、公司法、證券交易法、資安/個資法等相關法規 品行端正、無誠信瑕疵,具稽核獨立性與專業判斷力 【加分條件】 具 CIA/CISA/CPA/資安證照 熟悉 ISO 9001/14001/27001 或智財資產保護制度 曾參與跨部門稽核、專案治理、ESG 或供應商稽核
應徵
10/14
新北市新店區2年以上大學
1.協助建置及修訂內部控制制度、內部稽核實施細則及相關管理辦法。 2.擬訂年度稽核計劃及執行內部稽核作業,包含工作底稿之編製、出具稽核報告、事後追蹤改善、檔案管理等。 3.內部控制制度自行評估作業之執行、覆核及追蹤。 4.內控流程問題跨部門協調溝通,及優化作業程序。 5.其他不定期稽核專案或主管交辦事項。
應徵
10/16
男人幫有限公司休閒服務業
台北市大安區5年以上專科
負責集團新事業部 1. 優化各單位之作業流程並書面化 2. 擬定內控、內稽制度與各項管理辦法 3. 執行定期內部稽核作業,並輔助各部完善內控缺失 4. 其他主管交辦事項
應徵
10/14
台北市南港區5年以上大學以上
【About the role】 The Internal Auditor will be responsible for contributing to the design and implementation of audit processes, procedures, and methodologies, developing, and monitoring customized audit program, planning and performing operational audits to ensure compliance with applicable local and national regulations, corporate standards and generally accepted internal audit standards. 【Position Title】 (Sr.) Manager of Internal Audit 【Location】 Taipei, Taiwan. 【Reports to】 Board of Director 【Job Type】 Full-time 【Education /Background】 • Bachelor’s degree in accounting or a related field. • Qualifications for Internal Auditor required by Financial Supervisory Commission, R.O.C.(Taiwan) • More than 5 years of experience in internal auditing is required, and other related fields is a plus. • Experience in a publicly listed company (Biotech/Pharma) is preferred. • Proficient with standard concepts, procedures, protocols, and methodologies within the auditor field • Professional certification of CPA or CIA, or equivalent experience, or working towards a professional certification is required 【Responsibilities include but are not limited to】 • Establish IPO internal control policy and implement finance system. • Perform and control the full audit cycle including risk management and control management over operations’ effectiveness, financial reliability and compliance with all applicable directives and regulations • Determine internal audit scope and develop annual plans • Obtain, analyze, and evaluate accounting documentation, previous reports, data, flowcharts etc. • Prepare and present reports that reflect audit’s results and document process • Act as an objective source of independent advice to ensure validity, legality, and goal achievement • Identify loopholes and recommend risk aversion measures and cost savings • Ability to communicate independently and effectively with management, directors and departments, and to control the focus and progress of audit work • Document process and prepare audit findings memorandum • Conduct follow up audits to monitor management’s interventions 【Position Requirements & Relevant Skills & Experience】 • Advanced computer skills on MS Office, accounting software • Ability to manage large amounts of data and to compile detailed reports • High attention to detail and excellent analytical skills • Sound independent judgments and Ability to complete audit work efficiently • IPO experience is preferred
應徵
10/14
新北市土城區1年以上大學
1. 針對查核範圍檢視受查單位財務狀況、經營績效、資產品質、法令遵循、各項業務作業符合相關法令要求。 2. 針對各單位發生違法、缺失,提出檢查意見,以維持有效內控制度運作。 3. 依年度稽核計畫執行,持續追蹤覆查內部控制制度,缺失及異常事項改善情形,以落實內控制度。 4. 年度各單位整體層級內控自行評估事務運作;核對輸入公開資訊觀測站資料,以確保資訊之及時性及準確性。 5. 依董事會之指揮監督,擬定年度稽核計畫,據以檢查及評估之內部控制制度,包括財務、業務、資訊、行政、總務、人力資源等作業之控制。
應徵
10/14
新北市五股區3年以上大學以上
1. 會計師事務所或上市櫃公司3年以上稽核實務經驗。 2. 了解公司營運流程、獨立積極態度、善溝通協調能力。 3. 協助內部稽核制度及相關管理辦法建立及修訂。 4. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計劃,出具相關報告及追蹤改善。 5. 辦理年度內部控制制度自行評估相關業務。 6. 協助專案稽核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 7. 主管交辦事項。
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10/08
台北市中山區2年以上高中
1.審核有關各項費用支付之發票、單據憑證及帳務處理 2.處理廠商貨款或費用等應付款項帳務 3.管理零用金異動及撥補作業 4.勞健保加退保辦理 5.進銷項發票整理 6.薪資計算 7.財務報表製作及稅務申報(提供資料給會計師) 8.每日營業額資料維護及核對刷卡入帳金額 9.成本分析%維護 10.損益報表製作 福利制度: 享勞保、健保、6%勞退提撥金 獎 金 類:全勤獎金、三節獎金、年終獎金、育嬰假、年假、婚假 保 險 類:員工團保 餐 飲 類:供應員工餐(供應2餐(10:30、16:30) 娛 樂 類:員工聚餐及旅遊 其   他:著制服、員工在職教育訓練、良好升遷制度、年度健康檢查 休 假 : 月休 8 天(遇到國定假日在加1天)
應徵
10/13
鴻碩集團_航碩興業有限公司電腦及其週邊設備製造業
台北市內湖區3年以上專科
1.會計相關作業-應付帳款、處理會計總帳、成本結算及各項成本費用分析、營業稅申報及配合會計師查帳等。 2.台中廠財務、會計事務作業。 3.子公司-泰國廠財務、會計事務審核。 4.主管臨時交辦事項。
應徵
10/13
台北市大安區2年以上大學以上
#What will You do? - 擬定年度稽核計畫,執行內部稽核工作,並完成稽核報告的呈核與改善追蹤。 - 定期評估各部門內部控制的執行效能,並提出具體改進建議以強化內控體系。 - 配合主管機關執行金融檢查,包括資料準備、稽核流程配合與整改措施推進。 - 協助規劃及完善稽核制度與流程,確保公司運營符合法規與政策要求。 - 協助提升公司整體合規與風險控管能力,確保其符合內控與外部監管要求。 #What do You need? - 熟悉內部稽核流程、風險評估及改進計劃的制定與實施。 - 優秀的溝通與協調能力,能與跨部門同事有效合作完成專案。 - 熟悉金融相關法規及稽核準則,尤其是與證券金融或加密貨幣相關的規範。 - 自我管理能力強,能獨立完成任務並適應快速變化的工作環境。 #What will be a Plus? - 曾參與初創企業或金融科技領域稽核專案,有應對快速發展業務挑戰的經驗。 - 對區塊鏈產業充滿熱忱,並具備相關領域經驗或知識。 - 擁有稽核相關證照(如 CIA、CAMS、CPA 等),並具備至少兩年內部稽核或相關經驗。 - 熟悉 Notion、Slack 等數位協作工具,能有效運用現代化工作平台提升效率。 - 具備良好的英文能力,能閱讀並分析英語稽核資料及法規內容。
應徵
10/13
台北市信義區2年以上大學
工作內容  1.執行基礎稽核作業:依公司規劃執行稽核計劃,蒐集資料、檢查文件與流程合規性。  2.財務與流程檢核:協助檢閱帳務與財務報表,並追蹤異常或待改善項目。  3.專案支援:配合公司 IPO 及董事會交辦事項,提供必要的資料整理與報告初稿。  4.跨部門協助:協助蒐集資訊、追蹤問題並整理建議,與相關部門保持溝通。  5.稽核報告:協助撰寫及彙整稽核報告,定期提供進度更新。 職務特質需求  細心負責,對數字與流程敏感。  願意主動學習,能獨立完成基礎檢核工作。  具高度配合度,能依公司需求調整工作重點。
應徵
10/15
尚立股份有限公司其他半導體相關業
台北市內湖區6年以上大學
1.負責(尚立及子公司)稽核制度之改善與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。 2.制定年度稽核計畫,執行風險導向稽核與專案稽核,確保公司營運符合相關法規及內部政策。 3.可向董事會及高階管理層報告稽核結果,提出改善建議並追蹤成效。 4.企業風險評估、風險控管、提供改善建議與追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 5.與外部會計師或監理機關協調稽核事宜,維護良好溝通管道。 6.能配合短期海外出差(中國/日本)為主要地區。 7.完成主管交辦重要專案項目。
應徵
10/15
新北市中和區5年以上大學
文曄提供良好的發展舞台及完善的訓練規劃,能快速拓展產業及國際視野! 【工作內容】 1. 依法令、公司政策及作業流程,設計與增修各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辨法。 2. 執行年度稽核工作及專案查核,包括工作底稿編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 3. 協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 4. 辨理年度內部控制制度自行評估相關業務。 5. 子公司稽核之監督與管理。 6. 其他主管交辦事項。
應徵
10/10
台北市松山區5年以上大學以上
1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。 3. 有關組織、人事、財務、會計、營運、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等。 4. 內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質。 5. 協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 6. 法令規範之遵循及公告申報。 7. 提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。
應徵
10/13
新北市板橋區3年以上大學
1. 擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫與呈核。 2. 協助各部門制訂管理辦法、制度規章與作業程序,並提供諮詢與建議。 3. 執行內部稽核及專案查核,呈報內控缺失及追蹤改善情形。 4. 年度內部控制制度自行評估作業。 5. 其他主管交辦事項。 本職位負責公司內部稽核、控制制度的建立、執行、修訂、流程改善及問題改善建議等工作,對公司經營風險控制及內部控制制度的完善有著重要的作用,是具有發展前景的重要職務。
應徵