【Introduction】 – 此客戶為全球領先消費性電子產品機構件製造商,專注研發、生產與銷售消費性電子、伺服器及POS產品等樞紐組件,專精於一般、高階及變形軸承等產品領域。 【The role will be responsible for】 - 稽核計畫制定與執行:依企業政策及經營目標,研擬年度/專案稽核計畫並推動落實。 - 資料管理與分析:決定稽核所需資料種類,負責資料蒐集、保管、處理與流通,並進行分析匯整。 - 合規查核與建議:依上級指示,審核各部門業務流程、財務預算、內外部規章及法令遵循情形,撰寫稽核報告並提出改善建議。 - 跨部門協調:協助解決部門間流程或作業問題,促進溝通與協調,確保稽核意見有效落地。 - 內外部稽核支援:主導或協助外部稽核(如會計師查核)及內部稽核作業,並追蹤改善措施執行情況。 - 營運與成本分析:定期彙整營運及成本概況,提供管理層決策參考。 - 內控流程監督:檢視並優化公司內部控制架構,確保關鍵流程具備充分控制點。 - 主管交辦事項:配合完成其他臨時專案或主管指派任務。
年薪700,000~1,200,000元
(固定或變動薪資因個人資歷或績效而異)【The role will need to have】 - 具備3年以上內部稽核或相關財務、風險管理經驗,熟悉公開發行公司法令及內部控制制度。 - 具備企業管理、財務金融、會計或相關科系之學歷背景。 - 能獨立設計、執行及評估內部稽核計畫,具報表覆核與流程優化經驗。 - 熟悉內控要求或相關稽核準則者尤佳。 - 良好的溝通協調能力,能跨部門推動專案。 - 工作態度嚴謹、具高度責任心,善於在壓力下處理複雜議題。 - 接受國內外出差。