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「FN-稽核專案主管Internal Auditing Project manager」的相似工作

順立智慧股份有限公司
共500筆
09/26
BORA PHARMACEUTICALS CO., LTD._保瑞藥業股份有限公司藥品/化妝品及清潔用品批發業
台北市內湖區4年以上大學
-Develop and execute the annual audit plan, covering both Taiwan and North American subsidiaries, with a focus on internal audits and the effective implementation of internal control systems. -Prepare comprehensive audit reports, identifying findings, and closely monitoring corrective actions to ensure continuous improvement. -Oversee the annual internal control self-assessment for the parent company and its subsidiaries. -With a strong sense of audit acumen is required to drive the optimization and enhancement of internal policies, procedures, and compliance standards. -Conduct a project-based audits and support various assignments as directed by management. 1. 年度稽核計畫,包含台灣與北美子公司的內稽與內控制度溝通與推行 2. 稽核報告撰寫,查核發現以及改善情形追蹤 3. 集團母公司與子公司年度內控自評 4. 具備稽核工作敏銳度,內部制度、規範的優化及完善推進 5. 專案查核以及主管交辦事項
應徵
10/01
普鴻資訊股份有限公司電腦軟體服務業
台北市松山區3年以上專科以上
1.擬訂稽核計劃 2.執行年度稽核計畫並依照查核範圍與風險項目出具稽核報告並追蹤改善行動至完成 3.協助修訂相關內部控制制度 4.協助內控自行評估作業之執行 5.董事會報告 6.安排ISO27001相關查核 7.其他主管交辦事項
應徵
09/30
台北市南港區5年以上大學
稽核人員在公司的運作中扮演著重要的角色,負責監督、檢查公司內部各個部門的運作,確保公司遵守相關法規和政策,並提供改善建議。此職務具有良好的發展前景,能獲得豐富的工作經驗和專業技能,對個人職涯發展有莫大的助益。 1. 根據公司政策及風險評估擬定年度稽核計畫及執行相關作業 2. 規劃內控自評作業確保符合規定 3. 協助改善公司內部控制與流程 4. 執行專案查核及主管交辦事項 5. 協助內外部稽核工作的執行與改善追蹤 6. 協助IPO專案的推動與執行 歡迎符合資格且有興趣的人士加入我們的團隊! (具IPO輔導經驗者加分)
應徵
09/24
捷迅股份有限公司儲配/運輸物流業
台北市內湖區3年以上大學以上
1.負責集團內部稽核作業與內部控制作業流程改善 2.協助單位制訂各項管理辦法、制度規章與作業程序,並提供諮詢與建議以符合法規規定 3.擬訂年度稽核計劃與執行,出具稽核報告向管理階層及董事會報告 4.依據法令與政策調整提出內稽內控之修正,對於ESG及資安等新議題,對公司營運流程的風險提出建議 5.配合會計師及主管機關內控查核作業
應徵
09/30
帝聞企業股份有限公司其他電子零組件相關業
新北市新店區5年以上大學
我們誠摯邀請具備專業素養的優秀人才加入稽核團隊。稽核在企業治理體系中肩負重要使命,不僅協助建立完善的內部控制機制,更在風險管理領域發揮關鍵作用,致力於確保各項業務營運均能符合相關法規要求及公司內部規範,進而優化整體營運績效。 此職務要求具備高度的分析能力、細心謹慎的工作態度及良好的溝通技巧。人應具備相關專業知識,如會計、審計、法律及風險管理,並能熟練運用各類辦公軟體及稽核工具 工作內容: 1.集團年度稽核計畫之擬定,執行及成果提報。 2.集團內部控制制度完整性,有效性與適當性之檢查與建議事項。 3.集團營運活動效果與效率之檢查與建議事項。 4.各子公司對集團規章制度及作業程序遵循情形之檢查與建議事項。 5.董事會及公司治理之相關業務事項。 6.異常事項之專案稽核。 7.其他主管專案交辦事項。 具備能力: 1.相關學科(如財會、稽核、管理)學士以上學位; 2.具風險控制、內部稽核工作經驗3年以上,以及稽核主管職務經驗3年以上。 3.熟悉內部控制、風險評估、法規合規等相關知識; 4.良好的溝通協調能力及團隊合作精神; 5.具備稽核相關認證(如CIA、CPA等)優先考慮。 6. 熟悉公開發行公司相關法令、證管法規及內控審計作業者佳。
應徵
09/30
合邦商網股份有限公司網際網路相關業
台北市內湖區2年以上大學以上
HoHo好服務、好生活 https://www.hohoho.com.tw/ 是鑫聯大控股集團(股票代號3709)旗下的首選居家平台,提供多樣化的居家生活服務。 合邦商網正在尋找熱情、有才華的你!我們的團隊正處於高速成長階段,不斷推出創新的商業服務模式。誠摯邀請具有企圖心、勇於創新挑戰、並具高執行力的你加入我們! 【我們的稽核夥伴在做什麼】 1.建立內稽內控制度及相關管理辦法,符合公開發行要求。 2.制定及執行稽核計劃、稽核作業和風險評估異常事項追蹤改善。 3.執行內控制度之稽核作業、檢查各項記錄、文件和程序確保合規性並出具稽核報告。 4.配合會計師及券商,協助IPO專案的推動與執行。 5.熟悉內部控制制度、公司法及相關法規,更新法規的修訂確保公司營運符合最新規範。 6.定期針對內部稽核結果向董事會作相關報告。 7.主管交辦事項。
應徵
09/30
台北市松山區3年以上專科
[ 關於HOLO + FACE ] HOLO取自Hologram「全息圖」, 寓意以最好的技術,呈現平面照中的立體感。 我們用照片述說每個人獨特且出眾的個人第一印象, 結合專業妝髮、服裝造型、圖像攝影、客製精修的形象鍛造, 傳遞這一份完美的服務體驗與企業核心價值。 [ 工作內容 ] 1. 協助集團內控制度、內部稽核制度及相關管理辦法之建立。 2. 協助集團內控IPO 專案所需之制度之推展、督促、制定增修與執行。 3. 規劃及執行例行性稽核計畫並出具稽核報告,提出適切內控建議並追蹤 缺失及異常事項改善進度。 4. 協助辦理年度內部控制自行評估相關業務,並配合主管機關內部稽核申 報事項。 5. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 6. 跨部門協調與問題解決。 7. 法令遵循與制度更新。 8. 協助董事會、審計委員會等會議準備與提報。 9. 主管交辦事項。 [ 基本條件 ] 1. 須符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則之稽核人員適任條件」。 2. 熟悉稽核執行、內部控制之制度及上市櫃公司相關法令。 3. CPA(會計師)、CRMA(風險管理稽核師)、CIA(Certified Internal Auditor)
應徵
09/30
新北市汐止區4年以上大學以上
【Introduction】 – 此客戶為全球領先消費性電子產品機構件製造商,專注研發、生產與銷售消費性電子、伺服器及POS產品等樞紐組件,專精於一般、高階及變形軸承等產品領域。 【The role will be responsible for】 - 稽核計畫制定與執行:依企業政策及經營目標,研擬年度/專案稽核計畫並推動落實。 - 資料管理與分析:決定稽核所需資料種類,負責資料蒐集、保管、處理與流通,並進行分析匯整。 - 合規查核與建議:依上級指示,審核各部門業務流程、財務預算、內外部規章及法令遵循情形,撰寫稽核報告並提出改善建議。 - 跨部門協調:協助解決部門間流程或作業問題,促進溝通與協調,確保稽核意見有效落地。 - 內外部稽核支援:主導或協助外部稽核(如會計師查核)及內部稽核作業,並追蹤改善措施執行情況。 - 營運與成本分析:定期彙整營運及成本概況,提供管理層決策參考。 - 內控流程監督:檢視並優化公司內部控制架構,確保關鍵流程具備充分控制點。 - 主管交辦事項:配合完成其他臨時專案或主管指派任務。
應徵
10/01
學米股份有限公司電腦軟體服務業
台北市中正區3年以上大學
⭐⭐我們正在尋找一位懂風控、有熱情的稽核人才⭐⭐ 你是否擁有一雙能看出流程盲點的銳眼?能夠在推動制度優化的同時,也和團隊打成一片? 在學米,我們重視制度與創新並行,期待你不只是稽核人員,更是團隊中的風險顧問與文化守門人。 如果你想加入一家高速成長、注重專業又不失溫度的公司,我們在等你! 你會負責的事: 1.擬定並執行年度稽核計畫,審查關鍵流程,提出風控與優化建議 2.督導子公司自評作業,推動集團治理一致性 3.檢討並修訂內部稽核與內控制度,確保符合法規與公司治理需求 4.籌備董事會、股東會,辦理相關申報與合規事務 5.支援 IPO 上市櫃過程,強化制度與風控基礎 6.跨部門合作解決流程斷點,協助營運更有效率 7.執行高階主管指派之專案或其他臨時任務,靈活支援公司營運需求 - 你需要具備的條件(必要) ● 符合公開發行公司內部稽核人員條件及資格 ● 具三年以上四大會計師事務所或上市上櫃公司內部稽核工作經驗 ● 溝通力強,具備邏輯思維與問題解決能力 加分項目(非必要,但很加分) ✔ 有 IPO 輔導或實務經驗 ✔ 熟練 Excel(樞紐分析、函數、簡單自動化)並願意探索 AI 工具提升效率 ✔ 具 CIA / CPA / CISA 等專業證照 ✔ 對新創文化有熱情,能在變動中保持彈性與穩定
應徵
10/01
台北市內湖區5年以上專科以上
【工作內容】 1.撰寫稽核報告,提出具體改善建議,並追蹤異常事項的改善情形。 2.協助建立或修訂內控制度及相關作業辦法,確保制度持續改善與有效執行。 3.依據主管機關或公司需求,配合執行臨時專案稽核、專案訪查與調查工作。 4.協助年度稽核計畫之制定、執行與控管,維持內稽稽核紀錄保存完整性。 5.參與教育訓練,推動內部控制意識於各部門落實。
應徵
09/29
台新藥股份有限公司生化科技研發業
台北市松山區3年以上大學
1.規劃、建置與持續修訂內部控制及內部稽核制度,以及相關管理辦法,以確保內控制度之有效性並符合法令要求。 2.擬定並執行年度稽核計畫,進行風險評估與控管,提出具體且可行的改善建議,並協調管理團隊層參與討論,以確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 3.協助董事會、股東會及公司治理相關業務,包含資訊蒐集、資料編製與ESG相關報告,確保資訊正確與即時。 4.辦理主管機關相關公告與申報作業,協助撰寫重大訊息,以符合公開資訊揭露及相關法令規範。 5.其他主管交辦事項,靈活因應組織需求。
應徵
09/30
台光電子材料股份有限公司印刷電路板製造業(PCB)
桃園市觀音區10年以上大學
1.依照風險評估擬定及執行年度稽核計畫,並對稽核結果提出報告及建議,與追蹤改善事項,以確保內部控制制度之有效執行; 2.指導並監督稽核團隊的工作,確保稽核報告的質量及可靠性; 3.須派駐海外廠進行內稽相關作業。 4.主管交辦專案等事項。
應徵
09/03
台北市中山區5年以上專科
【工作內容】 1. 協助公司 IPO 推動與進行。 2. 內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 3. 規劃並執行內部稽核作業包含年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善。 4. 設計各循環之內部控制並辦理年度內部控制業務。 5. 查核、協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 6. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 7. 其他主管交辦工作事項。 【職務需求】 1. 須符合公開發行公司內部稽核人員適任條件。 2. 熟悉證管法規及內控審計作業。 【加分條件】 1. 抗壓性強、具良好溝通能力與問題解決能力。 2.有內部稽核師證照者佳、具 CIA 證照尤佳。
應徵
09/30
台北市松山區3年以上大學以上
1.內控制度與管理辦法之制定及修改。 2.擬定年度稽核計畫、執行、報告及改善追蹤查核。 3.主管機關公告申報作業事項。 4.配合外部查核對應窗口。 5.協助IPO相關工作執行。 6.協助部份股務作業、相關事項辦理。 7.主管交辦及專案執行事項。
應徵
09/26
尚立股份有限公司其他半導體相關業
台北市內湖區6年以上大學
1.負責(尚立及子公司)稽核制度之改善與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。 2.制定年度稽核計畫,執行風險導向稽核與專案稽核,確保公司營運符合相關法規及內部政策。 3.可向董事會及高階管理層報告稽核結果,提出改善建議並追蹤成效。 4.企業風險評估、風險控管、提供改善建議與追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 5.與外部會計師或監理機關協調稽核事宜,維護良好溝通管道。 6.能配合短期海外出差(中國/日本)為主要地區。 7.完成主管交辦重要專案項目。
應徵
09/25
新北市汐止區2年以上專科以上
1. 協助內部控制制度修訂、推動各項管理作業。 2. 年度內部控制制度自行評估作業之有效執行及法令遵循。 3. 協助稽核缺失改善情形追踨及協助各單位進行流程改善。 4.執行董事會交辦業務與查核專案。 5.協助合約審查。 本職位的工作內容包含企業內部控制、稽核、法令遵循等相關工作,具有重要性和發展前景。 歡迎符合條件的應徵者加入我們的團隊,請提供履歷表及相關證照並表達您對此職位的興趣。
應徵
09/30
台北市內湖區2年以上大學以上
本職務為集團子公司稽核主管: 1. 執行年度查核計劃,撰寫稽核報告及執行結果,針對缺失與問題提出適切改善建議,並追蹤改善情形 2. 年度內部控制制度自行評估相關作業 3. 協助集團制訂各項辦法及進行流程優化 4. 主管交辦事項 #具製造業經驗尤佳 #可視居住地選擇至台北或新竹上班 台北:台北市內湖區內湖路一段396號11樓 新竹:新竹縣湖口鄉光復路20號
應徵
10/01
凱擘股份有限公司多媒體相關業
台北市內湖區2年以上大學以上
1. 優化各作業循環之內稽內控制度、管理辦法與作業規章。 2. 規劃及執行年度內部稽核作業、年度稽核計畫及專案稽核作業。 3. 彙整稽核報告並追蹤改善。 4. 需配合短期國內出差,並能獨立完成查核作業佳。 5. 支援主管交辦的其他稽核任務。 "薪資範圍根據學經歷和專業核敘,實際薪資會根據面試時的表現和條件進行調整,歡迎有信心的您來挑戰更高薪資!"
應徵
09/25
台北市中山區3年以上專科
1. 協助 規畫/執行 年度稽核計畫及專案 2. 年度內部控制制度自行評估作業之有效執行 3. 協助開發及維護 持續性稽核(continuous auditing)平台 4. 稽核缺失改善情形追踨 5. 主管交辦之相關事項
應徵
09/30
新北市中和區5年以上大學
文曄提供良好的發展舞台及完善的訓練規劃,能快速拓展產業及國際視野! 【工作內容】 1. 依法令、公司政策及作業流程,設計與增修各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辨法。 2. 執行年度稽核工作及專案查核,包括工作底稿編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 3. 協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 4. 辨理年度內部控制制度自行評估相關業務。 5. 子公司稽核之監督與管理。 6. 其他主管交辦事項。
應徵