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「稽核室_儲備主管【CIA證照優先考慮】」的相似工作

臺灣永光化學工業股份有限公司
共500筆
09/22
台北市內湖區4年以上大學
1. 執行年度稽核工作及專案查核,包括工作底稿編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 2. 辨理年度內部控制制度自行評估相關業務。 3. 子公司稽核之監督與管理。 4. 依據主管機關規定定期申報相關資料。 5. 協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 6. 其他主管交辦事項。
應徵
09/22
台北市中山區3年以上大學
1. 稽核計劃作業-年度稽核計劃執行及缺失改善追蹤 2. 協助內部控制制度完整、有效性與適當性檢查 3. 協調及解決跨部門之作業流程問題 4. 各項專案查核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施 5. 其他主管交辦事項
應徵
09/21
台北市內湖區經歷不拘大學
1. 母公司及重要子公司內部稽核相關作業。 2. 執行主要業務查核及內部制度修訂,並依查核結果撰寫報告。 3. 配合董事會及股東會召開之資料準備及分析,於董事會例行會議報告。 4. 子公司之預算管理、營運分析、損益評估及轉投資管理相關作業。 5. 其他主管交辦事項。
應徵
09/19
台北市信義區5年以上大學以上
1.依據年度稽核計畫執行例行查核與稽核報告書寫。 2.追蹤缺失改善查核,並提出追蹤改善報告。 3.執行公司、海外分公司或工廠稽核,評估各項內控作業控管之妥適性 需求: 2-3人,工作地點可選擇台北、新竹或台南
應徵
09/19
台北市南港區5年以上大學
1.擬定年度稽核計畫,依據計畫執行稽核作業,完成稽核底稿,出具稽核報告,並追蹤改善情形。 2.覆核各單位年度自評並匯總相關資料。 3.專案稽核,及其他主管交辦事項。
應徵
09/20
定揚科技股份有限公司其他電信及通訊相關業
新北市中和區3年以上大學
1. 負責內稽內控制度導入及IPO相關工作規劃與執行。 2. 負責年度稽核計畫擬定和執行稽核工作。 3. 編撰查核工作底稿和查核報告。 4. 辦理查核發現事項之追蹤與覆查作業。 5. 配合辦理主管機關指示查核事項或提供相關資料文件。 6. 擬定公司內部控制制度和風險評估,執行查核作業,提出管理建議,辦理稽核定期應申報事項。 7. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。
應徵
09/23
台北市松山區3年以上大學以上
1.內部控制制度及相關管理辦法之建立及修訂. 2.規劃及執行內部稽核作業. 3.執行主管交辦之專案或稽核. 4.其它主管交辦事項.
應徵
09/23
精英電腦股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
台北市中山區3年以上大學
1.年度稽核計劃之訂定、執行及修訂,含稽核報告、執行結果、改善建議與追蹤及檔案管理。 2.內部控制制度的建立設計、執行和評估,確保其有效性及適用性。 3.內部控制自行評估作業之規劃、彙整及覆核。 4.專案稽核項目執行,協助公司進行風險管理。 5.依法令規範之遵循,向主管機關申報各項稽核資料及公告申報。 6.執行主管交辦事項。
應徵
09/22
台北市南港區3年以上大學
負責公司稽核行政相關工作,包括但不限以下: 1、 獨立執行查核作業,並提出稽核發現、撰寫報告及改善追蹤。 2、 執行查核事項之風險辨識、分析、驗證、溝通及問題改善。 3、 協助建立內部控制制度、作業辦法。 4、 執行年度內部控制制度自行評估。 5、 專案與策略支援及其他主管交辦事項。
應徵
09/24
普鴻資訊股份有限公司電腦軟體服務業
台北市松山區3年以上專科以上
1.擬訂稽核計劃 2.執行年度稽核計畫並依照查核範圍與風險項目出具稽核報告並追蹤改善行動至完成 3.協助修訂相關內部控制制度 4.協助內控自行評估作業之執行 5.董事會報告 6.安排ISO27001相關查核 7.其他主管交辦事項
應徵
09/22
台北市中正區3年以上大學以上
1. 依據風險評估制定年度稽核計畫並執行查核,包含編製工作底稿、出具稽核報告 2. 對缺失異常事項提出改善建議並追蹤改善進度及結果 3. 執行法定或主管機關要求稽核申報作業 4. 規劃專案稽核並執行查核,評估現行內控設計及執行情形,與各部門溝通協調,協助並適時給予內控制度或作業流程之優化建議 5. 配合外部單位查核作業,主管機關檢查之聯繫工作,並提供有關資料及協助檢查工作之進行 6. 其他交辦事項
應徵
09/24
學米股份有限公司電腦軟體服務業
台北市中正區3年以上大學
⭐⭐我們正在尋找一位懂風控、有熱情的稽核人才⭐⭐ 你是否擁有一雙能看出流程盲點的銳眼?能夠在推動制度優化的同時,也和團隊打成一片? 在學米,我們重視制度與創新並行,期待你不只是稽核人員,更是團隊中的風險顧問與文化守門人。 如果你想加入一家高速成長、注重專業又不失溫度的公司,我們在等你! 你會負責的事: 1.擬定並執行年度稽核計畫,審查關鍵流程,提出風控與優化建議 2.督導子公司自評作業,推動集團治理一致性 3.檢討並修訂內部稽核與內控制度,確保符合法規與公司治理需求 4.籌備董事會、股東會,辦理相關申報與合規事務 5.支援 IPO 上市櫃過程,強化制度與風控基礎 6.跨部門合作解決流程斷點,協助營運更有效率 7.執行高階主管指派之專案或其他臨時任務,靈活支援公司營運需求 - 你需要具備的條件(必要) ● 符合公開發行公司內部稽核人員條件及資格 ● 具三年以上四大會計師事務所或上市上櫃公司內部稽核工作經驗 ● 溝通力強,具備邏輯思維與問題解決能力 加分項目(非必要,但很加分) ✔ 有 IPO 輔導或實務經驗 ✔ 熟練 Excel(樞紐分析、函數、簡單自動化)並願意探索 AI 工具提升效率 ✔ 具 CIA / CPA / CISA 等專業證照 ✔ 對新創文化有熱情,能在變動中保持彈性與穩定
應徵
09/23
台北市內湖區2年以上大學以上
本職務為集團子公司稽核主管: 1. 執行年度查核計劃,撰寫稽核報告及執行結果,針對缺失與問題提出適切改善建議,並追蹤改善情形 2. 年度內部控制制度自行評估相關作業 3. 協助集團制訂各項辦法及進行流程優化 4. 主管交辦事項 #具製造業經驗尤佳 #可視居住地選擇至台北或新竹上班 台北:台北市內湖區內湖路一段396號11樓 新竹:新竹縣湖口鄉光復路20號
應徵
07/17
台北市士林區4年以上大學
【工作內容】 1. 負責集團公司內部控制與內部稽核制度之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。 2. 依風險評估及相關法令之規定,協助擬定集團公司稽核計畫。 3. 依據年度集團公司稽核計畫進行稽核作業,評估與確認其營運目標達成性及內部控制妥適性,撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善落實狀況。 4. 協助每年度集團公司內部控制自行評估之執行。 5. 主導或協助集團公司會計師內控查核作業。 6. 與券商及會計師配合,協助並參與IPO專案之推行,可獨立作業。 7. 主管機關規定執行相關申報作業。 8. 其他主管交辦事項。 【條件要求】 1. 具上市(櫃)公司之內部稽核相關經驗滿4年以上者,或四大會計師事務所從事審計工作滿4年以上者。 2. 持有CIA、CISA或CPA證照者尤佳。 3. 具AI智能稽核技術、大數據分析、自動化開發或熟悉ACL等其他輔助軟體者佳。 4. 個性細心、邏輯思考清晰、有主動溝通協調能力,須能獨立作業,能配合公司政策。
應徵
09/22
台新藥股份有限公司生化科技研發業
台北市松山區3年以上大學
1.規劃、建置與持續修訂內部控制及內部稽核制度,以及相關管理辦法,以確保內控制度之有效性並符合法令要求。 2.擬定並執行年度稽核計畫,進行風險評估與控管,提出具體且可行的改善建議,並協調管理團隊層參與討論,以確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 3.協助董事會、股東會及公司治理相關業務,包含資訊蒐集、資料編製與ESG相關報告,確保資訊正確與即時。 4.辦理主管機關相關公告與申報作業,協助撰寫重大訊息,以符合公開資訊揭露及相關法令規範。 5.其他主管交辦事項,靈活因應組織需求。
應徵
09/25
翔耀實業股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
台北市大安區3年以上大學
1. 內部稽核執行(擬訂及執行年度稽核計畫) 2. 內部法規修訂(推行內部控制制度) 3. 相關內控制度改善(提出建議並追蹤缺失改善進度) 4. 內控專審 5. 董事長交辦事項
應徵
09/18
新北市土城區2年以上大學
1.負責公司各項業務活動的內部稽核工作,確保符合相關法律法規、公司政策及產業標準。 2.撰寫稽核報告,詳細說明及分析稽核中發現的問題與風險,並提供相應建議及改進措施,追蹤整改進度直至問題閉環。 3.與公司管理層合作,確保其了解稽核報告中所提到的問題,並採取必要的行動;同時負責組織內部員工的內控訓練,提升員工對內部控制的認識與執行能力。 4.其他主管交辦事項
應徵
09/24
捷迅股份有限公司儲配/運輸物流業
台北市內湖區3年以上大學以上
1.負責集團內部稽核作業與內部控制作業流程改善 2.協助單位制訂各項管理辦法、制度規章與作業程序,並提供諮詢與建議以符合法規規定 3.擬訂年度稽核計劃與執行,出具稽核報告向管理階層及董事會報告 4.依據法令與政策調整提出內稽內控之修正,對於ESG及資安等新議題,對公司營運流程的風險提出建議 5.配合會計師及主管機關內控查核作業
應徵
09/22
台北市內湖區3年以上大學
1. 八大營運循環及管理作業稽核、追蹤改善與審查內控自評。 2. 熟悉上市櫃公司證管法令規章。 3. 擅長溝通協調,能與團隊合作。
應徵
09/22
新北市中和區5年以上大學
文曄提供良好的發展舞台及完善的訓練規劃,能快速拓展產業及國際視野! 【工作內容】 1. 依法令、公司政策及作業流程,設計與增修各循環內部控制、內部稽核制度及相關管理辨法。 2. 執行年度稽核工作及專案查核,包括工作底稿編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 3. 協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 4. 辨理年度內部控制制度自行評估相關業務。 5. 子公司稽核之監督與管理。 6. 其他主管交辦事項。
應徵