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「稽核主管【大江基因-邁向IPO,JOIN US!】」的相似工作

大江基因醫學股份有限公司
共500筆
10/02
新至陞科技股份有限公司其他電子零組件相關業
新北市新莊區3年以上大學
1.具會計師事務所工作經驗二年以上或公開發行公司至少三年以上工作經驗。 2.依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、 稽核報告、事後改善追蹤、檔案管理。 3.檢核並評估海內外母、子公司現行作業及規章執行之情形。 4.蒐集法令更新狀況及執行稽核業務所需專業知識。 5.主管交辦事項及不定期執行公司營運專案查核。 6.熟悉上市櫃相關法令、財會背景或具備國際內部稽核師CIA證照者尤佳。 7.須配合短期出差,整年累積出差時間為1個月。
應徵
09/03
台北市中山區5年以上專科
【工作內容】 1. 協助公司 IPO 推動與進行。 2. 內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 3. 規劃並執行內部稽核作業包含年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善。 4. 設計各循環之內部控制並辦理年度內部控制業務。 5. 查核、協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 6. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 7. 其他主管交辦工作事項。 【職務需求】 1. 須符合公開發行公司內部稽核人員適任條件。 2. 熟悉證管法規及內控審計作業。 【加分條件】 1. 抗壓性強、具良好溝通能力與問題解決能力。 2.有內部稽核師證照者佳、具 CIA 證照尤佳。
應徵
10/01
新北市板橋區5年以上大學
1.編製稽核工作底稿、執行稽核工作與撰寫稽核報告。 2.稽核缺失的追蹤與提供改善建議。 3.協助流程改善、內控檢查與異常事項追蹤。 4.遵循法令規範、熟悉相關上市櫃公司法令。 5.具備積極、細心、獨立作業能力並具團隊合作精神。 6.檢查與評估現行作業規章程序之控制情形及各項作業循環等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議與內稽內控制度設計、執行、考核等。 7.向主管機關公告申報各項作業。 8.執行交辦之各項專案查核及主管交辦事項。
應徵
09/08
台北市內湖區6年以上大學
【面試條件】 1. 製造業成本會計經驗5年以上 2. 熟悉SAP操作 3. 熟悉工廠生產與生管作業流程 4. 管理經驗2年以上尤佳 【工作職責】 1. 產品毛利差異/利潤彙報及分析 2. 推動製造成本改善; 協助製造部門掌握管理成本 3. 廠區存貨盤點與報廢統籌 4. 集團成本制度規則制定及監督 5. 推動數位化應用專案 6. 跨部門溝通協調。
應徵
09/26
BORA PHARMACEUTICALS CO., LTD._保瑞藥業股份有限公司藥品/化妝品及清潔用品批發業
台北市內湖區4年以上大學
-Develop and execute the annual audit plan, covering both Taiwan and North American subsidiaries, with a focus on internal audits and the effective implementation of internal control systems. -Prepare comprehensive audit reports, identifying findings, and closely monitoring corrective actions to ensure continuous improvement. -Oversee the annual internal control self-assessment for the parent company and its subsidiaries. -With a strong sense of audit acumen is required to drive the optimization and enhancement of internal policies, procedures, and compliance standards. -Conduct a project-based audits and support various assignments as directed by management. 1. 年度稽核計畫,包含台灣與北美子公司的內稽與內控制度溝通與推行 2. 稽核報告撰寫,查核發現以及改善情形追蹤 3. 集團母公司與子公司年度內控自評 4. 具備稽核工作敏銳度,內部制度、規範的優化及完善推進 5. 專案查核以及主管交辦事項
應徵
06/24
台北市內湖區5年以上大學
【工作職責】 規劃及執行年度稽核計畫 完成稽核報告,並適時提供改善建議 內控自評作業及修訂內控相關制度 主管交辦查核事宜 【面試條件】 公開發行以上公司稽核工作經驗滿3年以上者 熟悉上市櫃公司法規 能獨立作業 邏輯清楚、積極主動且具良好溝通協調能力
應徵
09/30
大於生醫股份有限公司其他醫療保健服務業
台北市信義區3年以上大學以上
【職涯發展】 此職務將隨公司 IPO 規劃,接觸完整的內稽、法遵與公司治理體系,未來將有機會參與更多跨部門專案,具備高度成長與發展性。 【職務說明】 1、法令遵循與專案支援 - 協助公司制度規章、作業程序及管理辦法之制定、修訂與執行。 - 參與專案管理工作:需求整合、流程確認、進度追蹤、成果回報與問題處理。 - 協助內部控制制度建立與測試,確保符合法規及公司治理需求。 2、跨部門溝通與協調 - 協調並解決跨部門流程與作業問題,提供改善建議。 - 負責相關文件與資料彙整、建檔及追蹤,確保資訊完整性與時效性。 3、風險管理與稽核作業 - 協助辨識、評估與追蹤營運風險,提供風險控制建議。 - 撰寫內部稽核底稿,追蹤缺失改善情況,確保制度持續精進。 4、其他主管交辦事項 - 包含但不限於與稽核、法遵及專案相關之支援工作。 <條件要求> • 具備清晰的邏輯思維、問題分析及解決能力,能妥善完成稽核與改善建議撰寫。 • 良好溝通協調與專案推動能力,能與各部門合作落實內部制度。 • 細心負責,具備高度抗壓性及主動學習態度。
應徵
09/30
台北市南港區5年以上大學以上
【About the role】 The Internal Auditor will be responsible for contributing to the design and implementation of audit processes, procedures, and methodologies, developing, and monitoring customized audit program, planning and performing operational audits to ensure compliance with applicable local and national regulations, corporate standards and generally accepted internal audit standards. 【Position Title】 (Sr.) Manager of Internal Audit 【Location】 Taipei, Taiwan. 【Reports to】 Board of Director 【Job Type】 Full-time 【Education /Background】 • Bachelor’s degree in accounting or a related field. • Qualifications for Internal Auditor required by Financial Supervisory Commission, R.O.C.(Taiwan) • More than 5 years of experience in internal auditing is required, and other related fields is a plus. • Experience in a publicly listed company (Biotech/Pharma) is preferred. • Proficient with standard concepts, procedures, protocols, and methodologies within the auditor field • Professional certification of CPA or CIA, or equivalent experience, or working towards a professional certification is required 【Responsibilities include but are not limited to】 • Establish IPO internal control policy and implement finance system. • Perform and control the full audit cycle including risk management and control management over operations’ effectiveness, financial reliability and compliance with all applicable directives and regulations • Determine internal audit scope and develop annual plans • Obtain, analyze, and evaluate accounting documentation, previous reports, data, flowcharts etc. • Prepare and present reports that reflect audit’s results and document process • Act as an objective source of independent advice to ensure validity, legality, and goal achievement • Identify loopholes and recommend risk aversion measures and cost savings • Ability to communicate independently and effectively with management, directors and departments, and to control the focus and progress of audit work • Document process and prepare audit findings memorandum • Conduct follow up audits to monitor management’s interventions 【Position Requirements & Relevant Skills & Experience】 • Advanced computer skills on MS Office, accounting software • Ability to manage large amounts of data and to compile detailed reports • High attention to detail and excellent analytical skills • Sound independent judgments and Ability to complete audit work efficiently • IPO experience is preferred
應徵
09/30
台北市內湖區2年以上大學以上
本職務為集團子公司稽核主管: 1. 執行年度查核計劃,撰寫稽核報告及執行結果,針對缺失與問題提出適切改善建議,並追蹤改善情形 2. 年度內部控制制度自行評估相關作業 3. 協助集團制訂各項辦法及進行流程優化 4. 主管交辦事項 #具製造業經驗尤佳 #可視居住地選擇至台北或新竹上班 台北:台北市內湖區內湖路一段396號11樓 新竹:新竹縣湖口鄉光復路20號
應徵
09/29
台新藥股份有限公司生化科技研發業
台北市松山區3年以上大學
1.規劃、建置與持續修訂內部控制及內部稽核制度,以及相關管理辦法,以確保內控制度之有效性並符合法令要求。 2.擬定並執行年度稽核計畫,進行風險評估與控管,提出具體且可行的改善建議,並協調管理團隊層參與討論,以確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 3.協助董事會、股東會及公司治理相關業務,包含資訊蒐集、資料編製與ESG相關報告,確保資訊正確與即時。 4.辦理主管機關相關公告與申報作業,協助撰寫重大訊息,以符合公開資訊揭露及相關法令規範。 5.其他主管交辦事項,靈活因應組織需求。
應徵
10/02
男人幫有限公司休閒服務業
台北市大安區5年以上專科
負責集團新事業部 1. 優化各單位之作業流程並書面化 2. 擬定內控、內稽制度與各項管理辦法 3. 執行定期內部稽核作業,並輔助各部完善內控缺失 4. 其他主管交辦事項
應徵
10/01
學米股份有限公司電腦軟體服務業
台北市中正區3年以上大學
⭐⭐我們正在尋找一位懂風控、有熱情的稽核人才⭐⭐ 你是否擁有一雙能看出流程盲點的銳眼?能夠在推動制度優化的同時,也和團隊打成一片? 在學米,我們重視制度與創新並行,期待你不只是稽核人員,更是團隊中的風險顧問與文化守門人。 如果你想加入一家高速成長、注重專業又不失溫度的公司,我們在等你! 你會負責的事: 1.擬定並執行年度稽核計畫,審查關鍵流程,提出風控與優化建議 2.督導子公司自評作業,推動集團治理一致性 3.檢討並修訂內部稽核與內控制度,確保符合法規與公司治理需求 4.籌備董事會、股東會,辦理相關申報與合規事務 5.支援 IPO 上市櫃過程,強化制度與風控基礎 6.跨部門合作解決流程斷點,協助營運更有效率 7.執行高階主管指派之專案或其他臨時任務,靈活支援公司營運需求 - 你需要具備的條件(必要) ● 符合公開發行公司內部稽核人員條件及資格 ● 具三年以上四大會計師事務所或上市上櫃公司內部稽核工作經驗 ● 溝通力強,具備邏輯思維與問題解決能力 加分項目(非必要,但很加分) ✔ 有 IPO 輔導或實務經驗 ✔ 熟練 Excel(樞紐分析、函數、簡單自動化)並願意探索 AI 工具提升效率 ✔ 具 CIA / CPA / CISA 等專業證照 ✔ 對新創文化有熱情,能在變動中保持彈性與穩定
應徵
09/30
台北市大安區2年以上大學
1. 依年度稽核計畫執行內部稽核作業並出具相關報告 2. 追蹤內控缺失改善情形,推行落實公司內控制度。 3. 跨單位溝通,評估、改善相關流程 4. 依董事會與管理階層之營運與管理需求,執行不定期之專案性查核作業 5. 其他稽核有關作業事項及主管交辦之工作
應徵
10/03
台北市南港區5年以上大學
1.擬定年度稽核計畫,依據計畫執行稽核作業,完成稽核底稿,出具稽核報告,並追蹤改善情形。 2.覆核各單位年度自評並匯總相關資料。 3.專案稽核,及其他主管交辦事項。
應徵
09/29
台北市南港區3年以上大學
1. 擬訂及執行公司內部稽核作業。 2. 針對稽核作業所需之資料,進行蒐集、使用及保管等。 3. 撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善及落實。 4. 各部門年度內控自行評估及目標風險評估之相關資料查核。 5. 稽核作業文書資料處理。 6. 主管交辦之事項處理。
應徵
10/01
台北市內湖區5年以上專科以上
【工作內容】 1.撰寫稽核報告,提出具體改善建議,並追蹤異常事項的改善情形。 2.協助建立或修訂內控制度及相關作業辦法,確保制度持續改善與有效執行。 3.依據主管機關或公司需求,配合執行臨時專案稽核、專案訪查與調查工作。 4.協助年度稽核計畫之制定、執行與控管,維持內稽稽核紀錄保存完整性。 5.參與教育訓練,推動內部控制意識於各部門落實。
應徵
09/30
台北市南港區5年以上大學
稽核人員在公司的運作中扮演著重要的角色,負責監督、檢查公司內部各個部門的運作,確保公司遵守相關法規和政策,並提供改善建議。此職務具有良好的發展前景,能獲得豐富的工作經驗和專業技能,對個人職涯發展有莫大的助益。 1. 根據公司政策及風險評估擬定年度稽核計畫及執行相關作業 2. 規劃內控自評作業確保符合規定 3. 協助改善公司內部控制與流程 4. 執行專案查核及主管交辦事項 5. 協助內外部稽核工作的執行與改善追蹤 6. 協助IPO專案的推動與執行 歡迎符合資格且有興趣的人士加入我們的團隊! (具IPO輔導經驗者加分)
應徵
09/30
智通科創股份有限公司其他相關製造業
台北市內湖區6年以上大學以上
【工作內容】 1. 統籌股東會、董事會、功能性會議、法說會之召開、議程安排與會議資料準備。 2. 負責股東會年報、議事手冊、公開說明書等中英文版本的文件編制。 3. 辦理公開資訊觀測站之公告及重大訊息申報作業。 4. 負責內部人持股異動及管理。 5. 協助公司治理、法令遵循與內部控制事項。 6. 作為主管機關溝通往來、變更登記之相關作業。 7. 協助投資人名冊管理與股東結構分析報表製作。 8. 專案工作及臨時交辦業務。 【必要條件】 1. 熟悉公司法、證交法、上市櫃法規等股務相關法令。 2. 具公開發行公司之股務事項處理經驗。 3.細心、有條理、良好的溝通協調及解決問題能力。 【加分條件】 1. 具ESG企業永續發展經驗尤佳。 2. 具備證券相關職照。
應徵
07/17
台北市士林區4年以上大學
【工作內容】 1. 負責集團公司內部控制與內部稽核制度之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善。 2. 依風險評估及相關法令之規定,協助擬定集團公司稽核計畫。 3. 依據年度集團公司稽核計畫進行稽核作業,評估與確認其營運目標達成性及內部控制妥適性,撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善落實狀況。 4. 協助每年度集團公司內部控制自行評估之執行。 5. 主導或協助集團公司會計師內控查核作業。 6. 與券商及會計師配合,協助並參與IPO專案之推行,可獨立作業。 7. 主管機關規定執行相關申報作業。 8. 其他主管交辦事項。 【條件要求】 1. 具上市(櫃)公司之內部稽核相關經驗滿4年以上者,或四大會計師事務所從事審計工作滿4年以上者。 2. 持有CIA、CISA或CPA證照者尤佳。 3. 具AI智能稽核技術、大數據分析、自動化開發或熟悉ACL等其他輔助軟體者佳。 4. 個性細心、邏輯思考清晰、有主動溝通協調能力,須能獨立作業,能配合公司政策。
應徵
09/30
五百戶科技股份有限公司電腦系統整合服務業
台北市中山區4年以上大學以上
若您具上市櫃/興櫃公發公司或中大型會計師事務所、券商之內控稽核/帳務稅務/輔導承銷/股務代理/公發IPO等專長經驗,歡迎投遞履歷面談: 內稽內控: 1.建立及修改內稽內控制度及相關管理辦法,符合輔導券商/會所與公發興櫃要求 2.對主管機關(金管會/櫃買中心)相關法規之法遵,建立執行與覆核制度 3.規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善。 4.協助各部門對公司內控文件(表單等)之修訂,及文件系統之管理與維護 5.其他主管交辦事項。
應徵