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「稽核經理」的相似工作

CMoney集團_口袋證券投資顧問股份有限公司
共301筆
09/15
新北市板橋區3年以上大學
1. 擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫與呈核。 2. 協助各部門制訂管理辦法、制度規章與作業程序,並提供諮詢與建議。 3. 執行內部稽核及專案查核,呈報內控缺失及追蹤改善情形。 4. 年度內部控制制度自行評估作業。 5. 其他主管交辦事項。 本職位負責公司內部稽核、控制制度的建立、執行、修訂、流程改善及問題改善建議等工作,對公司經營風險控制及內部控制制度的完善有著重要的作用,是具有發展前景的重要職務。
應徵
09/15
新北市五股區3年以上大學以上
1. 會計師事務所或上市櫃公司3年以上稽核實務經驗。 2. 了解公司營運流程、獨立積極態度、善溝通協調能力。 3. 協助內部稽核制度及相關管理辦法建立及修訂。 4. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計劃,出具相關報告及追蹤改善。 5. 辦理年度內部控制制度自行評估相關業務。 6. 協助專案稽核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 7. 主管交辦事項。
應徵
09/11
BORA PHARMACEUTICALS CO., LTD._保瑞藥業股份有限公司藥品/化妝品及清潔用品批發業
台北市內湖區4年以上大學
- Develop and execute the annual audit plan, covering both Taiwan and North American subsidiaries, with a focus on internal audits and the effective implementation of internal control systems. - Prepare comprehensive audit reports, identifying findings, and closely monitoring corrective actions to ensure continuous improvement. - Oversee the annual internal control self-assessment for the parent company and its subsidiaries. - With a strong sense of audit acumen is required to drive the optimization and enhancement of internal policies, procedures, and compliance standards. - Conduct a project-based audits and support various assignments as directed by management. 1. 年度稽核計畫,包含台灣與北美子公司的內稽與內控制度溝通與推行 2. 稽核報告撰寫,查核發現以及改善情形追蹤 3. 集團母公司與子公司年度內控自評 4. 具備稽核工作敏銳度,內部制度、規範的優化及完善推進 5. 專案查核以及主管交辦事項
應徵
09/03
台北市中山區5年以上專科
【工作內容】 1. 協助公司 IPO 推動與進行。 2. 內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 3. 規劃並執行內部稽核作業包含年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善。 4. 設計各循環之內部控制並辦理年度內部控制業務。 5. 查核、協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 6. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 7. 其他主管交辦工作事項。 【職務需求】 1. 須符合公開發行公司內部稽核人員適任條件。 2. 熟悉證管法規及內控審計作業。 【加分條件】 1. 抗壓性強、具良好溝通能力與問題解決能力。 2.有內部稽核師證照者佳、具 CIA 證照尤佳。
應徵
09/15
高柏科技股份有限公司其他電子零組件相關業
桃園市桃園區5年以上大學
1. 內控內稽制度的推動、制定、增修與執行 。 2. 協助各單位完成管理辦法流程規劃及各表單規劃、修訂與執行。 3. 協調及解決各部門間之流程或作業問題 。 4. 內控制度自行評估作業之推行與覆核,及時協助同仁建立、強化內控觀念及落實執行。 5. 依主管機關規定申報事項執行。 6. 年度稽核計畫擬定、執行、缺失事項之改善建議、追蹤。 7. 股務事項(含董事會及股東會議案與辦理公司變更登記事務)。 8. 專案查核及其他主管交辦事項。
應徵
09/16
台光電子材料股份有限公司印刷電路板製造業(PCB)
桃園市觀音區10年以上大學
1.依照風險評估擬定及執行年度稽核計畫,並對稽核結果提出報告及建議,與追蹤改善事項,以確保內部控制制度之有效執行; 2.指導並監督稽核團隊的工作,確保稽核報告的質量及可靠性; 3.須派駐海外廠進行內稽相關作業。 4.主管交辦專案等事項。
應徵
09/13
定揚科技股份有限公司其他電信及通訊相關業
新北市中和區3年以上大學
1. 負責內稽內控制度導入及IPO相關工作規劃與執行。 2. 負責年度稽核計畫擬定和執行稽核工作。 3. 編撰查核工作底稿和查核報告。 4. 辦理查核發現事項之追蹤與覆查作業。 5. 配合辦理主管機關指示查核事項或提供相關資料文件。 6. 擬定公司內部控制制度和風險評估,執行查核作業,提出管理建議,辦理稽核定期應申報事項。 7. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。
應徵
09/12
台北市中正區5年以上大學
1.負責(泰山及重要子公司)稽核制度之建立與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。 2.執行公司及子公司內部控制自行評估作業,提出內部控制制度聲明書之佐證資料。 3.在董事會例行會議報告,每月或必要時向董事長、總經理及審計委員會報告工作計畫執行情形、稽核發現及異常事項改善進度。 4.企業風險評估、風險控管、提供改善建議與追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 5.配合會計師進行內控相關查核。
應徵
09/10
學米股份有限公司電腦軟體服務業
台北市中正區3年以上大學
⭐⭐我們正在尋找一位懂風控、有熱情的稽核人才⭐⭐ 你是否擁有一雙能看出流程盲點的銳眼?能夠在推動制度優化的同時,也和團隊打成一片? 在學米,我們重視制度與創新並行,期待你不只是稽核人員,更是團隊中的風險顧問與文化守門人。 如果你想加入一家高速成長、注重專業又不失溫度的公司,我們在等你! 你會負責的事: 1.擬定並執行年度稽核計畫,審查關鍵流程,提出風控與優化建議 2.督導子公司自評作業,推動集團治理一致性 3.檢討並修訂內部稽核與內控制度,確保符合法規與公司治理需求 4.籌備董事會、股東會,辦理相關申報與合規事務 5.支援 IPO 上市櫃過程,強化制度與風控基礎 6.跨部門合作解決流程斷點,協助營運更有效率 7.執行高階主管指派之專案或其他臨時任務,靈活支援公司營運需求 - 你需要具備的條件(必要) ● 符合公開發行公司內部稽核人員條件及資格 ● 具三年以上四大會計師事務所或上市上櫃公司內部稽核工作經驗 ● 溝通力強,具備邏輯思維與問題解決能力 加分項目(非必要,但很加分) ✔ 有 IPO 輔導或實務經驗 ✔ 熟練 Excel(樞紐分析、函數、簡單自動化)並願意探索 AI 工具提升效率 ✔ 具 CIA / CPA / CISA 等專業證照 ✔ 對新創文化有熱情,能在變動中保持彈性與穩定
應徵
09/11
新竹市10年以上大學
1.擬定年度內部稽核計畫並執行查核作業。 2.檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。 3.對組織、人事、財務、會計、營運、採購、財產及資訊管理等作業流程進行風險評估與控制測試。 4.發現內控缺失並提出改善建議,協助各部門優化營運流程。 5.協助主管完成董事會呈報稽核報告及執行結果與改善建議方案。 6.法令規範之遵循及公告申報。 7.視需要支援專案稽核(如建廠、系統導入、跨國據點查核等)。
應徵
09/10
新北市板橋區5年以上大學
1.編製稽核工作底稿、執行稽核工作與撰寫稽核報告。 2.稽核缺失的追蹤與提供改善建議。 3.協助流程改善、內控檢查與異常事項追蹤。 4.遵循法令規範、熟悉相關上市櫃公司法令。 5.具備積極、細心、獨立作業能力並具團隊合作精神。 6.檢查與評估現行作業規章程序之控制情形及各項作業循環等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議與內稽內控制度設計、執行、考核等。 7.向主管機關公告申報各項作業。 8.執行交辦之各項專案查核及主管交辦事項。
應徵
09/15
台北市中山區2年以上專科以上
職位概述: 為了能用金融創造更多的美好,為了能給所有的客戶提供最美好的金融體驗而使客戶夥伴們的生活更為美好,我們需要成為全球最頂尖的金融科技公司。 為了成為全球最頂尖的金融科技公司,我們需要能夠支持創新的稽核團隊,渴望創新,願意投入大量時間與精力去理解及支持創新。 稽核團隊為公司治理和風險管理的第三道防線,獨立評估美好證券各業務單位內部控制的充分性與有效性,致力於提升公司整體內部控制環境,同時參與創新過程中各項專案的執行、潛在機會的計畫/提案、以及科技和業務領域的推進等。美好證券的稽核團隊在創新的過程中,作為公司內部可信賴的顧問和合作夥伴,即時提供確認和建議,並藉由不斷地拓展我們的視界,持續重新想像美好證券的系統、流程及實務作業。 工作職責: 1. 內部稽核查核計畫之擬定、執行,和稽核報告之撰寫。 2. 充分掌握總分公司營運流程及細節,於創新過程中辨識風險。 3. 就外部法規及內部規範,提供內部控制諮詢和建議。 4. 參與公司重要專案及針對管理層所訂定的政策、辦法、規章及作業流程等,提供內部控制及風險管理諮詢建議。 5. 外部檢查機關陪檢(含跨單位溝通協調)及改善事項追蹤複查作業。 6. 稽核相關政策及查核程式之修訂(包含風險基礎評估方法論及稽核工具的研發建置)。 7. 運用創新思維建立及推動稽查作業數位化。 你會收穫: 美好證券在創新的過程中,非常注重公司治理和風險管理,所有單位共同發揮各自應有的作用,一同為了能給所有的客戶提供最美好的金融體驗相互配合,因此稽核團隊與各業務線管理層皆建立緊密但獨立的合作關係,加入美好稽核團隊,我們做的不僅是事後稽核,更能對事前防範做出貢獻,並且深入了解金融產業,從創新想法的發起、思考、計畫到真實實踐,一路協同參與以確保公司目標的達成。 任職要求: 1. 具備2至3年金融機構相關經驗、會計師事務所電腦審計經驗,或企業內部稽核、調查經驗(具備資訊系統或資訊安全稽核經驗者佳)。 2. 大學(含)以上畢業,資訊管理、資訊工程、會計資訊相關、商業及管理學科類。 3. 具證券商高級業務員及期貨商業務員證照,或於到職後六個月內取得前述證照。 4. 享受創新及挑戰、具備邏輯分析思考能力、善於看見及解決問題。 5. 能架構撰寫清晰易懂的書面報告,具備良好的溝通能力(包括口語及書面)。 6. 具獨立作業的能力,亦可與團隊協作。 7. 可短期出差(國內分公司)。
應徵
09/16
飛宏科技股份有限公司其他電子零組件相關業
桃園市龜山區10年以上大學
飛宏科技深耕電源產品50多年,為全球十大頂尖的電源供應器供應商之一 我們正在尋找細心嚴謹、善於溝通且能獨立客觀執行稽核工作,協助企業強化內控與提升營運效能你,加入我們的團隊!在這裡,你將直接接觸決策層,具有充分發展與影響力空間,讓我們共同打造優質的稽核體系,開拓你的職涯新高度! 【職務說明】 1.規劃、建置與持續修訂內部控制、稽核制度與相關管理辦法,確保內控制度之有效性並符合法令要求。 2.擬定並執行年度稽核計畫,進行風險評估與控管,提出具體且可行的改善建議,並協調管理團隊層參與討論,以確保稽核結論與改善措施能夠獲得重視與落實。 3.公開資訊觀測站相關申報及公告事宜。 4.其他主管交辦專案查核作業,靈活因應組織需求。 【幸福飛宏】 ◆ 我們提供具競爭力的獎酬制度以及完善的福利項目 ◆ 把員工視為最重要的資產,注重人才培訓,擁有完整教育訓練體系
應徵
09/10
普鴻資訊股份有限公司電腦軟體服務業
台北市松山區3年以上專科以上
1.擬訂稽核計劃 2.執行年度稽核計畫並依照查核範圍與風險項目出具稽核報告並追蹤改善行動至完成 3.協助修訂相關內部控制制度 4.協助內控自行評估作業之執行 5.董事會報告 6.安排ISO27001相關查核 7.其他主管交辦事項
應徵
09/15
宏致電子股份有限公司其他電子零組件相關業
桃園市中壢區5年以上大學以上
1.集團年度稽核計畫執行及缺失改善追蹤確認。 2.集團年度內控自評審查。 3.專案事項規劃與執行及效果達成確認。 4.內部控制制度,內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 5.營運稽核具各部門協調能力,善溝通。
應徵
09/16
邑昇實業股份有限公司其他電子零組件相關業
桃園市龜山區5年以上大學
1.內部稽核與內控制度執行 o負責年度內部稽核計畫執行與稽核報告撰寫 o推動並維護內控制度及自我評估作業 2.流程優化與改善追蹤 o追蹤內部稽核發現事項、改善提案及會議決議執行狀況 o協助各單位優化作業流程、提升流程效率 3.公司治理與法遵作業 o協助召開董事會與編撰會議資料,執行公司治理相關業務 o辦理公開資訊觀測站公告申報作業,確保符合法令規範 4.合約及風險控管 o審查契約條款風險,協助降低公司法務風險 o確保合約內容與內部規範及法規一致 5.股務與主管機關對應 o協助處理股務相關事宜 o依規定向證交所/金管會等主管機關辦理申報與聯繫事務 6.其他專案與主管交辦事項 保險類:勞保、提撥勞退金、健保、團體保檢 制度類:制服、優秀員工獎金、資深員工獎金、介紹獎金 設備類:員工餐廳(免費供餐)、汽機車停車場、咖啡吧、哺乳室 補助類:員工婚喪喜慶補助、住院慰問、生育補助、員工(含子女)獎助學金、 在職進修補助假制度:符合勞基法休假制度、派外訓練假 獎金/禮品類:年終獎金、分紅獎金、生產績效獎金、提案改善獎金、研發設計獎金、生日 禮金及小蛋糕、三節禮金(勞動/端午/中秋)、 禮品(勞動/母.父親/中秋節,依盈餘而定) 員工活動與特惠:國內外旅遊、尾牙、在職員工年度健康檢查、特約商店、部門聚餐、 中秋活動/家庭日、公司產品團購、員工認股
應徵
09/12
新北市板橋區3年以上大學
1.資訊維運日常作業管理。 2.系統/網路/資安專案推動及管理。 3.主管機關作業和規作業(內控及ISO)。 4.組織管理及主管交付事項。 【口袋證券】 比你還在乎你的口袋 口袋證券以服務數位原生投資人為主,提供年輕族群方便、安全且省時的交易平台,該平台不僅具備AI選股系統,且包含豐富的市場資訊,以及簡單快捷的下單服務、庫存分析等,並透過安全、穩定、可靠的交易和結算交割服務,協助年輕投資人做好投資計劃。 為了給予年輕投資人更佳的投資服務,口袋證券結合策略夥伴CMoney,藉由其累積的700萬名投資理財用戶的數據資料,以及20年的技術經驗,運用數據與工具,包含籌碼動向、關鍵分點進出圖、AI判多空等,來輔助投資人制定正確決策。 不僅提供友善的交易平台,口袋證券在合乎法規且保護用戶安全的基礎上,將持續以創新精神,讓投資人只要用1個App,就能完成分析、選股、下單的步驟,讓投資一氣呵成,致力創造台灣證券市場的新面貌。
應徵
09/10
奇鈦科技股份有限公司化學原料製造業
台北市信義區4年以上大學
1. 內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂 2. 年度稽核計畫執行並追蹤缺失及異常事項改善進度 3. 統籌年度內控自評作業 4. 配合外部單位查核作業 5. 協助董事會及審計委員會相關交辦事項 6. 執行內部稽核申報作業 7. 其他主管交辦事項
應徵
09/16
精英電腦股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
台北市中山區3年以上大學
1.年度稽核計劃之訂定、執行及修訂,含稽核報告、執行結果、改善建議與追蹤及檔案管理。 2.內部控制制度的建立設計、執行和評估,確保其有效性及適用性。 3.內部控制自行評估作業之規劃、彙整及覆核。 4.專案稽核項目執行,協助公司進行風險管理。 5.依法令規範之遵循,向主管機關申報各項稽核資料及公告申報。 6.執行主管交辦事項。
應徵
09/12
台北市中山區5年以上大學
1. 執行內部稽核,檢查各項記錄、文件和程序,確保落實其準確性和合規性。 2. 協助各部門制定和推動規章建立等內部控制措施,減少風險並提高效率。 3. 撰寫稽核報告,並提供建議的解決方案及追蹤改善進度。 4. 負責統籌並執行集團的年度稽核工作,確保稽核計畫按時、準確地完成。 5. 執行年度內控自行檢查相關作業。 6. 不定期進行更新修訂內部稽核制度。 7. 隨時更新法規的修訂,以確保公司政策和程序符合法規要求。 8. 協助並指導子公司稽核業務的推展及落實。 9. 其他主管交辦事項
應徵