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「稽核經理」的相似工作

CMoney集團_口袋證券投資顧問股份有限公司
共85筆
09/19
台北市內湖區5年以上大學以上
稽核主管(風險) 1. 內控制度風險鑑別、分析及評估,並提供建議或回饋 2. 年度稽核計畫執行查核,出具稽核報告 3. 對於稽核結果提出建議並追蹤改善進度 4. 協助進行公司各項管理規章、制度及作業流程之優化 5. 完成主管交辦之其他事務
應徵
09/16
台北市大安區5年以上專科以上
1.負責例行稽核及專案稽核業務。 2.處理公開發行之主管機關申報相關作業。 3.其它由董事會、管理階層指示交辦之專案稽核業務。
應徵
09/19
BORA PHARMACEUTICALS CO., LTD._保瑞藥業股份有限公司藥品/化妝品及清潔用品批發業
台北市內湖區4年以上大學
- Develop and execute the annual audit plan, covering both Taiwan and North American subsidiaries, with a focus on internal audits and the effective implementation of internal control systems. - Prepare comprehensive audit reports, identifying findings, and closely monitoring corrective actions to ensure continuous improvement. - Oversee the annual internal control self-assessment for the parent company and its subsidiaries. - With a strong sense of audit acumen is required to drive the optimization and enhancement of internal policies, procedures, and compliance standards. - Conduct a project-based audits and support various assignments as directed by management. 1. 年度稽核計畫,包含台灣與北美子公司的內稽與內控制度溝通與推行 2. 稽核報告撰寫,查核發現以及改善情形追蹤 3. 集團母公司與子公司年度內控自評 4. 具備稽核工作敏銳度,內部制度、規範的優化及完善推進 5. 專案查核以及主管交辦事項
應徵
09/15
新北市五股區3年以上大學以上
1. 會計師事務所或上市櫃公司3年以上稽核實務經驗。 2. 了解公司營運流程、獨立積極態度、善溝通協調能力。 3. 協助內部稽核制度及相關管理辦法建立及修訂。 4. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計劃,出具相關報告及追蹤改善。 5. 辦理年度內部控制制度自行評估相關業務。 6. 協助專案稽核,並提供改善建議、追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 7. 主管交辦事項。
應徵
09/16
精英電腦股份有限公司電腦及其週邊設備製造業
台北市中山區3年以上大學
1.年度稽核計劃之訂定、執行及修訂,含稽核報告、執行結果、改善建議與追蹤及檔案管理。 2.內部控制制度的建立設計、執行和評估,確保其有效性及適用性。 3.內部控制自行評估作業之規劃、彙整及覆核。 4.專案稽核項目執行,協助公司進行風險管理。 5.依法令規範之遵循,向主管機關申報各項稽核資料及公告申報。 6.執行主管交辦事項。
應徵
09/17
新北市板橋區5年以上大學
1.編製稽核工作底稿、執行稽核工作與撰寫稽核報告。 2.稽核缺失的追蹤與提供改善建議。 3.協助流程改善、內控檢查與異常事項追蹤。 4.遵循法令規範、熟悉相關上市櫃公司法令。 5.具備積極、細心、獨立作業能力並具團隊合作精神。 6.檢查與評估現行作業規章程序之控制情形及各項作業循環等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議與內稽內控制度設計、執行、考核等。 7.向主管機關公告申報各項作業。 8.執行交辦之各項專案查核及主管交辦事項。
應徵
09/15
新北市板橋區3年以上大學
1. 擬訂年度稽核計畫、按月執行內部稽核作業及底稿報告撰寫與呈核。 2. 協助各部門制訂管理辦法、制度規章與作業程序,並提供諮詢與建議。 3. 執行內部稽核及專案查核,呈報內控缺失及追蹤改善情形。 4. 年度內部控制制度自行評估作業。 5. 其他主管交辦事項。 本職位負責公司內部稽核、控制制度的建立、執行、修訂、流程改善及問題改善建議等工作,對公司經營風險控制及內部控制制度的完善有著重要的作用,是具有發展前景的重要職務。
應徵
09/15
台北市中山區3年以上大學以上
【職位概述】 為了能用金融創造更多的美好,為了能給所有的客戶提供最美好的金融體驗而使客戶夥伴們的生活更為美好,我們需要成為全球最頂尖的金融科技公司。 為了成為全球最頂尖的金融科技公司,我們需要能夠支持創新的稽核團隊,渴望創新,願意投入大量時間與精力去理解及支持創新。 稽核團隊為公司治理和風險管理的第三道防線,獨立評估美好證券各業務單位內部控制的充分性與有效性,致力於提升公司整體內部控制環境,同時參與創新過程中各項專案的執行、潛在機會的計畫/提案、以及科技和業務領域的推進等。美好證券的稽核團隊在創新的過程中,作為公司內部可信賴的顧問和合作夥伴,即時提供確認和建議,並藉由不斷地拓展我們的視界,持續重新想像美好證券的系統、流程及實務作業。 你會被培養為一名能統籌總分公司稽核事務,確保整體內控機制運作良好的Professional Audit,透過有效的稽核機制,確保公司運作合規、風險可控,並進一步成長為能夠規劃並導入稽核工具,應用科技以提升稽核效能與準確度的專業稽核。 【工作職責】 1. 落實各項內控作業例行查核。 2. 充分掌握總分公司營運流程及細節,於創新過程中辨識風險。 3. 就外部法規及內部規範,提供內部控制諮詢和建議。 4. 內部稽核查核計畫之擬定、執行,和稽核報告之撰寫。 5. 外部檢查機關陪檢(含跨單位溝通協調)及改善事項追蹤複查作業。 稽核相關政策及查核程式之修訂(包含風險基礎評估方法論及稽核工具的研發建置)。 參與公司重要專案及針對管理層所訂定的政策、辦法、規章及作業流程等,提供內部控制及風險管理諮詢建議。 【任職要求】 1. 大學畢業。 2. 具證券商高級業務員及期貨商業務員證照,或於到職後六個月內取得前述證照。 3. 享受創新及挑戰、具備邏輯分析思考能力、善於看見及解決問題。 4. 能架構撰寫有意義的書面報告,具備良好的溝通能力(包括口語及書面)。 5. 有獨立作業的能力也能團隊合作。 6. 可短期出差。 你會收穫: 美好證券在創新的過程中,非常注重公司治理和風險管理,所有單位共同發揮各自應有的作用,一同為了能給所有的客戶提供最美好的金融體驗相互配合,因此稽核團隊與各業務線管理層皆建立緊密但獨立的合作關係,加入美好稽核團隊,我們做的不僅是事後稽核,更能對事前防範做出貢獻,並且深入了解金融產業,從創新想法的發起、思考、計畫到真實實踐,一路協同參與以確保公司目標的達成。
應徵
09/19
台北市南港區5年以上大學
1.擬定年度稽核計畫,依據計畫執行稽核作業,完成稽核底稿,出具稽核報告,並追蹤改善情形。 2.覆核各單位年度自評並匯總相關資料。 3.專案稽核,及其他主管交辦事項。
應徵
09/21
新北市中和區5年以上大學
1. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 2. 依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 3. 年報、股東會、董事會、審計委員會、永續發展委員會相關事項辦理。 4. 出具撰寫稽核報告及缺失追蹤與問題改善,提出適切的內控建議及異常事項改善進度。 5. 負責股務管理及相關作業處理,股務代理溝通協調窗口。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。 7.其他交辦事項。
應徵
09/16
台北市松山區3年以上大學以上
1.內控制度與管理辦法之制定及修改。 2.擬定年度稽核計畫、執行、報告及改善追蹤查核。 3.主管機關公告申報作業事項。 4.配合外部查核對應窗口。 5.協助IPO相關工作執行。 6.協助部份股務作業、相關事項辦理。 7.主管交辦及專案執行事項。
應徵
09/17
奇鈦科技股份有限公司化學原料製造業
台北市信義區4年以上大學
1. 內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂 2. 年度稽核計畫執行並追蹤缺失及異常事項改善進度 3. 統籌年度內控自評作業 4. 配合外部單位查核作業 5. 協助董事會及審計委員會相關交辦事項 6. 執行內部稽核申報作業 7. 其他主管交辦事項
應徵
09/19
台北市中山區5年以上大學
1. 執行內部稽核,檢查各項記錄、文件和程序,確保落實其準確性和合規性。 2. 協助各部門制定和推動規章建立等內部控制措施,減少風險並提高效率。 3. 撰寫稽核報告,並提供建議的解決方案及追蹤改善進度。 4. 負責統籌並執行集團的年度稽核工作,確保稽核計畫按時、準確地完成。 5. 執行年度內控自行檢查相關作業。 6. 不定期進行更新修訂內部稽核制度。 7. 隨時更新法規的修訂,以確保公司政策和程序符合法規要求。 8. 協助並指導子公司稽核業務的推展及落實。 9. 其他主管交辦事項
應徵
09/18
台北市信義區2年以上大學
MAYOHR是以全雲端開發的SaaS軟體商,運用科技融合HR思維,發展選用育留皆適用的工具與服務,幫助企業人資推動企業內部數位轉型,打造專屬 HR 生態圈。我們期待你的加入,一起用行動落實普惠人資,持續讓MAYOHR站穩市場第一的領導地位。 【稽核業務範疇】 1. 規劃及執行內控自行評估及整改作業。 2. 執行年度各項內部稽核計劃,並撰寫稽核報告。 3. 追蹤內外稽制度考核與改善情形。 3. 法令規定之申報及需執行之事項。 4. 配合主管機關或會計師查核,準備稽核相關資料。 5. 其他主管交辦事項。 【經歷需求】 1. 具備商學系、法律相關學歷。 2. 具備會計師事務所或內部稽核相關工作經驗兩年以上。 3. 具備稽核報告撰寫與分析能力。 4. 具備風險控管概念、內部稽核流程知識。 5. 具備細心、良好的團隊合作和溝通能力。 【其他要求】 1. 需定期參與部門管理會議。 2. 協助主管規劃年度稽核計劃。 3. 培養領導力及專案管理能力。
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09/03
台北市中山區5年以上專科
【工作內容】 1. 協助公司 IPO 推動與進行。 2. 內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 3. 規劃並執行內部稽核作業包含年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善。 4. 設計各循環之內部控制並辦理年度內部控制業務。 5. 查核、協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 6. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 7. 其他主管交辦工作事項。 【職務需求】 1. 須符合公開發行公司內部稽核人員適任條件。 2. 熟悉證管法規及內控審計作業。 【加分條件】 1. 抗壓性強、具良好溝通能力與問題解決能力。 2.有內部稽核師證照者佳、具 CIA 證照尤佳。
應徵
09/10
台北市信義區經歷不拘大學以上
1. 依據年度稽核計劃與執行稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤等,提出稽核報告及執行結果與改善建議方案 2. 協助集團內控制度制修訂、各項管理作業辦法並確保內控制度之有效執行及法令遵循 3. 查核作業風險評估,溝通改善跨單位相關流程 4. 依董事會與高階管理階層之營運與管理需求,執行不定期之專案性查核作業 5. 其他稽核有關作業事項及主管交辦之工作
應徵
09/16
台北市大安區經歷不拘高中
【我們需要這樣的你】 你是否曾想過,自己的聲音可以為他人帶來希望? 你是否渴望為這個社會帶來積極的改變? 我們正在尋找像你這樣充滿熱情和同理心的人! 作為我們團隊的一員,你將: .為國內非政府組織及公益團體發聲,進行募款 我們不只是在尋找員工,我們在尋找願意為弱勢群體奮鬥的戰友。 加入我們,你將體驗到: .工作的意義和成就感 .溫暖的團隊氛圍 .個人成長的機會 你的付出,將成為社會弱勢生命中的曙光。 如果你準備好接受挑戰,為創造更美好的社會貢獻自己的力量,請立即與我們聯繫! 讓我們一起,為那些需要幫助的人,點亮希望之光。 【工作內容】 參與非營利組織的倡議及募款活動。 在街頭、公園、捷運站周邊、車站周邊、百貨商場周邊、各類活動展覽等形式宣傳議題及募款。 【福利獎勵】 ■ 排班 .每週工作五天 .彈性安排工作時間 ■ 教育訓練 .提供專業培訓 .不定期舉辦領導力、溝通力等多元能力工作坊及課程 .重視夥伴身心平衡發展、不定期舉辦冥想靜心課程 ■ 保險及健康管理 .依法辦理勞保、健保及勞退 .團體保險 .年度健康檢查(2年1次6000元補助) ■ 其他項目 .不定期舉辦聚餐及辦公室同樂活動 .年度尾牙 .每月教育訓練 ■ 團隊文化 .信任、重視溝通、思維敏捷的團隊。 .組織扁平透明誠信,鼓勵多元觀點;尊重每個人的專業,努力創造暢通的溝通管道。 .定期回顧自己與公司的成長。 .每月回顧及課程,與教練、密切協作的夥伴一起回顧自己的成長與挑戰,共同決策公司的下一步。 .團隊學習風氣旺盛,時不時有夥伴約健行、冥想、爬山、旅遊! ■ 這份工作需要 .樂於與他人溝通互動、正向思考力、開放思維 .與他人合作、具備團隊合作精神 .整合內外資訊並精準傳達的能力 ■ 我們願意傾聽您的回饋,歡迎面試洽淡。
應徵
09/13
全域股份有限公司消費性電子產品製造業
新北市三重區2年以上專科
1.執行年度稽核計畫、撰寫稽核報告及異常事項追蹤及改善; 2.各項作業程序制度優化及改善; 3.與各部門溝通協調作業流程改善方案; 4.定期匯報稽核工作成果; 5.協助公司內部控制之建立、執行、修訂、運行監督、異常事項追蹤及協助流程改善; 6.其他主管交辦工作事項。 歡迎符合以上資格者投遞履歷,期待更多人才加入我們的團隊!
應徵
09/12
台北市內湖區2年以上大學以上
負責海內、外子公司稽核 1.稽核作業之規劃、執行及營運績效分析,撰寫稽核報告。 2.稽核營運流程,提出改善流程建議,追蹤異常事項改善情形。 3.增、修訂管理辦法及內控制度。 4.辦理年度內控制度自評作業 5.其他主管交辦事項。 ✽須配合工作之需求,不定期短期國外出差
應徵
09/08
您好健康網路科技股份有限公司其它軟體及網路相關業
台北市信義區1年以上專科以上
【經理級稽核人員—工作概述】 Hihealth 正值成長與上市階段,誠徵「稽核專員」。 主要職責: 1. 擬定並執行公司整體年度稽核計畫,定期檢視、評估內部控制與作業流程之適切性、有效性 2. 針對財務、業務、法令遵循等重點領域進行稽核作業,並提出風險評估與改善建議 3. 與相關部門合作,協助發掘流程漏洞與潛在風險,追蹤改善進度並定期回報管理階層 4. 依據相關法規及公司內部政策,建立與修訂內部稽核制度及作業流程,確保公司運作合規 5. 管理稽核團隊(若有)之工作進度與品質,定期進行人員培訓、績效評估與專業成長規劃 要求條件: 1. 法令符合性 - 不得有犯詐欺、背信、侵占罪,經受有期徒刑一年以上刑之宣告,服刑期滿尚未逾二年者 - 不得曾服公務虧空公款,經判決確定,服刑期滿尚未逾二年者 2. 經驗背景(符合下列條件之一) - 擔任公開發行公司、證券或期貨相關機構之稽核人員滿二年以上 - 於符合「會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證核准準則」第二條規定之聯合或法人會計師事務所,從事審計工作滿二年以上 - 具有公開發行公司之業務工作經驗滿三年以上 - 具有電腦程式設計師或系統分析師等專業工作經驗滿三年以上 - 取得會計師考試及格證書、國際內部稽核師(CIA)或國際電腦稽核師(CISA)證書者 3. 專業能力 - 熟悉內部控制制度及稽核流程,了解公司治理及法令遵循規範 - 良好的風險辨識與評估能力,能提出具體改善及預防措施 - 具備優秀的跨部門溝通技巧與團隊合作精神 4. 其他條件 - 大學或以上相關科系(財會、審計、法律、資訊等)畢業尤佳 - 具經理級職等所需之領導管理能力,能帶領團隊完成公司稽核目標 *有上市公司的會計經驗或四大會計師事務所工作經驗優先錄取 *具有導入或參與ERP系統經驗優先錄取 【工作地點】 台北市信義區松隆路102號5樓之一 【公司介紹】 Hihealth設立於2017年,致力於開發生成式的健康AI系統,幫助使用者以及健康產業提高效能。創辦團隊由台大組成,結合醫療知識與AI技術,建立個人化的健康AI助理,能夠替使用者快速提供合適的健康資訊與服務。 此外,我們同時也替健康產業提供轉型服務,除了提高健康品牌產品與服務的銷售轉化超過35%,同時也提供醫療單位輔助,能夠節省30%以上的醫師看診時間,幫助舒緩人口老化帶來的醫療負荷。 紮實的技術實力也讓Hihealth榮獲海內外各大創新獎項,並積極往國際拓展,目前已設立香港分公司,每月AI銷售的產品總額已超過200萬港幣,同時與菲律賓、新加坡、馬來西亞、杜拜、阿布達比、韓國、越南、印尼等地合作方建立連結,以實際行動證實AI健康的落地應用,創造台灣AI新奇蹟。
應徵