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「FN-稽核專案主管Internal Auditing Project manager」的相似工作

順立智慧股份有限公司
共500筆
10/09
BORA PHARMACEUTICALS CO., LTD._保瑞藥業股份有限公司藥品/化妝品及清潔用品批發業
台北市內湖區4年以上大學
-Develop and execute the annual audit plan, covering both Taiwan and North American subsidiaries, with a focus on internal audits and the effective implementation of internal control systems. -Prepare comprehensive audit reports, identifying findings, and closely monitoring corrective actions to ensure continuous improvement. -Oversee the annual internal control self-assessment for the parent company and its subsidiaries. -With a strong sense of audit acumen is required to drive the optimization and enhancement of internal policies, procedures, and compliance standards. -Conduct a project-based audits and support various assignments as directed by management. 1. 年度稽核計畫,包含台灣與北美子公司的內稽與內控制度溝通與推行 2. 稽核報告撰寫,查核發現以及改善情形追蹤 3. 集團母公司與子公司年度內控自評 4. 具備稽核工作敏銳度,內部制度、規範的優化及完善推進 5. 專案查核以及主管交辦事項
應徵
10/14
台北市南港區5年以上大學
稽核人員在公司的運作中扮演著重要的角色,負責監督、檢查公司內部各個部門的運作,確保公司遵守相關法規和政策,並提供改善建議。此職務具有良好的發展前景,能獲得豐富的工作經驗和專業技能,對個人職涯發展有莫大的助益。 1. 根據公司政策及風險評估擬定年度稽核計畫及執行相關作業 2. 規劃內控自評作業確保符合規定 3. 協助改善公司內部控制與流程 4. 執行專案查核及主管交辦事項 5. 協助內外部稽核工作的執行與改善追蹤 6. 協助IPO專案的推動與執行 歡迎符合資格且有興趣的人士加入我們的團隊! (具IPO輔導經驗者加分)
應徵
10/10
台北市內湖區10年以上大學
1. Plan and execute internal audit assignments in accordance with the annual audit plan, and issue related reports and improvement recommendations. 2. Conduct self-assessments of internal control systems for all departments and subsidiaries. 3. Evaluate the design and operating effectiveness of the internal control system and optimize internal control procedures. 4. Track the progress of audit findings remediation and regularly report on corrective action status. 5. Perform special audits and investigations on significant irregularities. 6. Submit audit reports to the Audit Committee, Board of Directors. 7. Coordinate and communicate to resolve interdepartmental process issues and drive process improvements. 8. Support legal and regulatory compliance and assist in the development and implementation of audit-related policies. 9. Complete tasks assigned by supervisors.
應徵
10/16
創控科技股份有限公司精密儀器相關製造業
新北市中和區6年以上專科
【工作內容】 1.依據企業可能風險進行評估(如財務、營運、品質、資安與智財風險..),擬定並執行年度稽核計畫 2.撰寫稽核報告,追蹤缺失改善與成效驗證 3.督導內控制度運作、自評與內控聲明書編製 4.配合主管機關與外部稽核作業 5.建立風險預警與通報制度 6.協助跨部門制度落實,推動公司治理文化 7. 其他主管交辦專案工作 【必要條件】 須具備擔任上市公司稽核主管法定資格 具備獨立向董事會、審計委員會呈報查核報告之實務經驗 熟悉內控制度、公司法、證券交易法、資安/個資法等相關法規 品行端正、無誠信瑕疵,具稽核獨立性與專業判斷力 【加分條件】 具 CIA/CISA/CPA/資安證照 熟悉 ISO 9001/14001/27001 或智財資產保護制度 曾參與跨部門稽核、專案治理、ESG 或供應商稽核
應徵
10/14
新北市中和區5年以上專科
1. 規劃及執行內部稽核作業、年度稽核計畫、出具相關報告及追蹤改善。 2. 依法令規定向主管機關申報稽核相關資訊。 3. 年報、股東會、董事會、審計委員會、永續發展委員會相關事項辦理。 4. 出具撰寫稽核報告及缺失追蹤與問題改善,提出適切的內控建議及異常事項改善進度。 5. 股務管理主要是由股務公司負責處理,作為與股務公司溝通協調的窗口。 6. 主導或協助內外部稽核工作的執行以及稽核報告之呈核與改善之追蹤。
應徵
10/14
台北市南港區5年以上大學以上
【About the role】 The Internal Auditor will be responsible for contributing to the design and implementation of audit processes, procedures, and methodologies, developing, and monitoring customized audit program, planning and performing operational audits to ensure compliance with applicable local and national regulations, corporate standards and generally accepted internal audit standards. 【Position Title】 (Sr.) Manager of Internal Audit 【Location】 Taipei, Taiwan. 【Reports to】 Board of Director 【Job Type】 Full-time 【Education /Background】 • Bachelor’s degree in accounting or a related field. • Qualifications for Internal Auditor required by Financial Supervisory Commission, R.O.C.(Taiwan) • More than 5 years of experience in internal auditing is required, and other related fields is a plus. • Experience in a publicly listed company (Biotech/Pharma) is preferred. • Proficient with standard concepts, procedures, protocols, and methodologies within the auditor field • Professional certification of CPA or CIA, or equivalent experience, or working towards a professional certification is required 【Responsibilities include but are not limited to】 • Establish IPO internal control policy and implement finance system. • Perform and control the full audit cycle including risk management and control management over operations’ effectiveness, financial reliability and compliance with all applicable directives and regulations • Determine internal audit scope and develop annual plans • Obtain, analyze, and evaluate accounting documentation, previous reports, data, flowcharts etc. • Prepare and present reports that reflect audit’s results and document process • Act as an objective source of independent advice to ensure validity, legality, and goal achievement • Identify loopholes and recommend risk aversion measures and cost savings • Ability to communicate independently and effectively with management, directors and departments, and to control the focus and progress of audit work • Document process and prepare audit findings memorandum • Conduct follow up audits to monitor management’s interventions 【Position Requirements & Relevant Skills & Experience】 • Advanced computer skills on MS Office, accounting software • Ability to manage large amounts of data and to compile detailed reports • High attention to detail and excellent analytical skills • Sound independent judgments and Ability to complete audit work efficiently • IPO experience is preferred
應徵
10/15
台北市內湖區10年以上大學
工作內容與職責: •規劃、建置內部控制制度及相關管理辦法,以確保內控制度之有效性並符合法令要求 •擬定並執行年度稽核計劃,進行風險評估與控管,提出具體且可行的改善建議 •辦理年度內部控制制度自行評估業務及覆核各單位自評作業 •協助IPO相關工作執行 •協助內部稽核作業相關申報與公告作業
應徵
10/15
尚立股份有限公司其他半導體相關業
台北市內湖區6年以上大學
1.負責(尚立及子公司)稽核制度之改善與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤及考核。 2.制定年度稽核計畫,執行風險導向稽核與專案稽核,確保公司營運符合相關法規及內部政策。 3.可向董事會及高階管理層報告稽核結果,提出改善建議並追蹤成效。 4.企業風險評估、風險控管、提供改善建議與追蹤流程,確保內部控制持續有效實施。 5.與外部會計師或監理機關協調稽核事宜,維護良好溝通管道。 6.能配合短期海外出差(中國/日本)為主要地區。 7.完成主管交辦重要專案項目。
應徵
10/14
台北市南港區5年以上大學以上
1、公司及海外子公司之內部控制制度、內部稽核制度及各項管理辦法之制(修)訂。 2、擬訂年度稽核計劃及執行年度稽核工作(含海外子公司),追蹤內控缺失與異常改善進度。 3、執行年度內部控制制度自行檢查相關作業。 4、依規定向主管機關公告申報各項作業。 5、協助IPO專案推動。 6、主管交辦之專案事項執行及協助處理。
應徵
10/10
台北市松山區10年以上大學
1. 內控及內稽制度的推動、制定增修與執行 。 2. 年度稽核計畫擬定、執行、缺失事項之改善建議、追蹤。 3. 能掌握關鍵項目規畫稽查業務,扼要彙整查核結果,向經營團隊/董事/董事會報告所見事項與改善建議,協助公司管控風險。 4. 稽核團隊建立與管理。 5. 法令遵循與申報。 工作地點: 台北或新竹
應徵
10/15
台北市大安區3年以上大學
1.執行集團內部控制稽核計畫及自評作業 2.短期出差海外子公司執行稽核 3.檢視與評估集團各單位營運與內控制度的有效性,提出改善建議。 4.專案稽核與追蹤
應徵
10/14
台北市中正區3年以上大學以上
1. 依據風險評估制定年度稽核計畫並執行查核,包含編製工作底稿、出具稽核報告 2. 對缺失異常事項提出改善建議並追蹤改善進度及結果 3. 執行法定或主管機關要求稽核申報作業 4. 規劃專案稽核並執行查核,評估現行內控設計及執行情形,與各部門溝通協調,協助並適時給予內控制度或作業流程之優化建議 5. 配合外部單位查核作業,主管機關檢查之聯繫工作
應徵
10/13
台北市大安區2年以上大學以上
#What will You do? - 擬定年度稽核計畫,執行內部稽核工作,並完成稽核報告的呈核與改善追蹤。 - 定期評估各部門內部控制的執行效能,並提出具體改進建議以強化內控體系。 - 配合主管機關執行金融檢查,包括資料準備、稽核流程配合與整改措施推進。 - 協助規劃及完善稽核制度與流程,確保公司運營符合法規與政策要求。 - 協助提升公司整體合規與風險控管能力,確保其符合內控與外部監管要求。 #What do You need? - 熟悉內部稽核流程、風險評估及改進計劃的制定與實施。 - 優秀的溝通與協調能力,能與跨部門同事有效合作完成專案。 - 熟悉金融相關法規及稽核準則,尤其是與證券金融或加密貨幣相關的規範。 - 自我管理能力強,能獨立完成任務並適應快速變化的工作環境。 #What will be a Plus? - 曾參與初創企業或金融科技領域稽核專案,有應對快速發展業務挑戰的經驗。 - 對區塊鏈產業充滿熱忱,並具備相關領域經驗或知識。 - 擁有稽核相關證照(如 CIA、CAMS、CPA 等),並具備至少兩年內部稽核或相關經驗。 - 熟悉 Notion、Slack 等數位協作工具,能有效運用現代化工作平台提升效率。 - 具備良好的英文能力,能閱讀並分析英語稽核資料及法規內容。
應徵
10/13
新北市土城區2年以上大學
1.負責公司各項業務活動的內部稽核工作,確保符合相關法律法規、公司政策及產業標準。 2.撰寫稽核報告,詳細說明及分析稽核中發現的問題與風險,並提供相應建議及改進措施,追蹤整改進度直至問題閉環。 3.與公司管理層合作,確保其了解稽核報告中所提到的問題,並採取必要的行動;同時負責組織內部員工的內控訓練,提升員工對內部控制的認識與執行能力。 4.其他主管交辦事項
應徵
10/07
台北市松山區3年以上專科
[ 關於HOLO + FACE ] HOLO取自Hologram「全息圖」, 寓意以最好的技術,呈現平面照中的立體感。 我們用照片述說每個人獨特且出眾的個人第一印象, 結合專業妝髮、服裝造型、圖像攝影、客製精修的形象鍛造, 傳遞這一份完美的服務體驗與企業核心價值。 [ 工作內容 ] 1. 協助集團內控制度、內部稽核制度及相關管理辦法之建立。 2. 協助集團內控IPO 專案所需之制度之推展、督促、制定增修與執行。 3. 規劃及執行例行性稽核計畫並出具稽核報告,提出適切內控建議並追蹤 缺失及異常事項改善進度。 4. 協助辦理年度內部控制自行評估相關業務,並配合主管機關內部稽核申 報事項。 5. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 6. 跨部門協調與問題解決。 7. 法令遵循與制度更新。 8. 協助董事會、審計委員會等會議準備與提報。 9. 主管交辦事項。 [ 基本條件 ] 1. 須符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則之稽核人員適任條件」。 2. 熟悉稽核執行、內部控制之制度及上市櫃公司相關法令。 3. CPA(會計師)、CRMA(風險管理稽核師)、CIA(Certified Internal Auditor)
應徵
10/14
台北市南港區3年以上大學
1. 擬訂及執行公司內部稽核作業。 2. 針對稽核作業所需之資料,進行蒐集、使用及保管等。 3. 撰寫稽核報告、提出內控建議並追蹤改善及落實。 4. 各部門年度內控自行評估及目標風險評估之相關資料查核。 5. 稽核作業文書資料處理。 6. 主管交辦之事項處理。
應徵
10/14
台北市內湖區2年以上大學以上
本職務為集團子公司稽核主管: 1. 執行年度查核計劃,撰寫稽核報告及執行結果,針對缺失與問題提出適切改善建議,並追蹤改善情形 2. 年度內部控制制度自行評估相關作業 3. 協助集團制訂各項辦法及進行流程優化 4. 主管交辦事項 #具製造業經驗尤佳 #可視居住地選擇至台北或新竹上班 台北:台北市內湖區內湖路一段396號11樓 新竹:新竹縣湖口鄉光復路20號
應徵
10/10
台北市松山區5年以上大學以上
1. 依據企業目標,擬訂公司年度稽核計劃與執行公司年度稽核工作,包含工作底稿之編製、稽核報告、事後追蹤、檔案管理。 2. 檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。 3. 有關組織、人事、財務、會計、營運、採購、財產及資訊管理等作業規章或制度遵行情形之檢查、評估與建議等。 4. 內稽內控制度設計、執行、考核,並培育所屬專精稽核相關技能,確保稽核工作的品質。 5. 協調整合企業稽核資源及相關事宜推動。 6. 法令規範之遵循及公告申報。 7. 提出稽核報告及執行結果與改善建議方案。
應徵
10/13
台北市南港區2年以上大學
工作內容 1.協助公司IPO上市、櫃推動與進行。 2.協助各單位建立內部控制制度及規章辦法。 3.建立內部稽核制度及內控自評等相關辦法。 4.依風險評估及法令規定規劃及執行年度稽核計劃, 並對稽核計畫之執行及後續改善之追蹤,以確保內部控制制度之有效性。 5.辦理年度內控制度自行評估相關業務。 5.協助專案稽核,並提供改善建議、追蹤流程。 6.主導審計委員會之運作並定期向審計委員會及董事會進行報告。 7.各項有關稽核之公告申報事項。 8.其他主管交辦事項之專案稽核,並提供改善建議、追蹤流程。
應徵
09/03
台北市中山區5年以上專科
【工作內容】 1. 協助公司 IPO 推動與進行。 2. 內部稽核制度及相關管理辦法之建立及修訂。 3. 規劃並執行內部稽核作業包含年度稽核計畫、稽核報告、內控自評及異常事項追蹤改善。 4. 設計各循環之內部控制並辦理年度內部控制業務。 5. 查核、協調、解決並優化各部門之流程及作業問題。 6. 配合會計師及主管機關內控查核作業。 7. 其他主管交辦工作事項。 【職務需求】 1. 須符合公開發行公司內部稽核人員適任條件。 2. 熟悉證管法規及內控審計作業。 【加分條件】 1. 抗壓性強、具良好溝通能力與問題解決能力。 2.有內部稽核師證照者佳、具 CIA 證照尤佳。
應徵